Постановление Администрации г. Новочеркасска от 19.06.2015 N 1246 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015 г. № 1246

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.09.2013 № 1795 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА" (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.04.2015 № 828)

В целях приведения в соответствие с решением Городской Думы от 27.03.2015 № 559 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 10.11.2014 № 514 "О бюджете города Новочеркасска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" объемов финансирования мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска" и от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Город Новочеркасск", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" к постановлению Администрации города от 30.09.2013 № 1795 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" (в редакции постановления от 27.04.2015 № 828) следующие изменения:
1.1. раздел "Ресурсное обеспечение Программы" паспорта муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение Программы
- общий объем финансирования Программы составляет 6440213,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1423995,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 246785,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 203315,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 189715,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 196627,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 195850,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4599309,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 606576,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 594028,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 631692,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 670690,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 698774,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 698774,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 698774,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 342233,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 41649,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 41355,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 43351,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 44971,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 56098,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 57243,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 57563,8 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники) - 74675,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 8342,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 8171,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 10032,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 12032,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 12032,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 12032,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 12032,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";

1.2. в разделе 4 "Информация по ресурсному обеспечению Программы" число "6421608,1" заменить числом "6440213,7";
1.3. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 5700130,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1422629,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 246785,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 201949,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 189715,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 196627,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 195850,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4044837,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 538690,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 531914,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 568954,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 606147,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 599710,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 599710,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 599710,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 232664,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 26770,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 26266,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 27219,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 28838,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 40203,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 41347,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 42018,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";

1.4. третий абзац раздела 7.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 5700130,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1422629,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 246785,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 201949,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 189715,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 196627,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 195850,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 195850,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4044837,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 538690,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 531914,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 568954,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 606147,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 599710,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 599710,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 599710,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 232664,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 26770,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 26266,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 27219,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 28838,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 40203,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 41347,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 42018,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней.";
1.5. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" паспорта подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
- объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы составляет 142076,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 19270,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 20945,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 20435,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 20587,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 20279,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 20279,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 20279,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1365,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1365,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36787,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 5131,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 5061,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 5061,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 5213,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 5439,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 5439,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 5439,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 103299,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 13849,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 14346,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 15341,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 15341,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 14807,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 14807,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 14807,0 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники) - 623,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 290,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 171,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 32,4 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней";

1.6. второй абзац раздела 9.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы составит 142076,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1365,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1365,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36787,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 5131,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 5061,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 5061,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 5213,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 5439,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 5439,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 5439,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 103299,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 13849,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 14346,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 15341,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 15341,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 14807,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 14807,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 14807,0 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники) - 623,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 290,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 171,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 32,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 32,4 тыс. рублей.";
1.7. приложение 3 "Перечень подпрограмм, основных мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.8. приложение 4 "Расходы федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
1.9. приложение 5 "Расходы местного бюджета на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
1.10. приложение 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий ЦСОН и МФЦ по Программе" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Жиркову Е.Ю.

Мэр города Новочеркасска
В.В.КИРГИНЦЕВ
Постановление вносит
Управление труда и
социального развития
Администрации города





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 19.06.2015 № 1246

Приложение 3
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
1
Основное мероприятие 1.1. Реализация прав граждан на социальную поддержку
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 2
2
Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат отдельным федеральным льготным категориям граждан
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатели 1, 2
3
Основное мероприятие 1.3. Реализация прав муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 1
4
Основное мероприятие 1.4. Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 1
5
Основное мероприятие 1.5. Реализация прав граждан на социальную поддержку за счет средств местного бюджета
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 1
6
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение выполнения функций УТСР
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение качества предоставления социальных услуг, ухудшение социального климата в обществе
Показатель 1
7
Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 4
8
Основное мероприятие 1.8.
Социальная поддержка семей, имеющих детей, детей-сирот и детей, находящихся под опекой или попечительством
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 3
9
Основное мероприятие 1.9. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей
УТСР
01.01.2014
31.12.2020
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
Показатель 3
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала"
10
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности ЦСОН
ЦСОН
01.01.2014
31.12.2020
Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения города, повышение престижа профессии "социальный работник"
Снижение качества оказываемых социальных услуг, недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатели 5, 6, 7
11
Основное мероприятие 2.2. Улучшение социальной защищенности пожилых людей
ЦСОН
01.01.2014
31.12.2020
Проведение социально-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Уменьшение эффективности деятельности системы социальной защиты и социального обслуживания населения города
Показатель 5
Подпрограмма 3 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе"
12
Основное мероприятие 3.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МФЦ,
в том числе на реализацию принципа экстерриториальности
МФЦ
01.01.2014
31.12.2020
Обеспечение доступности и качества предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг
Снижение качества предоставленных на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг
Показатель 9
13
Основное мероприятие 3.2. Расходы на создание и развитие сети многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация города
01.06.2015
31.12.2020
Обеспечение доступности и качества предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг
Снижение качества предоставленных на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг
Показатель 8

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 19.06.2015 № 1246

Приложение 4
к муниципальной Программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"
Всего
903353,9
846870,3
874791,8
924321,3
962755,7
963900,0
964220,7
Федеральный бюджет
246785,1
203315,3
189715,2
196627,9
195850,5
195850,5
195850,5
Областной бюджет
606576,6
594028,3
631692,4
670690,0
698774,0
698774,0
698774,0
Местный бюджет
41649,8
41355,3
43351,8
44971,0
56098,8
57243,1
57563,8
Внебюджетные источники
8342,4
8171,4
10032,4
12032,4
12032,4
120032,4
12032,4
Подпрограмма 1
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
Всего
812245,4
760130,0
785889,0
831614,6
835764,1
836908,4
837579,1
Федеральный бюджет
246785,1
201949,4
189715,2
196627,9
195850,5
195850,5
195850,5
Областной бюджет
538690,1
531914,3
568954,2
606147,9
599710,2
599710,2
599710,2
Местный бюджет
26770,2
26266,3
27219,6
28838,8
40203,4
41347,7
42018,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала"
Всего
71837,6
65794,8
68467,5
72119,2
106712,5
106712,5
106362,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
62755,2
57052,4
57676,6
59328,3
93624,1
93624,1
93624,1
Местный бюджет
1030,5
742,4
790,9
790,9
1088,4
1088,4
738,4
Внебюджетные источники
8051,9
8000,0
10000,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Подпрограмма 3
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе"
Всего
19270,9
20945,5
20435,3
20587,5
20279,1
20279,1
20279,1
Федеральный бюджет
0,0
1365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
5131,3
5061,6
5061,6
5213,8
5439,7
5439,7
5439,7
Местный бюджет
13849,1
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
Внебюджетные источники
290,5
171,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 3
к постановлению
Администрации города
от 19.06.2015 № 1246

Приложение 5
к муниципальной Программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
41649,8
41355,3
43351,8
44971,0
56098,8
57243,1
57563,8
УТСР
913
X
X
X
22930,0
22066,7
22637,8
22635,0
31144,2
31301,9
31405,0
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
889,4
671,4
821,8
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
132,1
0,0
0,0
0,0
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
48,9
0,0
176,0
1130,8
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
0,0
0,0
282,5
282,5
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
0,0
0,0
112,9
112,9
583,5
659,2
791,3
ДТО
917
X
X
X
93,7
93,7
275,4
478,7
0,0
0,0
0,0
УЗ
905
X
X
X
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
3211,5
3211,5
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
ЦСОН
913
X
X
X
1030,5
742,4
790,9
790,90
1088,4
1088,4
738,4
МФЦ
902
X
X
X
13849,1
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
Подпрограмма 1
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
Всего

X
X
X
26770,2
26266,3
27219,6
28838,8
40203,4
41347,7
42018,4
УТСР
913
X
X
X
22930,0
22066,7
22637,8
22635,0
31144,2
31301,9
31405,0
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
889,4
671,4
821,8
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
132,1
0,0
0,0
0,0
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
48,9
0,0
176,0
1130,8
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
0,0
0,0
282,5
282,5
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
0,0
0,0
112,9
112,9
583,5
659,2
791,3
ДТО
917
X
X
X
93,7
93,7
275,4
478,7
0,0
0,0
0,0
УЗ
905
X
X
X
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
3211,5
3211,5
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
Основное мероприятие 1.3
Реализация прав муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста
Всего, в том числе:

X
X
X
981,5
1190,9
1790,7
3096,4
6043,9
7030,5
7598,1
УТСР
913
X
X
X
356,8
207,8
272,5
269,7
356,8
356,8
356,8
Городская Дума
901
X
X
X
350,0
889,4
671,4
821,8
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
X
X
X
132,1
0,0
0,0
0,0
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
X
X
X
48,9
0,0
176,0
1130,8
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
X
X
X
0,0
0,0
282,5
282,5
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
X
X
X
0,0
0,0
112,9
112,9
583,5
659,2
791,3
ДТО
917
X
X
X
93,7
93,7
275,4
478,7
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1
Предоставление единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении с муниципальной службы
УТСР
913
1006
0411502
320
356,8
207,8
272,5
269,7
356,8
356,8
356,8
Городская Дума
901
0103
0411502
320
350,0
889,4
671,4
821,8
874,2
874,2
874,2
Администрация города
902
0104
0411502
320
132,1
0,0
0,0
0,0
2751,3
2808,5
2993,4
ФУ
904
0106
0411502
320
48,9
0,0
176,0
1130,8
1318,1
2166,8
2410,4
УАГ
912
0113
0411502
320
0,0
0,0
282,5
282,5
160,0
165,0
172,0
КУМИ
914
0113
0411502
320
0,0
0,0
112,9
112,9
583,5
659,2
791,3
ДТО
917
X
X
X
93,7
93,7
275,4
478,7
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
Всего, в том числе:




18448,2
19272,0
19703,6
19703,6
24888,5
24888,5
24888,5
Мероприятие 1.4.1
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
УТСР всего, в том числе:
913
X
X
X
18448,2
19272,0
19703,6
19703,6
24888,5
24888,5
24888,5
913
1001
0411501
240
181,5
189,4
189,4
189,4
239,1
239,1
239,1
913
1001
0411501
320
18266,7
19082,6
19514,2
19514,2
24649,4
24649,4
24649,4
Основное мероприятие 1.5
Реализация прав граждан на социальную поддержку за счет средств местного бюджета
Всего, в том числе:




1729,9
500,0
500,0
500,0
2355,9
2513,6
2616,7
Мероприятие 1.5.1
Оказание адресной социальной помощи жителям города
УТСР всего, в том числе:
913
X
X
X
1729,9
500,0
500,0
500,0
2355,9
2513,6
2616,7
913
1003
0411050
240
13,2
20,0
20,0
20,0
13,9
14,6
15,2
913
1003
0411050
310
1716,7
480,0
480,0
480,0
2342,0
2499,0
2601,5
Основное мероприятие 1.6
Обеспечение выполнения функций УТСР
Всего, в том числе:




2395,1
2086,9
2161,7
2161,7
2322,8
2322,8
2322,8
Мероприятие 1.6.1
Обеспечение выполнения функций УТСР
УТСР всего, в том числе:
913
1006

X
2395,1
2086,9
2161,7
2161,7
2322,8
2322,8
2322,8
913
1006
0410011
120
1442,0
1422,4
1497,2
1497,2
1468,5
1468,5
1468,5
913
1006
0410019
240
595,8
592,8
592,8
592,8
571,1
571,1
571,1
913
1006
0412516
240
285,6
0,0
0,0
0,0
211,5
211,5
211,5
913
1006
0419999
850
71,7
71,7
71,7
71,7
71,7
71,7
71,7
Основное мероприятие 1.7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Всего, в том числе:

X
X
X
3215,5
3216,5
3063,6
3377,1
4592,3
4592,3
4592,3
УО
907
X
X
X
3211,5
3211,5
3058,6
3372,1
3372,1
3372,1
3372,1
УЗ
905
X
X
X
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.7.2
Проезд детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
1220,0
1220,0
1220,0
Мероприятие 1.7.3
Организация летнего оздоровления и отдыха детей
УО
907
0707
0412517
610
2865,8
2865,8
2729,3
3009,0
3372,1
3372,1
3372,1
907
0707
0412517
620
345,7
345,7
329,3
363,1
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.7.4
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой по сопровождению организованных групп детей к месту отдыха и обратно
УЗ
905
0707
0412517
610
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала"
Всего, в том числе:
913
X
X
X
1030,5
742,4
790,9
790,9
1088,4
1088,4
738,4
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности ЦСОН
ЦСОН

X
X
X
1030,5
742,4
790,9
790,9
1088,4
1088,4
738,4
Мероприятие 2.1.1
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
ЦСОН
913
1002
0420059
610
1030,5
742,4
790,9
790,9
738,4
738,44
738,4
Мероприятие 2.1.2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, из них:
ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.1
увеличение стоимости основных средств
ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.2
прочие услуги (разработка ПСД на проведение капитального ремонта)
ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе"
Всего, в том числе:

X
X
X
13849,1
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
МФЦ
902
X
X
X
13849,1
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
Основное мероприятие 3.1
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МФЦ, в том числе на реализацию принципа экстерриториальности
МФЦ всего, в том числе:
902
X
X
X
13849,1
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
902
0113
0430059
620
13800,8
14346,6
15341,3
15341,3
14807,0
14807,0
14807,0
902
0113
0432579
620
48,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 19.06.2015 № 1246

Приложение 6
к муниципальной Программе
"Социальная поддержка граждан
города Новочеркасска"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ЦСОН И МФЦ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на предоставление муниципальной услуги,
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги и ее содержание:
Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отделениями социального обслуживания населения на дому
Показатель объема услуги:
Количество человек
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала"
2115
2115
2115
2115
71837,6
65794,8
68467,56
72119,2
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности ЦСОН
2115
2115
2115
2115
71837,6
65794,8
68467,56
72119,2
Наименование услуги и ее содержание:
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе по принципу экстерриториальности в сферах социальной поддержки населения, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регулирования предпринимательской деятельности, коммунальной сфере, а также иных сферах
Показатель объема услуги:
Количество заявителей
Подпрограмма 3. "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"
70000
81000
86000
86000
19270,9
19579,6
20435,3
20587,5
Основное мероприятие 3.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МФЦ, в том числе на реализацию принципа экстерриториальности
70000
81000
86000
86000
19270,9
19579,6
20435,3
20587,5

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------