Постановление Администрации г. Новочеркасска от 27.04.2015 N 827 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1796 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Новочеркасске" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2015 г. № 827

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2013 № 1796 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ
НОВОЧЕРКАССКЕ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 31.12.2014 № 2989)

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы "Доступная среда в городе Новочеркасске" в соответствие с решением Городской Думы от 30.01.2015 № 546 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 10.11.2014 № 514 "О бюджете города Новочеркасска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска" и от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Город Новочеркасск", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Доступная среда в городе Новочеркасске" к постановлению Администрации города от 30.09.2013 № 1796 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Новочеркасске" (в редакции постановления от 31.12.2014 № 2989) следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы "Доступная среда в городе Новочеркасске":
1.1.1. раздел "Участники Программы" изложить в следующей редакции:

"Участники Программы
- УТСР;
Управление здравоохранения Администрации города (далее - УЗ);
Управление образования Администрации города (далее - УО);
Управление культуры и искусства Администрации города (далее - УКИ);
Управление по физической культуре и спорту Администрации города (далее - УФКС);
Департамент строительства и городского развития Администрации города (с 12.01.2015 - муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского развития города Новочеркасска" (далее - ДСГР);
муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска" (далее - МБУ ЦСОН).";

1.1.2. раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение Программы
- общий объем финансирования Программы составляет 15034,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 5108,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 555,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 2660,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 3530,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 3091,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5257,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 3563,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 423,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 224,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 224,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 9445,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 1321,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 24,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;

на 2018 год - 2237,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 3106,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2668,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 107,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 107,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.";

1.2. второй абзац раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 15034,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 5108,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 555,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 2660,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 3530,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 3091,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5257,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 3563,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 423,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 224,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 224,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 9445,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 1321,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 24,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 2237,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 3106,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2668,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 107,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 107,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.3. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" Паспорта подпрограммы "Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения города" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 11853,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 4611,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 131,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1927,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 2776,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2318,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 3139,5 тыс. рублей, рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 3139,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 224,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 224,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 8381,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 1247,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 24,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1927,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 2776,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2318,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 107,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 107,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.";

1.4. раздел 7.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 11853,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 4611,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 131,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1927,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 2776,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2318,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 3139,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 3139,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 224,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 224,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 8381,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 1247,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 24,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 66,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 22,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1927,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 2776,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 2318,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 107,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 107,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 приведены в приложениях 4 и 5.";
1.5. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" Паспорта подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения города в общество" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3181,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 497,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 733,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 753,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 773,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2117,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 423,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 1064,0 тыс. рублей, по годам:
на 2014 год - 74,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 310,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 330,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 350,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.";

1.6. раздел 8.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Раздел 8.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3181,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 497,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 733,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 753,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 773,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2117,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 423,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 423,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 1064,0 тыс. рублей, по годам:
на 2014 год - 74,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 310,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 330,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 350,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 2 приведены в приложениях 4 и 5.";
1.7. приложение 4 "Расходы местного бюджета на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.8. приложение 5 "Расходы федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Жиркову Е.Ю.

Мэр города
Новочеркасска
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 27.04.2015 № 827

Приложение 4
к муниципальной программе
"Доступная среда
в городе Новочеркасске"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
Координатор, участники
Код бюджетной классификации <1>
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Доступная среда в городе Новочеркасске"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1321,3
24,2
66,3
22,0
2237,2
3106,6
2668,1
УТСР
913
X
X
X
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
1121,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
44,3
0,0
0,0
1076,6
175,5
УФКС
915
X
X
X
0,0
0,0
22,0
22,0
142,6
0,0
142,6
УКИ
906
X
X
X
200,0
0,0
0,0
0,0
2094,6
2030,0
2350,0
МБУ ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения города"
Всего по подпрограмме 1, местный бюджет всего, в том числе:




1247,3
24,2
66,3
22,0
1927,2
2776,6
2318,1
УТСР
913
X
X
X
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
907
X
X
X
1121,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
44,3
0,0
0,0
1076,6
175,5
УФКС
915
X
X
X
0,0
0,0
22,0
22,0
142,6
0,0
142,6
УКИ
906
X
X
X
126,0
0,0
0,0
0,0
1784,6
1700,0
2000,0
МБУ ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения города
Всего, в том числе:

X
X
X
1247,3
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1800,0
УО
907
X
X
X
1121,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
911
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИ
906
X
X
X
126,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
1800,0
МБУ ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Оборудование пандусов, съездов, подъемных платформ


X
X
X
126,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
в сфере образования
УО
907
0702
0512518
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в сфере здравоохранения
ДСГР
911
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в сфере культуры и искусства
УКИ
906
0801
0512518
620
126,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
в сфере социального обслуживания населения
МБУ ЦСОН
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Оборудование специализированного кабинета для обслуживания детей с ограниченными возможностями в МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система"
УКИ
906
0801
0512518
610
0,0
0,0
0,0
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
Мероприятие 1.1.3
Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов
УО
907
0702
0512518
610
672,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Закупка специального оборудования, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата
УО
907
0702
0512518
610
448,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение доступности социально значимых объектов инвалидам и другим маломобильным группам населения города
Всего, в том числе:

X
X
X
0,0
24,2
66,3
22,0
427,2
1276,6
518,1
УТСР
913
X
X
X
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЗ
905
X
X
X
0,0
0,0
44,3
0,0
0,0
1076,6
175,5
УКИ
906
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
284,6
200,0
200,0
УФКС
915
X
X
X
0,0
0,0
22,0
22,0
142,6
0,0
142,6
Мероприятие 1.2.1
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания Управления труда и социального развития по адресу:
ул. Дворцовая, 11"
УТСР
913
1006
0512519
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания Управления труда и социального развития по адресу:
ул. Дворцовая, 7"
УТСР
913
1006
0512519
240
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.3
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" терапевтический корпус по адресу: ул. Ростовское шоссе, 0"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.4
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" основное здание по адресу:
ул. Красноармейская, 30"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,8
Мероприятие 1.2.5
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Городская поликлиника" по адресу: пр. Баклановский, 154/2"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,1
0,0
Мероприятие 1.2.6
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБУЗ "Детская городская больница" по адресу:
ул. Первомайская, 99, Литер А"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.7
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБУЗ "Детская городская больница" по адресу:
ул. Первомайская, 99, Литер Л"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.8
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом" здания родильного дома по адресу: ул. Первомайская, 103/1"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7
Мероприятие 1.2.9
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом" здания женской консультации по адресу: ул. Народная, 2/15"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.10
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУЗ "Городская больница № 4" по адресу: ул. Юности, 1"
УЗ
905
0909
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1006,5
0,0
Мероприятие 1.2.11
Разработка проектно-сметной документации по объекту "МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система" по адресу: ул. Московская, 18/94"
УКИ
906
0801
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
84,6
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.12
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МАУ ФОК "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу:
ул. Мелиховская, 17"
УФКС
915
1102
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142,6
Мероприятие 1.2.13
Работы по паспортизации объектов для создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества
УКИ
906
0801
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Мероприятие 1.2.14
Дооборудование санитарно-бытового помещения для маломобильных групп населения МАУ ФОК "Ледовый дворец"
УФКС
915
1102
0512519
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.15
ПСД на установку оборудования для доступности объектов спорта МБОУ ДОД для маломобильных групп населения, проведение соревнований среди людей с ограниченными возможностями
УФКС
915
1102
0512519
240
0,0
0,0
22,0
22,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.16
Установка оборудования для доступности объектов спорта МБОУ ДОД для маломобильных групп населения
УФКС
915
1102
0512519
240
0,0
0,0
0,0
0,0
142,6
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения города в общество"
Всего по подпрограмме 2,
в том числе:




74,0
0,0
0,0
0,0
310,0
330,0
350,0
УТСР, федеральный бюджет
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИ,
местный бюджет
906
X
X
X
74,0
0,0
0,0
0,0
310,0
330,0
350,0
Основное мероприятие 2.1
Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов
Всего, в том числе:

X
X
X
74,0
0,0
0,0
0,0
310,0
330,0
350,0
УКИ
906
X
X
X
74,0
0,0
0,0
0,0
310,0
330,0
350,0
Мероприятие 2.1.1
Проведение ежегодного городского фестиваля для людей с ограниченными возможностями "Мы вместе"
УКИ
906
0702
0522520
610
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
170,0
180,0
Мероприятие 2.1.2
Проведение благотворительных спектаклей для малоимущих семей с детьми-инвалидами
УКИ
906
0801
0522520
620
74,0
0,0
0,0
0,0
150,0
160,0
170,0
Основное мероприятие 2.2
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
УТСР
913
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 27.04.2015 № 827

Приложение 5
к муниципальной программе
"Доступная среда
в городе Новочеркасске"

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Доступная среда в городе Новочеркасске"
Всего
5108,5
555,4
66,3
22,0
2660,7
3530,1
3091,6
Федеральный бюджет
3563,0
423,5
0,0
0,0
423,5
423,5
423,5
Областной бюджет
224,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
1321,3
24,2
66,3
22,0
2237,2
3106,6
2668,1
Внебюджетные источники
0,0
107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения"
Всего
4611,0
131,9
66,3
22,0
1927,2
2776,6
2318,1
Федеральный бюджет
3139,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
224,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
1247,3
24,2
66,3
22,0
1927,2
2776,6
2318,1
Внебюджетные источники
0,0
107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество"
Всего
497,5
423,5
0,0
0,0
733,5
753,5
773,5
Федеральный бюджет
423,5
423,5
0,0
0,0
423,5
423,5
423,5
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
74,0
0,0
0,0
0,0
310,0
330,0
350,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------