Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 05.10.2015 N 905 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2015 г. № 905
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.09.2014 № 1110
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 14.07.2015)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 29.07.2015), решением коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 13.08.2015 № 24 "О продлении срока реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" до 2020 года", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, без изменения общего объема финансирования программы, и в связи с продлением срока реализации муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (ред. от 14.07.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку "Сроки и этапы реализации Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2020 гг.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 65104382,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1526371,1 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 31543705,0 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 32034305,9 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 10644169,6 тыс. руб.
2015 - 10818142,0 тыс. руб.
2016 - 9084505,4 тыс. руб.
2017 - 8751390,3 тыс. руб.
2018 - 8473024,9 тыс. руб.
2019 - 8601624,9 тыс. руб.
2020 - 8731524,9 тыс. руб.".
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Программы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100% (при значении базового показателя - 79%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования - 99% (при значении базового показателя - 92%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 27522,3 рублей (при значении базового показателя - 19573,4 рублей).
4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99,0% (при значении базового показателя - 98,6%).
5. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения - 73% (при значении базового показателя - 62%).
6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер - 7 человек (при значении базового показателя - 11 человек).
7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - 95% (при значении базового показателя - 34%).
8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95% (при значении базового показателя - 91%).
9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений - 100% (при значении базового показателя - 100%).
10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения - 100% (при значении базового показателя - 35%).
11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений - 99% (при значении базового показателя - 77%).
12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения - 98,5% (при значении базового показателя - 91%).
13. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семьи (при значении базового показателя - 26 семей).
14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения - 100% (при значении базового показателя - 100%).
15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования - 100% (при значении базового показателя - 100%).
16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах - 80% (при значении базового показателя - 43%).
17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности - 97% (при значении базового показателя - 78%)".
1.1.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Стратегической целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Создание гибкой, многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
2.2. Повышение качества общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
2.3. Обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся и воспитанников, формирование гражданственности, взаимоуважения, ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде.
2.4. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через разработку и реализацию инновационных программ (проектов) развития дополнительного образования детей, внедрение информационных технологий в образовательный процесс, укрепление материально-технической базы системы дополнительного образования детей.
2.5. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
2.6. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников.
2.7. Обеспечение образовательного комплекса города педагогическими кадрами высокой квалификации, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.
3. Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 гг.
4. Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
4.1. Увеличение на 20% доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет (показатель составит 100%).
4.2. Увеличение на 40% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (показатель составит 27522,3 рублей).
4.3. Увеличение в два раза удельного веса численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (показатель составит 95%).
4.4. Увеличение на 10% удельного веса учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения (показатель составит 73%).
4.5. Сокращение на 3 человека количества обучающихся, приходящихся на один компьютер (показатель составит 7 человек).
4.6. Увеличение в три раза удельного веса образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения (показатель составит 100%).
4.7. Увеличение на 20% удельного веса обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений (показатель составит 99%).
Для оценки эффективности реализации Программы определены следующие целевые показатели Программы (таблица 1), разработанные в соответствии с методикой расчета показателей муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе).
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей и целевых показателей Программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
Цель подпрограммы 1: расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования
1.1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
79
90
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования
%
92
93
95
96
98
99
99
99
1.3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
19573,4
20883,4
23568,2
25290,7
27522,3
27522,3
27522,3
27522,3
Цель подпрограммы 2: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
2.1
Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов
%
98,6
98,8
99
99
99
99
99
99
2.2
Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения
%
62
63
65
66
70
71
73
73
2.3
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
человек
11
10
9
8
8
8
7
7
2.4
Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
%
34
46,5
56,4
68
75
82
90
95
2.5
Охват школьников сбалансированным горячим питанием
%
91
93
95
95
95
95
95
95
2.6
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения
%
35
36,5
90
100
100
100
100
100
Цель подпрограммы 3: организация обучения детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях
3.1
Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений
%
77
99
99
99
99
99
99
99
Цель подпрограммы 4: организация отдыха обучающихся в каникулярное время
4.1
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения
%
91
93
98,1
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
Цель подпрограммы 5: содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников
5.1
Количество приемных семей в муниципальном образовании
семей
26
30
40
43
46
55
59
63
5.2
Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.3
Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Цель подпрограммы 6: обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами
6.1
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
%
43
64
70
80
80
80
80
80
6.2
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
%
78
82
85
97
97
97
97
97"
1.1.5. В разделе 3 таблицу 2 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.6. Раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.
1.1.8. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.8.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25981529,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 493059,4 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 11312347,2 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 14176122,7 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4532999,2 тыс. руб.
2015 - 4657932,8 тыс. руб.
2016 - 3887983,1 тыс. руб.
2017 - 3168267,3 тыс. руб.
2018 - 3149082,3 тыс. руб.
2019 - 3237682,3 тыс. руб.
2020 - 3347582,3 тыс. руб.".
1.1.8.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100% (при значении базового показателя 79%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования - 99% (при значении базового показателя 92%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 27522,30 рублей (при значении базового показателя 19573,40 рублей)".
1.1.8.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Дошкольное образование является первой ступенью общего образования.
2. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций для обеспечения возможностей каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
3. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
3.1. Создание гибкой, многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения 100-процентной доступности к 2016 году дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
3.2. Укрепление материально-технической базы системы дошкольного образования.
3.3. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дошкольного образования в соответствии с административным регламентом № АР-096-14-Т "Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)".
3.4. Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
3.5. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3.6. Внедрение в дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону системы оценки качества дошкольного образования.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является доведение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет до 100% к концу 2015 года и сохранение ее на этом уровне на весь период реализации подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования
1.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
79
90
100
100
100
100
100
100
2.
Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования
%
92
93
95
96
98
99
99
99
3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
19573,4
20883,4
23568,2
25290,7
27522,3
27522,3
27522,3
27522,3".
1.1.9. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.9.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.9.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29960490,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1000000 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 18870412,5 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 10090077,5 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4950228,8 тыс. руб.
2015 - 4880781,7 тыс. руб.
2016 - 3954375,9 тыс. руб.
2017 - 4213161,2 тыс. руб.
2018 - 3953980,8 тыс. руб.
2019 - 3993980,8 тыс. руб.
2020 - 4013980,8 тыс. руб.".
1.1.9.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99% (при значении базового показателя 98,6%).
2. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения - 73% (при значении базового показателя 62%).
3. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер - 7 человек (при значении базового показателя 11 человек).
4. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - 95% (при значении базового показателя 34%).
5. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95% (при значении базового показателя 91%).
6. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в том числе образовательных учреждений - 100% (при значении базового показателя 100%).
7. Удельный вес образовательных учреждений,
оснащенных на входе камерами наблюдения - 100% (при значении базового показателя 35%)".
1.1.9.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Стратегической целью подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие стратегические задачи:
2.1. Повышение качества общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
2.2. Повышение эффективности деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования.
2.3. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
2.4. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников.
2.5. Снижение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону, занимающихся во вторую смену.
2.6. Обеспечение образовательного комплекса города Ростова-на-Дону педагогическими кадрами высокой квалификации, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.
3. В результате реализации подпрограммы будет проведена структурная модернизация и диверсификация муниципальной системы образования, обеспечено создание условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании с помощью создания институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, проектов и формирования системы непрерывного образования.
4. Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются за счет реализации мероприятий подпрограммы.
5. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
6. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:
6.1. Увеличение удельного веса численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов до 99% к 2017 году.
6.2. Увеличение удельного веса учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, на 8%.
6.3. Увеличение удельного веса численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, на 40%.
7. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
1.
Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов
%
98,6
98,8
99
99
99
99
99
99
2.
Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения
%
62
63
65
66
70
71
73
73
3.
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
человек
11
10
9
8
8
8
7
7
4.
Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
%
34
46,5
56,4
68
75
82
90
95
5.
Охват школьников сбалансированным горячим питанием
%
91
93
95
95
95
95
95
95
6.
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения
%
35
36,5
90
100
100
100
100
100".
1.1.10. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.10.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.10.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6125010,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 844,8 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 6124166,0 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 752837,1 тыс. руб.
2015 - 857903,2 тыс. руб.
2016 - 808499,7 тыс. руб.
2017 - 926442,7 тыс. руб.
2018 - 926422,7 тыс. руб.
2019 - 926422,7 тыс. руб.
2020 - 926422,7 тыс. руб.".
1.1.10.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является обучение детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, которое обеспечивается через расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Ростова-на-Дону.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей.
2.2. Укрепление материально-технической базы системы дополнительного образования детей.
2.3. Oбеспечение доступности услуг дополнительного образования детей согласно Административному регламенту № АР-097-14-Т муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей".
2.4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
2.5. Создание условий для выявления и развития детей с высокой мотивацией к обучению.
2.6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
2.7. Информационное и мониторинговое сопровождение образовательного процесса.
2.8. Рост удовлетворенности населения качеством услуг организаций дополнительного образования.
2.9. Повышение статуса педагогического работника дополнительного образования.
3. Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
4. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение удельного веса обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений, на 22%.
5. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: организация обучения детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях
1.
Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений
%
77
99
99
99
99
99
99
99".
1.1.11. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.11.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.11.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 390831,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 118841,2 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 271989,9 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 51823,5 тыс. руб.
2015 - 54648,0 тыс. руб.
2016 - 55939,2 тыс. руб.
2017 - 57105,1 тыс. руб.
2018 - 57105,1 тыс. руб.
2019 - 57105,1 тыс. руб.
2020 - 57105,1 тыс. руб.".
1.1.11.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха обучающихся в каникулярное время.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием и бесплатным двухразовым питанием на базе образовательных организаций города Ростова-на-Дону.
2.2. Развитие сети профильных смен для воспитанников организаций дополнительного образования.
2.3. Организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.
2.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения, здравоохранения, занятости населения, родителями с целью максимального обеспечения обучающихся отдыхом, оздоровления и занятостью в каникулярное время.
3. В целях обеспечения мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время органы образования города Ростова-на-Дону в рамках своих полномочий организуют:
3.1. Работу лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.
3.2. Работу городских, районных профильных смен на базе дневных и загородных лагерей.
3.3. Отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является:
5.1. Доведение удельного веса обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, до 95%.
6. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: организация отдыха обучающихся в каникулярное время
1.
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения
%
91
93
98,1
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5".
1.1.12. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.1.12.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.12.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1217395,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 33311,7 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 1040150,4 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 143933,3 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 149257,0 тыс. руб.
2015 - 163416,1 тыс. руб.
2016 - 175050,7 тыс. руб.
2017 - 182417,9 тыс. руб.
2018 - 182417,9 тыс. руб.
2019 - 182417,9 тыс. руб.
2020 - 182417,9 тыс. руб.".
1.1.12.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семьи (при значении базового показателя - 26 семей).
2. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения - 100% (при значении базового показателя -100%).
3. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования - 100% (при значении базового показателя -100%)".
1.1.12.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей и подростков.
2.2. Содействие созданию специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Профилактика правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей и подростков.
2.4. Развитие социально-психологической компетентности обучающихся.
2.5. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. В процессе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
3.1. В практику деятельности образовательных учреждений будут внедрены стратегии комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, дифференцированные по различным группам социального риска.
3.2. На основе проведенных комплексных психолого-медико-педагогических обследований детей будут разработаны рекомендации, позволяющие создать специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а родители смогут сделать более осознанный выбор образовательного учреждения. Это позволит расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону.
3.3. В результате психолого-педагогической профилактики правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей и подростков будут созданы условия для сохранения психологического здоровья, снижения рисков деструктивного поведения несовершеннолетних.
3.4. Доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
3.5. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте детей из опекунских и приемных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
3.6. Включение в муниципальный список, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Ростова-на-Дону.
3.7. Обеспечение ежемесячным денежным содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:
5.1. Увеличение количества приемных семей в муниципальном образовании до 37.
5.2. Поддержание доли детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, на уровне 100%.
5.3. Поддержание доли несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования, на уровне 100%.
6. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
"СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников
1.
Количество приемных семей в муниципальном образовании
семей
26
30
40
43
46
55
59
63
2.
Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования
%
100
100
100
100
100
100
100
100".
1.1.13. В приложении 8 к муниципальной программе:
1.1.13.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.13.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1429125,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 201108,9 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1228016,5 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 207024,0 тыс. руб.
2015 - 203460,2 тыс. руб.
2016 - 202656,8 тыс. руб.
2017 - 203996,1 тыс. руб.
2018 - 203996,1 тыс. руб.
2019 - 203996,1 тыс. руб.
2020 - 203996,1 тыс. руб.".
1.1.13.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Целью подпрограммы является обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Повышение эффективности управления в сфере образования.
2.2. Создание руководителями образовательных учреждений города Ростова-на-Дону благоприятных условий для развития и проявления способностей работников учреждений образования города Ростова-на-Дону.
2.3. Формирование профессиональной готовности педагогических работников к реализации федеральных государственных образовательных стандартов в ходе создания системы непрерывного профессионального развития, самообразования в образовательном учреждении и за его пределами.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется повышение качества образования, предоставляемого муниципальными образовательными организациями (учреждениями), в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, повышение уровня управленческой компетентности руководителей, профессионализма педагогических работников в соответствии с утвержденным федеральным стандартом.
5. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.
1.
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
%
43
64
70
80
80
80
80
80
2.
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
%
78
82
85
97
97
97
97
97".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Управление образования
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования, КЦСР
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
1.1.1.
Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0217218)
400687,9
48784,6
58650,8
58650,5
58650,5
58650,5
58650,5
58650,5
1.1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0217202)
10161695,9
1058822,1
1570039,5
1458051,5
1518695,7
1518695,7
1518695,7
1518695,7
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0210059)
12186642,0
2580892,9
1848969,5
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1.1.4.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0219010)
3965,8
2161,0
1804,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
средства областного бюджета (0217102)
4987,5
4987,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6.
Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.7.
Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.8.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.9.
Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0212008)
10303,2
6663,9
3639,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.10.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
средства федерального бюджета (0215059)
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.11.
Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218059)
131951,5
41975,5
89976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
11803,3
11803,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
17000,0
17000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.12.
Расходы на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
средства областного бюджета (0217378)
49,5
0,0
49,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.13.
Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
бюджет города (0218378)
30,4
0,0
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.14.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.15.
Реализация проекта "Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.16.
Реализация проекта "Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий" на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.17.
Внедрение проекта "Археология для малышей" в рамках реализации образовательной программы "По ступенькам истории"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.18.
Реализация проекта "Безопасная дорога" совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города Ростова-на-Дону
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.19.
Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.2. Направление "Строительство объектов образования"
1.2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2 к программе)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0214037, 0218305)
1549566,6
238129,4
363706,3
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
средства областного бюджета (0217305)
726810,3
235520,8
491289,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
14150,3
0,0
14150,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.2.1.1.
Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
6418,4
1824,2
4594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
57131,1
23427,6
33703,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
90319,2
38062,0
52257,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4395,0
0,0
4395,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.2.
Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.18)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
6688,7
1887,3
4801,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
64976,1
26744,4
38231,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
102797,9
43448,8
59349,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4375,8
0,0
4375,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.3.
Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина - ул. Пархоменко
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
6937,0
6937,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.4.
Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2018 - 2019 гг.
бюджет города (0214037)
70053,5
7745,6
7307,9
0,0
0,0
8000,0
47600,0
0,0
1.2.1.5.
Реконструкция детского сада "8 Марта" по ул. Нижненольной, 6
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
4781,6
4781,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.6.
Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 5)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
48191,2
8331,7
0,0
39859,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
30599,6
0,0
30599,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.7.
Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 4)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
110449,9
8331,7
0,0
102118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
42267,0
0,0
42267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
68670,0
0,0
68670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.8.
Строительство детского сада по пр. Космонавтов
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год, 2020 год
бюджет города (0214037)
7520,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
1.2.1.9.
Строительство детского сада по ул. Добровольского
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
бюджет города (0214037)
116353,4
40,0
2986,7
77141,7
36185,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.10.
Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
125569,5
1001,8
4567,7
120000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.11.
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
89931,7
7748,8
0,0
82182,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
35841,2
0,0
35841,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
58230,0
0,0
58230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.12.
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 13)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
78057,0
7748,0
0,0
70309,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
31354,4
0,0
31354,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
50940,0
0,0
50940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.13.
Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района на 60 мест
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2018 - 2020 гг.
бюджет города (0214037)
9023,3
921,2
8102,1
0,0
0,0
9000,0
50000,0
65000,0
1.2.1.14.
Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
83439,6
1605,0
0,0
81834,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
25676,8
3077,6
22599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
41716,2
5000,0
36716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.15.
Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218305)
46146,1
46048,8
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
73767,1
68855,6
4911,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.16.
Строительство детского сада на 125 мест в III МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218305)
51046,7
38186,8
12859,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
106407,6
61584,4
44823,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0214037)
6418,8
3,7
6415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.17.
Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольской, 65/3
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
29595,2
23243,3
6351,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
82981,7
11956,2
71025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
133962,3
18570,0
115392,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
5379,5
0,0
5379,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.18.
Детский сад на 110 мест во 2 мкр. "Темерник" в г. Ростове-на-Дону (строительство)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
4691,5
4691,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.19.
Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
423,5
423,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.20.
Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
1402,1
1402,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.21
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (1 мкр.) с.п. 1.21
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2019 - 2020 гг.
бюджет города (0214037)
108000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
100000,0
1.2.1.22.
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.30
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.23.
Строительство детского сада на 95 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр.2) с.п. 2.31
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
1.2.1.24.
Строительство детского сада на 50 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.32
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
1.2.1.25.
Строительство детского сада на 60 мест в границах: ул. 339 Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующей жилой застройкой 5 и 5Б микрорайонов ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.26.
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.27.
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 26)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.28.
Строительство блочно-модульной котельной детского сада "Светлячок" по ул. Нариманова, 131 в г. Ростове-на-Дону (ДОУ № 48)
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
финансирование не требуется
1.2.3.
Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования (приложение № 2 к программе)
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
2016 год
бюджет города (0214039)
260000,0
0,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме № 1
а
ГРБС Управление образования города города Ростова-на-Дону
23276683,0
3908669,2
3785147,4
3054537,2
3132082,3
3132082,3
3132082,3
3132082,3
б
средства федерального бюджета
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
10571386,6
1114755,2
1630544,6
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
г
бюджет города
12327449,6
2626011,3
1944658,7
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2359846,3
539330,0
872785,4
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
е
средства федерального бюджета
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
740960,6
235520,8
505439,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
1571673,1
256596,6
367345,6
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
и
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
к
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
л
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
м
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
н
подпрограмма № 1
25981529,3
4532999,2
4657932,8
3887983,1
3168267,3
3149082,3
3237682,3
3347582,3
о
средства федерального бюджета
493059,4
283115,3
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п
средства областного бюджета
11312347,2
1350276,0
2135984,4
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
р
бюджет города
14176122,7
2899607,9
2312004,3
2371281,1
1590921,1
1571736,1
1660336,1
1770236,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
2.1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0227203)
18552198,5
2717031,2
2569456,8
2554833,3
2677719,3
2677719,3
2677719,3
2677719,3
2.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0220059)
9015805,0
1411346,9
1503190,1
1380345,6
1382115,9
1112935,5
1112935,5
1112935,5
2.1.3.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0229010)
24156,0
12813,0
11343,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.5.
Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.6.
Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.7.
Участие в международных исследованиях по программам PISA (Международная оценка качества образовательных достижений), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования)
образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.8.
Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
средства областного бюджета (0227345)
3435,3
3435,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.9.
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
бюджет города (0228345)
2114,5
2114,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10.
Реализация проекта "Всеобуч по плаванию"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0227311)
57329,3
7836,5
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
2.1.11.
Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0228311)
35286,6
4823,4
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
2.1.12.
Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций компьютерным оборудованием
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.13.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
финансирование не требуется
2.1.14.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
2.1.15.
Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2019 - 2020 гг.
бюджет города (0222008)
325357,7
827,2
4530,5
0,0
0,0
0,0
190000,0
130000,0
2.1.16.
Расходы на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
средства областного бюджета (0227378)
9285,0
0,0
9285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.17.
Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
бюджет города (0228378)
5715,0
0,0
5715,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Направление "Информатизация образования"
2.2.1.
Расширение практики интернет-взаимодействия в образовательном пространстве города
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.2.
Разработка и поддержка специализированного интернет-ресурса Управления образования города Ростова-на-Дону, предназначенного для интеграции образовательных проектов в единую информационно-образовательную среду и направленного на содействие в обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.3.
Создание комплексного учебно-методического интернет-клуба по внедрению, методической поддержке и популяризации свободного программного обеспечения
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.4.
Создание и ведение справочно-методической, нормативной интернет-поддержки процесса внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.5.
Реализация проектов "Система контентной фильтрации"
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.6.
Создание периодического интернет-издания по актуальным вопросам развития процессов инновационного образования в целях удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей педагогических работников
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.7.
Формирование педагогического интернет-сообщества, осуществляющего научно-методическую поддержку новых образовательных инициатив
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.8.
Экспертиза экспериментальных площадок с целью эффективного развития инновационных процессов в системе образования города
Управление образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.3. Направление "Строительство объектов образования"
2.3.1.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2 к программе)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2018 гг., 2020 год
бюджет города (0224037, 0228112)
592219,3
176421,4
39926,9
5871,0
140000,0
150000,0
0,0
80000,0
2014 - 2015 гг.
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
средства областного бюджета (0227305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.3.1.1.
Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка № 140
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год, 2017 - 2018 гг.
бюджет города (0224037)
307603,8
17603,8
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
0,0
2.3.1.2.
Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0228112)
154654,4
154654,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0227305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
49961,1
4163,2
39926,9
5871,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.3.
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест во 2 мкр. жилого района "Темерник"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2.3.1.4.
Строительство средней общеобразовательной школы на 440 учащихся с бассейном в X мкр. ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2.3.1.5.
Строительство школьного комплекса на 1100 уч. на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
22000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22000,0
2.3.1.6.
Строительство средней общеобразовательной школы на 1375 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1 - 22
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28000,0
2.3.1.7.
Реконструкция школы № 77 по ул. Портовой, 541: строительство спортивного комплекса (бассейна)
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.2.
Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
финансирование не требуется
2.4. Направление "Здоровье школьников"
2.4.1.
Мониторинг обеспечения дополнительным питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций в части бесплатного предоставления молока, обеспечения сбалансированным горячим питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении
образовательные организации, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.2.
Организация работы по проведению мониторинга комплексного исследования здоровья школьников
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.3.
Мониторинг оснащения медицинских кабинетов общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.4.
Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных организациях
районные отделы образования, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.5.
Мониторинг использования спортивных сооружений общеобразовательных организаций
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.6.
Разработка рекомендаций по использованию спортивных сооружений общеобразовательными организациями для привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.7.
Проведение мониторинга наркоситуации и работа по организации профилактики наркомании в общеобразовательных учреждениях
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.8.
Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных учреждениях
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 2
а
ГРБС Управление образования города города Ростова-на-Дону
27818904,6
4272980,2
4112315,9
3948504,9
4073161,2
3803980,8
3803980,8
3803980,8
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
18646404,1
2741116,0
2598333,6
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
г
бюджет города
9172500,5
1531864,2
1513982,3
1385422,8
1387193,1
1118012,7
1118012,7
1118012,7
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2141585,4
677248,6
768465,8
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
е
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
917577,0
177248,6
44457,4
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
и
подпрограмма № 2
29960490,0
4950228,8
4880781,7
3954375,9
4213161,2
3953980,8
3993980,8
4013980,8
к
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
л
средства областного бюджета
18870412,5
2741116,0
2822342,0
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
м
бюджет города
10090077,5
1709112,8
1558439,7
1391293,8
1527193,1
1268012,7
1308012,7
1328012,7
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0230059)
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.1.2.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
образовательные учреждения
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0239010)
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Реализация проекта "Патриоты России"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.4.
Реализация проектов по развитию детского технического творчества
Центр детского технического творчества города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.5.
Реализация городских экологических программ и проектов
Детский эколого-биологический центр города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.6.
Реализация городских программ развития детского туризма и краеведения
Центр детского и юношеского туризма города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.7.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.8.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
3.2. Направление "Строительство объектов образования"
3.2.1.
Разработка реестра перспективных объектов строительства и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
3.3. Направление "Одаренные дети"
3.3.1.
Реализация проекта "Молодые ученые России"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.2.
Проведение межпредметных олимпиад "Эрудит", реализация проекта "Эрудит Дона"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.3.
Развитие олимпиадного движения среди школьников. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.4.
Организация и участие в Интернет-олимпиадах
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.5.
Реализация инновационных проектов, направленных на развитие системы работы с одаренными детьми
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.6.
Организация деятельности Городского интеллектуального клуба старшеклассников "Что? Где? Когда?", дискуссионного клуба "На равных", творческого конкурса "Путешествие в страну знаний"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 3
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
г
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
н
подпрограмма № 3
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
о
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
р
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1. Направление "Организация отдыха детей в каникулярное время"
4.1.1.
Организация отдыха детей в каникулярное время
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0247313)
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.1.2.
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0248313)
73148,0
9865,7
9841,0
10332,9
10777,1
10777,1
10777,1
10777,1
4.1.3.
Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в каникулярное время в профильных сменах и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0242009)
198841,9
25929,2
28818,7
28818,8
28818,8
28818,8
28818,8
28818,8
4.1.4.
Комплектование лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и профильных смен педагогическими кадрами
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
4.1.5.
Обеспечение безопасности перевозки детей к месту отдыха и обратно
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 4
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
г
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
д
подпрограмма № 4
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
з
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1. Направление "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков"
5.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0250059)
143663,5
19448,1
19508,8
20319,8
21096,7
21096,7
21096,7
21096,7
5.1.2.
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону
2014 год
средства областного бюджета (0259010)
319,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.3.
Реализация проекта "Создание в школах города психологически безопасной образовательной среды"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.4.
Разработка и реализация проекта психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речевого развития
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.5.
Реализация проекта "Гиперактивный ребенок в семье"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.6.
Реализация проекта "Школа молодой матери"
Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.7.
Проведение для педагогов-психологов, классных руководителей мастер-классов, семинаров по обмену опытом работы по развитию социальной компетентности обучающихся
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.8.
Организация и проведение проблемного семинара "Психологическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.9.
Организация и проведение семинара "Оказание помощи детям в кризисных ситуациях"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.2. Направление "Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
5.2.1.
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0257242)
1020241,4
123084,7
136212,5
147264,6
153419,9
153419,9
153419,9
153419,9
5.2.2.
Осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства федерального бюджета (0255260)
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.2.3.
Увеличение количества приемных семей через информирование граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещение информации о порядке создания приемной семьи на официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, информационных стендах отделов образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.2.4.
Организация мероприятий по изготовлению, доставке и передаче проездных билетов, предназначенных для проезда на общегородском пассажирском транспорте (кроме такси) в городе Ростове-на-Дону детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0251101)
269,8
35,5
37,3
39,4
39,4
39,4
39,4
39,4
5.2.5.
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0257222)
19590,0
1950,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
Всего по подпрограмме № 5
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
б
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
в
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
г
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
д
подпрограмма № 5
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
е
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
ж
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
з
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
6. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере образования"
6.1. Направление "Развитие кадровых ресурсов"
6.1.1.
Создание доступной, эффективной, открытой и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования через прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные организации, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.2.
Реализация проекта "Образованию - молодые кадры"
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.3.
Награждение творческих работников государственными, ведомственными, муниципальными и почетными наградами
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.4.
Организация санаторно-курортного лечения педагогических работников
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260059)
137995,8
18500,7
20174,6
19367,7
19988,2
19988,2
19988,2
19988,2
6.1.6.
Реализация проекта "Управление образовательным учреждением в условиях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.7.
Мониторинг участия во всероссийских и международных олимпиадах
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.8.
Разработка методических пособий и рекомендаций по вопросам педагогического сопровождения образовательного процесса
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.2. Направление "Реализация управленческих функций"
6.2.1.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260011)
790204,8
43621,8
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260019)
171804,9
9836,9
26980,0
26997,6
26997,6
26997,6
26997,6
26997,6
6.2.2.
Выполнение обязательств по содержанию имущества, уплата налогов, госпошлин
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0269999)
22544,5
1316,2
3549,8
3535,7
3535,7
3535,7
3535,7
3535,7
6.2.3.
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
средства областного бюджета (0269010)
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.4.
Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
бюджет города (0260029)
105466,5
105466,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
Средства областного бюджета (0267204)
200908,9
28081,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
Всего по подпрограмме № 6
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
г
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
д
подпрограмма № 6
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
з
бюджет города Ростова-на-Дону
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
Итого
65104382,0
10644169,6
10818142,0
9084505,4
8751390,3
8473024,9
8601624,9
8731524,9
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГРБС, источник расходов
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
23276683,0
3908669,2
3785147,4
3054537,2
3132082,3
3132082,3
3132082,3
3132082,3
1.2
средства федерального бюджета
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
средства областного бюджета
10571386,6
1114755,2
1630544,6
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1.4
бюджет города
12327449,6
2626011,3
1944658,7
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2359846,3
539330,0
872785,4
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
1.6
средства федерального бюджета
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
средства областного бюджета
740960,6
235520,8
505439,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
бюджет города
1571673,1
256596,6
367345,6
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
1.9
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Итого по подпрограмме № 1
25981529,3
4532999,2
4657932,8
3887983,1
3168267,3
3149082,3
3237682,3
3347582,3
1.14
средства федерального бюджета
493059,4
283115,3
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15
средства областного бюджета
11312347,2
1350276,0
2135984,4
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1.16
бюджет города
14176122,7
2899607,9
2312004,3
2371281,1
1590921,1
1571736,1
1660336,1
1770236,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
27818904,6
4272980,2
4112315,9
3948504,9
4073161,2
3803980,8
3803980,8
3803980,8
2.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
средства областного бюджета
18646404,1
2741116,0
2598333,6
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2.4
бюджет города
9172500,5
1531864,2
1513982,3
1385422,8
1387193,1
1118012,7
1118012,7
1118012,7
2.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2141585,4
677248,6
768465,8
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
2.6
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7
средства областного бюджета
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8
бюджет города
917577,0
177248,6
44457,4
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
2.9
Итого по подпрограмме № 2
29960490,0
4950228,8
4880781,7
3954375,9
4213161,2
3953980,8
3993980,8
4013980,8
2.10
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11
средства областного бюджета
18870412,5
2741116,0
2822342,0
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2.12
бюджет города
10090077,5
1709112,8
1558439,7
1391293,8
1527193,1
1268012,7
1308012,7
1328012,7
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.7
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.9
Итого по подпрограмме № 3
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.10
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.12
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
4.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.4
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
4.5
Итого по подпрограмме № 4
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
4.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.7
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.8
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
5.2
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.3
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
5.4
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
5.5
Итого по подпрограмме № 5
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
5.6
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.7
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
5.8
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
6. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере образования"
6.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
6.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
6.4
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
6.5
Итого по подпрограмме № 6
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
6.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.7
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
6.8
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
7. Программа в целом
7.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
60257950,3
9342591,0
9176890,8
8245188,5
8575205,3
8306024,9
8306024,9
8306024,9
7.2
средства федерального бюджета
411158,5
172322,4
214661,6
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
7.3
средства областного бюджета
30578736,0
4026030,4
4412694,1
4275101,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
7.4
бюджет города
29268055,8
5144238,2
4549535,1
3965600,1
4104055,9
3834875,5
3834875,5
3834875,5
7.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
4501431,7
1216578,6
1641251,2
579316,9
176185,0
167000,0
295600,0
425500,0
7.6
средства федерального бюджета
1047212,6
547212,6
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7
средства областного бюджета
964969,0
235520,8
729448,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8
бюджет города
1741150,1
433845,2
411803,0
579316,9
176185,0
140000,0
0,0
0,0
7.9
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.10
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.11
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.12
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.13
Итого по Программе в целом
65104382,0
10644169,6
10818142,0
9084505,4
8751390,3
8473024,9
8601624,9
8731524,9
7.14
средства федерального бюджета
1526371,1
787535,0
714661,6
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
7.15
средства областного бюджета
31543705,0
4261551,2
5142142,3
4275101,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
7.16
бюджет города Ростова-на-Дону
32034305,9
5595083,4
4961338,1
4804917,0
4280240,9
4001875,5
4130475,5
4260375,5
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 3
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(пункт 1.2.1, 1.2.3, 2.3.1)
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик
Источники финансирования
Объем финансирования
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Новое строительство
1
Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6418,4
1824,2
4594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
57131,1
23427,6
33703,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
90319,2
38062,0
52257,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4395,0
0,0
4395,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.18)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6688,7
1887,3
4801,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
64976,1
26744,4
38231,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
102797,9
43448,8
59349,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4375,8
0,0
4375,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина - ул. Пархоменко
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6937,0
6937,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 5)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
48191,2
8331,7
0,0
39859,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
30599,6
0,0
30599,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 4)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
110449,9
8331,7
0,0
102118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
42267,0
0,0
42267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
68670,0
0,0
68670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Строительство детского сада по пр. Космонавтов
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
7520,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
7
Строительство детского сада по ул. Добровольского
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
116353,4
40,0
2986,7
77141,7
36185,0
0,0
0,0
0,0
8
Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
125569,5
1001,8
4567,7
120000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
89931,7
7748,8
0,0
82182,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
35841,2
0,0
35841,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
58230,0
0,0
58230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 13)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
78057,0
7748,0
0,0
70309,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
31354,4
0,0
31354,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
50940,0
0,0
50940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
83439,6
1605,0
0,0
81834,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
25676,8
3077,6
22599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
41716,2
5000,0
36716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Строительство детского сада на 125 мест в III мкр жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0218305)
51046,7
38186,8
12859,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
106407,6
61584,4
44823,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
6418,8
3,7
6415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Детский сад на 110 мест во 2 мкр. "Темерник" в г. Ростове-на-Дону (строительство)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
4691,5
4691,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
423,5
423,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (1 мкр.) с.п. 1.21
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
108000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
100000,0
16
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.30
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
17
Строительство детского сада на 95 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр.2) с.п. 2.31
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
18
Строительство детского сада на 50 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.32
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
19
Строительство детского сада на 60 мест в границах: ул. 339 Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующей жилой застройкой 5 и 5Б микрорайонов ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
20
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
21
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 26)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
22
Строительство блочно-модульной котельной детского сада "Светлячок" по ул. Нариманова, 131 в г. Ростове-на-Дону (ДОУ № 48)
Управление образования города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка № 140
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
307603,8
17603,8
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
0,0
24
Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0228112)
154654,4
154654,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
49961,1
4163,2
39926,9
5871,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест во 2 мкр. жилого района "Темерник"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
26
Строительство средней общеобразовательной школы на 440 учащихся с бассейном в X мкр. ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
27
Строительство школьного комплекса на 1100 уч. на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
22000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22000,0
28
Строительство средней общеобразовательной школы на 1375 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1 - 22
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28000,0
Реконструкция
1
Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
70653,5
7745,6
7307,9
0,0
0,0
8000,0
47600,0
0,0
2
Реконструкция детского сада "8 Марта" по ул. Нижненольной, 6
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
4781,6
4781,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района 60 мест
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
133023,3
921,2
8102,1
0,0
0,0
9000,0
50000,0
65000,0
4
Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0218305)
46146,1
46048,8
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
73767,1
68855,6
4911,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольской, 65/3
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
29595,2
23243,3
6351,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
82981,7
11956,2
71025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
133962,3
18570,0
115392,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
5379,5
0,0
5379,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Реконструкция школы № 77 по ул. Портовой, 541: строительство спортивного комплекса (бассейна)
Управление образования города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
1402,1
1402,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение недвижимости
1
Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества" г. Ростова-на-Дону"
бюджет города (0214039)
260000,0
0,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
4489160,0
1266793,9
1638764,2
839316,9
176185,0
167000,0
105600,0
295500,0
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2015 г. № 905
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.09.2014 № 1110
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 14.07.2015)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 29.07.2015), решением коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 13.08.2015 № 24 "О продлении срока реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" до 2020 года", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, без изменения общего объема финансирования программы, и в связи с продлением срока реализации муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (ред. от 14.07.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку "Сроки и этапы реализации Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2020 гг.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 65104382,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1526371,1 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 31543705,0 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 32034305,9 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 10644169,6 тыс. руб.
2015 - 10818142,0 тыс. руб.
2016 - 9084505,4 тыс. руб.
2017 - 8751390,3 тыс. руб.
2018 - 8473024,9 тыс. руб.
2019 - 8601624,9 тыс. руб.
2020 - 8731524,9 тыс. руб.".
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Программы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100% (при значении базового показателя - 79%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования - 99% (при значении базового показателя - 92%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 27522,3 рублей (при значении базового показателя - 19573,4 рублей).
4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99,0% (при значении базового показателя - 98,6%).
5. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения - 73% (при значении базового показателя - 62%).
6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер - 7 человек (при значении базового показателя - 11 человек).
7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - 95% (при значении базового показателя - 34%).
8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95% (при значении базового показателя - 91%).
9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений - 100% (при значении базового показателя - 100%).
10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения - 100% (при значении базового показателя - 35%).
11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений - 99% (при значении базового показателя - 77%).
12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения - 98,5% (при значении базового показателя - 91%).
13. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семьи (при значении базового показателя - 26 семей).
14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения - 100% (при значении базового показателя - 100%).
15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования - 100% (при значении базового показателя - 100%).
16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах - 80% (при значении базового показателя - 43%).
17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности - 97% (при значении базового показателя - 78%)".
1.1.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Стратегической целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Создание гибкой, многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
2.2. Повышение качества общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
2.3. Обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся и воспитанников, формирование гражданственности, взаимоуважения, ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде.
2.4. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через разработку и реализацию инновационных программ (проектов) развития дополнительного образования детей, внедрение информационных технологий в образовательный процесс, укрепление материально-технической базы системы дополнительного образования детей.
2.5. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
2.6. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников.
2.7. Обеспечение образовательного комплекса города педагогическими кадрами высокой квалификации, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.
3. Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 гг.
4. Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
4.1. Увеличение на 20% доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет (показатель составит 100%).
4.2. Увеличение на 40% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (показатель составит 27522,3 рублей).
4.3. Увеличение в два раза удельного веса численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (показатель составит 95%).
4.4. Увеличение на 10% удельного веса учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения (показатель составит 73%).
4.5. Сокращение на 3 человека количества обучающихся, приходящихся на один компьютер (показатель составит 7 человек).
4.6. Увеличение в три раза удельного веса образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения (показатель составит 100%).
4.7. Увеличение на 20% удельного веса обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений (показатель составит 99%).
Для оценки эффективности реализации Программы определены следующие целевые показатели Программы (таблица 1), разработанные в соответствии с методикой расчета показателей муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе).
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей и целевых показателей Программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
Цель подпрограммы 1: расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования
1.1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
79
90
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования
%
92
93
95
96
98
99
99
99
1.3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
19573,4
20883,4
23568,2
25290,7
27522,3
27522,3
27522,3
27522,3
Цель подпрограммы 2: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
2.1
Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов
%
98,6
98,8
99
99
99
99
99
99
2.2
Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения
%
62
63
65
66
70
71
73
73
2.3
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
человек
11
10
9
8
8
8
7
7
2.4
Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
%
34
46,5
56,4
68
75
82
90
95
2.5
Охват школьников сбалансированным горячим питанием
%
91
93
95
95
95
95
95
95
2.6
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения
%
35
36,5
90
100
100
100
100
100
Цель подпрограммы 3: организация обучения детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях
3.1
Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений
%
77
99
99
99
99
99
99
99
Цель подпрограммы 4: организация отдыха обучающихся в каникулярное время
4.1
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения
%
91
93
98,1
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
Цель подпрограммы 5: содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников
5.1
Количество приемных семей в муниципальном образовании
семей
26
30
40
43
46
55
59
63
5.2
Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5.3
Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Цель подпрограммы 6: обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами
6.1
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
%
43
64
70
80
80
80
80
80
6.2
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
%
78
82
85
97
97
97
97
97"
1.1.5. В разделе 3 таблицу 2 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.6. Раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.
1.1.8. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.8.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25981529,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 493059,4 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 11312347,2 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 14176122,7 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4532999,2 тыс. руб.
2015 - 4657932,8 тыс. руб.
2016 - 3887983,1 тыс. руб.
2017 - 3168267,3 тыс. руб.
2018 - 3149082,3 тыс. руб.
2019 - 3237682,3 тыс. руб.
2020 - 3347582,3 тыс. руб.".
1.1.8.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100% (при значении базового показателя 79%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования - 99% (при значении базового показателя 92%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 27522,30 рублей (при значении базового показателя 19573,40 рублей)".
1.1.8.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Дошкольное образование является первой ступенью общего образования.
2. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций для обеспечения возможностей каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
3. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
3.1. Создание гибкой, многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения 100-процентной доступности к 2016 году дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
3.2. Укрепление материально-технической базы системы дошкольного образования.
3.3. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дошкольного образования в соответствии с административным регламентом № АР-096-14-Т "Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)".
3.4. Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
3.5. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3.6. Внедрение в дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону системы оценки качества дошкольного образования.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является доведение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет до 100% к концу 2015 года и сохранение ее на этом уровне на весь период реализации подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования
1.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
79
90
100
100
100
100
100
100
2.
Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования
%
92
93
95
96
98
99
99
99
3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
19573,4
20883,4
23568,2
25290,7
27522,3
27522,3
27522,3
27522,3".
1.1.9. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.9.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.9.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29960490,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1000000 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 18870412,5 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 10090077,5 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4950228,8 тыс. руб.
2015 - 4880781,7 тыс. руб.
2016 - 3954375,9 тыс. руб.
2017 - 4213161,2 тыс. руб.
2018 - 3953980,8 тыс. руб.
2019 - 3993980,8 тыс. руб.
2020 - 4013980,8 тыс. руб.".
1.1.9.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99% (при значении базового показателя 98,6%).
2. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения - 73% (при значении базового показателя 62%).
3. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер - 7 человек (при значении базового показателя 11 человек).
4. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - 95% (при значении базового показателя 34%).
5. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95% (при значении базового показателя 91%).
6. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в том числе образовательных учреждений - 100% (при значении базового показателя 100%).
7. Удельный вес образовательных учреждений,
оснащенных на входе камерами наблюдения - 100% (при значении базового показателя 35%)".
1.1.9.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Стратегической целью подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие стратегические задачи:
2.1. Повышение качества общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
2.2. Повышение эффективности деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования.
2.3. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
2.4. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников.
2.5. Снижение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону, занимающихся во вторую смену.
2.6. Обеспечение образовательного комплекса города Ростова-на-Дону педагогическими кадрами высокой квалификации, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.
3. В результате реализации подпрограммы будет проведена структурная модернизация и диверсификация муниципальной системы образования, обеспечено создание условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании с помощью создания институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, проектов и формирования системы непрерывного образования.
4. Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются за счет реализации мероприятий подпрограммы.
5. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
6. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:
6.1. Увеличение удельного веса численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов до 99% к 2017 году.
6.2. Увеличение удельного веса учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, на 8%.
6.3. Увеличение удельного веса численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, на 40%.
7. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
1.
Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов
%
98,6
98,8
99
99
99
99
99
99
2.
Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения
%
62
63
65
66
70
71
73
73
3.
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
человек
11
10
9
8
8
8
7
7
4.
Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
%
34
46,5
56,4
68
75
82
90
95
5.
Охват школьников сбалансированным горячим питанием
%
91
93
95
95
95
95
95
95
6.
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения
%
35
36,5
90
100
100
100
100
100".
1.1.10. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.10.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.10.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6125010,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 844,8 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 6124166,0 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 752837,1 тыс. руб.
2015 - 857903,2 тыс. руб.
2016 - 808499,7 тыс. руб.
2017 - 926442,7 тыс. руб.
2018 - 926422,7 тыс. руб.
2019 - 926422,7 тыс. руб.
2020 - 926422,7 тыс. руб.".
1.1.10.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является обучение детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, которое обеспечивается через расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Ростова-на-Дону.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей.
2.2. Укрепление материально-технической базы системы дополнительного образования детей.
2.3. Oбеспечение доступности услуг дополнительного образования детей согласно Административному регламенту № АР-097-14-Т муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей".
2.4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
2.5. Создание условий для выявления и развития детей с высокой мотивацией к обучению.
2.6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
2.7. Информационное и мониторинговое сопровождение образовательного процесса.
2.8. Рост удовлетворенности населения качеством услуг организаций дополнительного образования.
2.9. Повышение статуса педагогического работника дополнительного образования.
3. Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
4. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение удельного веса обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений, на 22%.
5. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: организация обучения детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях
1.
Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений
%
77
99
99
99
99
99
99
99".
1.1.11. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.11.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.11.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 390831,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 118841,2 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 271989,9 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 51823,5 тыс. руб.
2015 - 54648,0 тыс. руб.
2016 - 55939,2 тыс. руб.
2017 - 57105,1 тыс. руб.
2018 - 57105,1 тыс. руб.
2019 - 57105,1 тыс. руб.
2020 - 57105,1 тыс. руб.".
1.1.11.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха обучающихся в каникулярное время.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием и бесплатным двухразовым питанием на базе образовательных организаций города Ростова-на-Дону.
2.2. Развитие сети профильных смен для воспитанников организаций дополнительного образования.
2.3. Организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.
2.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения, здравоохранения, занятости населения, родителями с целью максимального обеспечения обучающихся отдыхом, оздоровления и занятостью в каникулярное время.
3. В целях обеспечения мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время органы образования города Ростова-на-Дону в рамках своих полномочий организуют:
3.1. Работу лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.
3.2. Работу городских, районных профильных смен на базе дневных и загородных лагерей.
3.3. Отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является:
5.1. Доведение удельного веса обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, до 95%.
6. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: организация отдыха обучающихся в каникулярное время
1.
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения
%
91
93
98,1
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5".
1.1.12. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.1.12.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.12.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1217395,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 33311,7 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 1040150,4 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 143933,3 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 149257,0 тыс. руб.
2015 - 163416,1 тыс. руб.
2016 - 175050,7 тыс. руб.
2017 - 182417,9 тыс. руб.
2018 - 182417,9 тыс. руб.
2019 - 182417,9 тыс. руб.
2020 - 182417,9 тыс. руб.".
1.1.12.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семьи (при значении базового показателя - 26 семей).
2. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения - 100% (при значении базового показателя -100%).
3. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования - 100% (при значении базового показателя -100%)".
1.1.12.4. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей и подростков.
2.2. Содействие созданию специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Профилактика правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей и подростков.
2.4. Развитие социально-психологической компетентности обучающихся.
2.5. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. В процессе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
3.1. В практику деятельности образовательных учреждений будут внедрены стратегии комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, дифференцированные по различным группам социального риска.
3.2. На основе проведенных комплексных психолого-медико-педагогических обследований детей будут разработаны рекомендации, позволяющие создать специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а родители смогут сделать более осознанный выбор образовательного учреждения. Это позволит расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону.
3.3. В результате психолого-педагогической профилактики правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей и подростков будут созданы условия для сохранения психологического здоровья, снижения рисков деструктивного поведения несовершеннолетних.
3.4. Доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
3.5. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте детей из опекунских и приемных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
3.6. Включение в муниципальный список, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Ростова-на-Дону.
3.7. Обеспечение ежемесячным денежным содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
5. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:
5.1. Увеличение количества приемных семей в муниципальном образовании до 37.
5.2. Поддержание доли детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, на уровне 100%.
5.3. Поддержание доли несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования, на уровне 100%.
6. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
"СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников
1.
Количество приемных семей в муниципальном образовании
семей
26
30
40
43
46
55
59
63
2.
Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования
%
100
100
100
100
100
100
100
100".
1.1.13. В приложении 8 к муниципальной программе:
1.1.13.1. Строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации: 2014 - 2020 гг.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов".
1.1.13.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1429125,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 201108,9 тыс. руб.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1228016,5 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 207024,0 тыс. руб.
2015 - 203460,2 тыс. руб.
2016 - 202656,8 тыс. руб.
2017 - 203996,1 тыс. руб.
2018 - 203996,1 тыс. руб.
2019 - 203996,1 тыс. руб.
2020 - 203996,1 тыс. руб.".
1.1.13.3. Раздел 2. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Целью подпрограммы является обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.
2. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
2.1. Повышение эффективности управления в сфере образования.
2.2. Создание руководителями образовательных учреждений города Ростова-на-Дону благоприятных условий для развития и проявления способностей работников учреждений образования города Ростова-на-Дону.
2.3. Формирование профессиональной готовности педагогических работников к реализации федеральных государственных образовательных стандартов в ходе создания системы непрерывного профессионального развития, самообразования в образовательном учреждении и за его пределами.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.
4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется повышение качества образования, предоставляемого муниципальными образовательными организациями (учреждениями), в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, повышение уровня управленческой компетентности руководителей, профессионализма педагогических работников в соответствии с утвержденным федеральным стандартом.
5. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы: обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.
1.
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах
%
43
64
70
80
80
80
80
80
2.
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
%
78
82
85
97
97
97
97
97".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Управление образования
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования, КЦСР
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
1.1.1.
Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0217218)
400687,9
48784,6
58650,8
58650,5
58650,5
58650,5
58650,5
58650,5
1.1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0217202)
10161695,9
1058822,1
1570039,5
1458051,5
1518695,7
1518695,7
1518695,7
1518695,7
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0210059)
12186642,0
2580892,9
1848969,5
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1.1.4.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0219010)
3965,8
2161,0
1804,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
средства областного бюджета (0217102)
4987,5
4987,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6.
Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.7.
Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.8.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.9.
Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0212008)
10303,2
6663,9
3639,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.10.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
средства федерального бюджета (0215059)
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.11.
Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218059)
131951,5
41975,5
89976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
11803,3
11803,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
17000,0
17000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.12.
Расходы на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
средства областного бюджета (0217378)
49,5
0,0
49,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.13.
Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
бюджет города (0218378)
30,4
0,0
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.14.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.15.
Реализация проекта "Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.16.
Реализация проекта "Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий" на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.17.
Внедрение проекта "Археология для малышей" в рамках реализации образовательной программы "По ступенькам истории"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.18.
Реализация проекта "Безопасная дорога" совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города Ростова-на-Дону
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.1.19.
Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
1.2. Направление "Строительство объектов образования"
1.2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2 к программе)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0214037, 0218305)
1549566,6
238129,4
363706,3
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
средства областного бюджета (0217305)
726810,3
235520,8
491289,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
14150,3
0,0
14150,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.2.1.1.
Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
6418,4
1824,2
4594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
57131,1
23427,6
33703,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
90319,2
38062,0
52257,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4395,0
0,0
4395,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.2.
Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.18)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
6688,7
1887,3
4801,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
64976,1
26744,4
38231,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
102797,9
43448,8
59349,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4375,8
0,0
4375,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.3.
Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина - ул. Пархоменко
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
6937,0
6937,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.4.
Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2018 - 2019 гг.
бюджет города (0214037)
70053,5
7745,6
7307,9
0,0
0,0
8000,0
47600,0
0,0
1.2.1.5.
Реконструкция детского сада "8 Марта" по ул. Нижненольной, 6
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
4781,6
4781,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.6.
Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 5)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
48191,2
8331,7
0,0
39859,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
30599,6
0,0
30599,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.7.
Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 4)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
110449,9
8331,7
0,0
102118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
42267,0
0,0
42267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
68670,0
0,0
68670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.8.
Строительство детского сада по пр. Космонавтов
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год, 2020 год
бюджет города (0214037)
7520,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
1.2.1.9.
Строительство детского сада по ул. Добровольского
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
бюджет города (0214037)
116353,4
40,0
2986,7
77141,7
36185,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.10.
Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
125569,5
1001,8
4567,7
120000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.11.
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
89931,7
7748,8
0,0
82182,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
35841,2
0,0
35841,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
58230,0
0,0
58230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.12.
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 13)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
78057,0
7748,0
0,0
70309,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
31354,4
0,0
31354,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
50940,0
0,0
50940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.13.
Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района на 60 мест
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2018 - 2020 гг.
бюджет города (0214037)
9023,3
921,2
8102,1
0,0
0,0
9000,0
50000,0
65000,0
1.2.1.14.
Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
бюджет города (0214037)
83439,6
1605,0
0,0
81834,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
25676,8
3077,6
22599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
41716,2
5000,0
36716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.15.
Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218305)
46146,1
46048,8
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
73767,1
68855,6
4911,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.16.
Строительство детского сада на 125 мест в III МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0218305)
51046,7
38186,8
12859,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
106407,6
61584,4
44823,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0214037)
6418,8
3,7
6415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.17.
Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольской, 65/3
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
29595,2
23243,3
6351,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
82981,7
11956,2
71025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
133962,3
18570,0
115392,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
5379,5
0,0
5379,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.18.
Детский сад на 110 мест во 2 мкр. "Темерник" в г. Ростове-на-Дону (строительство)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
4691,5
4691,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.19.
Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
423,5
423,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.20.
Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0214037)
1402,1
1402,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.21
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (1 мкр.) с.п. 1.21
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2019 - 2020 гг.
бюджет города (0214037)
108000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
100000,0
1.2.1.22.
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.30
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.23.
Строительство детского сада на 95 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр.2) с.п. 2.31
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
1.2.1.24.
Строительство детского сада на 50 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.32
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
1.2.1.25.
Строительство детского сада на 60 мест в границах: ул. 339 Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующей жилой застройкой 5 и 5Б микрорайонов ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.26.
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.27.
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 26)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0214037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
1.2.1.28.
Строительство блочно-модульной котельной детского сада "Светлячок" по ул. Нариманова, 131 в г. Ростове-на-Дону (ДОУ № 48)
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
финансирование не требуется
1.2.3.
Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования (приложение № 2 к программе)
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
2016 год
бюджет города (0214039)
260000,0
0,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме № 1
а
ГРБС Управление образования города города Ростова-на-Дону
23276683,0
3908669,2
3785147,4
3054537,2
3132082,3
3132082,3
3132082,3
3132082,3
б
средства федерального бюджета
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
10571386,6
1114755,2
1630544,6
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
г
бюджет города
12327449,6
2626011,3
1944658,7
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2359846,3
539330,0
872785,4
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
е
средства федерального бюджета
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
740960,6
235520,8
505439,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
1571673,1
256596,6
367345,6
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
и
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
к
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
л
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
м
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
н
подпрограмма № 1
25981529,3
4532999,2
4657932,8
3887983,1
3168267,3
3149082,3
3237682,3
3347582,3
о
средства федерального бюджета
493059,4
283115,3
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п
средства областного бюджета
11312347,2
1350276,0
2135984,4
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
р
бюджет города
14176122,7
2899607,9
2312004,3
2371281,1
1590921,1
1571736,1
1660336,1
1770236,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
2.1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0227203)
18552198,5
2717031,2
2569456,8
2554833,3
2677719,3
2677719,3
2677719,3
2677719,3
2.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0220059)
9015805,0
1411346,9
1503190,1
1380345,6
1382115,9
1112935,5
1112935,5
1112935,5
2.1.3.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0229010)
24156,0
12813,0
11343,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.5.
Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.6.
Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.7.
Участие в международных исследованиях по программам PISA (Международная оценка качества образовательных достижений), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования)
образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.8.
Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
средства областного бюджета (0227345)
3435,3
3435,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.9.
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
бюджет города (0228345)
2114,5
2114,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10.
Реализация проекта "Всеобуч по плаванию"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0227311)
57329,3
7836,5
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
8248,8
2.1.11.
Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0228311)
35286,6
4823,4
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
5077,2
2.1.12.
Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций компьютерным оборудованием
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.1.13.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 год
финансирование не требуется
2.1.14.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
2.1.15.
Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг., 2019 - 2020 гг.
бюджет города (0222008)
325357,7
827,2
4530,5
0,0
0,0
0,0
190000,0
130000,0
2.1.16.
Расходы на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
средства областного бюджета (0227378)
9285,0
0,0
9285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.17.
Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов
Управление образования города Ростова-на-Дону
2015 год
бюджет города (0228378)
5715,0
0,0
5715,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Направление "Информатизация образования"
2.2.1.
Расширение практики интернет-взаимодействия в образовательном пространстве города
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.2.
Разработка и поддержка специализированного интернет-ресурса Управления образования города Ростова-на-Дону, предназначенного для интеграции образовательных проектов в единую информационно-образовательную среду и направленного на содействие в обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.3.
Создание комплексного учебно-методического интернет-клуба по внедрению, методической поддержке и популяризации свободного программного обеспечения
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.4.
Создание и ведение справочно-методической, нормативной интернет-поддержки процесса внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.5.
Реализация проектов "Система контентной фильтрации"
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.6.
Создание периодического интернет-издания по актуальным вопросам развития процессов инновационного образования в целях удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей педагогических работников
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.7.
Формирование педагогического интернет-сообщества, осуществляющего научно-методическую поддержку новых образовательных инициатив
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.2.8.
Экспертиза экспериментальных площадок с целью эффективного развития инновационных процессов в системе образования города
Управление образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.3. Направление "Строительство объектов образования"
2.3.1.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2 к программе)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2018 гг., 2020 год
бюджет города (0224037, 0228112)
592219,3
176421,4
39926,9
5871,0
140000,0
150000,0
0,0
80000,0
2014 - 2015 гг.
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
средства областного бюджета (0227305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.3.1.1.
Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка № 140
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 год, 2017 - 2018 гг.
бюджет города (0224037)
307603,8
17603,8
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
0,0
2.3.1.2.
Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0228112)
154654,4
154654,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0227305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
49961,1
4163,2
39926,9
5871,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.1.3.
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест во 2 мкр. жилого района "Темерник"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2.3.1.4.
Строительство средней общеобразовательной школы на 440 учащихся с бассейном в X мкр. ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2.3.1.5.
Строительство школьного комплекса на 1100 уч. на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
22000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22000,0
2.3.1.6.
Строительство средней общеобразовательной школы на 1375 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1 - 22
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2020 год
бюджет города (0224037)
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28000,0
2.3.1.7.
Реконструкция школы № 77 по ул. Портовой, 541: строительство спортивного комплекса (бассейна)
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.2.
Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
финансирование не требуется
2.4. Направление "Здоровье школьников"
2.4.1.
Мониторинг обеспечения дополнительным питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций в части бесплатного предоставления молока, обеспечения сбалансированным горячим питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении
образовательные организации, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.2.
Организация работы по проведению мониторинга комплексного исследования здоровья школьников
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.3.
Мониторинг оснащения медицинских кабинетов общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.4.
Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных организациях
районные отделы образования, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.5.
Мониторинг использования спортивных сооружений общеобразовательных организаций
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.6.
Разработка рекомендаций по использованию спортивных сооружений общеобразовательными организациями для привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.7.
Проведение мониторинга наркоситуации и работа по организации профилактики наркомании в общеобразовательных учреждениях
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
2.4.8.
Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных учреждениях
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 2
а
ГРБС Управление образования города города Ростова-на-Дону
27818904,6
4272980,2
4112315,9
3948504,9
4073161,2
3803980,8
3803980,8
3803980,8
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
18646404,1
2741116,0
2598333,6
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
г
бюджет города
9172500,5
1531864,2
1513982,3
1385422,8
1387193,1
1118012,7
1118012,7
1118012,7
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2141585,4
677248,6
768465,8
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
е
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
917577,0
177248,6
44457,4
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
и
подпрограмма № 2
29960490,0
4950228,8
4880781,7
3954375,9
4213161,2
3953980,8
3993980,8
4013980,8
к
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
л
средства областного бюджета
18870412,5
2741116,0
2822342,0
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
м
бюджет города
10090077,5
1709112,8
1558439,7
1391293,8
1527193,1
1268012,7
1308012,7
1328012,7
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0230059)
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.1.2.
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
образовательные учреждения
2014 - 2015 гг.
средства областного бюджета (0239010)
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Реализация проекта "Патриоты России"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.4.
Реализация проектов по развитию детского технического творчества
Центр детского технического творчества города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.5.
Реализация городских экологических программ и проектов
Детский эколого-биологический центр города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.6.
Реализация городских программ развития детского туризма и краеведения
Центр детского и юношеского туризма города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.7.
Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений
районные отделы образования, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.1.8.
Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
3.2. Направление "Строительство объектов образования"
3.2.1.
Разработка реестра перспективных объектов строительства и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
финансирование не требуется
3.3. Направление "Одаренные дети"
3.3.1.
Реализация проекта "Молодые ученые России"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.2.
Проведение межпредметных олимпиад "Эрудит", реализация проекта "Эрудит Дона"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.3.
Развитие олимпиадного движения среди школьников. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.4.
Организация и участие в Интернет-олимпиадах
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.5.
Реализация инновационных проектов, направленных на развитие системы работы с одаренными детьми
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
3.3.6.
Организация деятельности Городского интеллектуального клуба старшеклассников "Что? Где? Когда?", дискуссионного клуба "На равных", творческого конкурса "Путешествие в страну знаний"
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 3
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
г
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
д
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
з
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
н
подпрограмма № 3
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
о
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
р
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1. Направление "Организация отдыха детей в каникулярное время"
4.1.1.
Организация отдыха детей в каникулярное время
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0247313)
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.1.2.
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0248313)
73148,0
9865,7
9841,0
10332,9
10777,1
10777,1
10777,1
10777,1
4.1.3.
Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в каникулярное время в профильных сменах и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0242009)
198841,9
25929,2
28818,7
28818,8
28818,8
28818,8
28818,8
28818,8
4.1.4.
Комплектование лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и профильных смен педагогическими кадрами
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
4.1.5.
Обеспечение безопасности перевозки детей к месту отдыха и обратно
районные отделы образования, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
Всего по подпрограмме № 4
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
г
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
д
подпрограмма № 4
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
з
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1. Направление "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков"
5.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0250059)
143663,5
19448,1
19508,8
20319,8
21096,7
21096,7
21096,7
21096,7
5.1.2.
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону
2014 год
средства областного бюджета (0259010)
319,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.3.
Реализация проекта "Создание в школах города психологически безопасной образовательной среды"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.4.
Разработка и реализация проекта психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речевого развития
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.5.
Реализация проекта "Гиперактивный ребенок в семье"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.6.
Реализация проекта "Школа молодой матери"
Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.7.
Проведение для педагогов-психологов, классных руководителей мастер-классов, семинаров по обмену опытом работы по развитию социальной компетентности обучающихся
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.8.
Организация и проведение проблемного семинара "Психологическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.1.9.
Организация и проведение семинара "Оказание помощи детям в кризисных ситуациях"
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону, Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.2. Направление "Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
5.2.1.
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0257242)
1020241,4
123084,7
136212,5
147264,6
153419,9
153419,9
153419,9
153419,9
5.2.2.
Осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства федерального бюджета (0255260)
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.2.3.
Увеличение количества приемных семей через информирование граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещение информации о порядке создания приемной семьи на официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, информационных стендах отделов образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
5.2.4.
Организация мероприятий по изготовлению, доставке и передаче проездных билетов, предназначенных для проезда на общегородском пассажирском транспорте (кроме такси) в городе Ростове-на-Дону детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0251101)
269,8
35,5
37,3
39,4
39,4
39,4
39,4
39,4
5.2.5.
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 - 2020 гг.
средства областного бюджета (0257222)
19590,0
1950,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
2940,0
Всего по подпрограмме № 5
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
б
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
в
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
г
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
д
подпрограмма № 5
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
е
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
ж
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
з
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
6. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере образования"
6.1. Направление "Развитие кадровых ресурсов"
6.1.1.
Создание доступной, эффективной, открытой и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования через прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные организации, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.2.
Реализация проекта "Образованию - молодые кадры"
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.3.
Награждение творческих работников государственными, ведомственными, муниципальными и почетными наградами
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.4.
Организация санаторно-курортного лечения педагогических работников
Управление образования города Ростова-на-Дону, образовательные организации
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260059)
137995,8
18500,7
20174,6
19367,7
19988,2
19988,2
19988,2
19988,2
6.1.6.
Реализация проекта "Управление образовательным учреждением в условиях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.7.
Мониторинг участия во всероссийских и международных олимпиадах
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.1.8.
Разработка методических пособий и рекомендаций по вопросам педагогического сопровождения образовательного процесса
Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
финансирование не требуется
6.2. Направление "Реализация управленческих функций"
6.2.1.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260011)
790204,8
43621,8
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
124430,5
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0260019)
171804,9
9836,9
26980,0
26997,6
26997,6
26997,6
26997,6
26997,6
6.2.2.
Выполнение обязательств по содержанию имущества, уплата налогов, госпошлин
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города (0269999)
22544,5
1316,2
3549,8
3535,7
3535,7
3535,7
3535,7
3535,7
6.2.3.
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 год
средства областного бюджета (0269010)
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.4.
Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования
2014 год
бюджет города (0260029)
105466,5
105466,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"
Управление образования города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
Средства областного бюджета (0267204)
200908,9
28081,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
Всего по подпрограмме № 6
а
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
б
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
г
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
д
подпрограмма № 6
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
е
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ж
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
з
бюджет города Ростова-на-Дону
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
Итого
65104382,0
10644169,6
10818142,0
9084505,4
8751390,3
8473024,9
8601624,9
8731524,9
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГРБС, источник расходов
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
23276683,0
3908669,2
3785147,4
3054537,2
3132082,3
3132082,3
3132082,3
3132082,3
1.2
средства федерального бюджета
377846,8
167902,7
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
средства областного бюджета
10571386,6
1114755,2
1630544,6
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1.4
бюджет города
12327449,6
2626011,3
1944658,7
1537835,2
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1554736,1
1.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2359846,3
539330,0
872785,4
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
1.6
средства федерального бюджета
47212,6
47212,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
средства областного бюджета
740960,6
235520,8
505439,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
бюджет города
1571673,1
256596,6
367345,6
573445,9
36185,0
17000,0
105600,0
215500,0
1.9
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Итого по подпрограмме № 1
25981529,3
4532999,2
4657932,8
3887983,1
3168267,3
3149082,3
3237682,3
3347582,3
1.14
средства федерального бюджета
493059,4
283115,3
209944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15
средства областного бюджета
11312347,2
1350276,0
2135984,4
1516702,0
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1577346,2
1.16
бюджет города
14176122,7
2899607,9
2312004,3
2371281,1
1590921,1
1571736,1
1660336,1
1770236,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
27818904,6
4272980,2
4112315,9
3948504,9
4073161,2
3803980,8
3803980,8
3803980,8
2.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
средства областного бюджета
18646404,1
2741116,0
2598333,6
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2.4
бюджет города
9172500,5
1531864,2
1513982,3
1385422,8
1387193,1
1118012,7
1118012,7
1118012,7
2.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
2141585,4
677248,6
768465,8
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
2.6
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7
средства областного бюджета
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8
бюджет города
917577,0
177248,6
44457,4
5871,0
140000,0
150000,0
190000,0
210000,0
2.9
Итого по подпрограмме № 2
29960490,0
4950228,8
4880781,7
3954375,9
4213161,2
3953980,8
3993980,8
4013980,8
2.10
средства федерального бюджета
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11
средства областного бюджета
18870412,5
2741116,0
2822342,0
2563082,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2685968,1
2.12
бюджет города
10090077,5
1709112,8
1558439,7
1391293,8
1527193,1
1268012,7
1308012,7
1328012,7
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.7
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.9
Итого по подпрограмме № 3
6125010,8
752837,1
857903,2
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
3.10
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11
средства областного бюджета
844,8
495,0
349,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.12
бюджет города
6124166,0
752342,1
857553,4
808499,7
926442,7
926442,7
926442,7
926442,7
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
4.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.4
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
4.5
Итого по подпрограмме № 4
390831,1
51823,5
54648,0
55939,2
57105,1
57105,1
57105,1
57105,1
4.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.7
средства областного бюджета
118841,2
16028,6
15988,3
16787,5
17509,2
17509,2
17509,2
17509,2
4.8
бюджет города
271989,9
35794,9
38659,7
39151,7
39595,9
39595,9
39595,9
39595,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
5.2
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.3
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
5.4
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
5.5
Итого по подпрограмме № 5
1217395,4
149257,0
163416,1
175050,7
182417,9
182417,9
182417,9
182417,9
5.6
средства федерального бюджета
33311,7
4419,7
4717,5
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
5.7
средства областного бюджета
1040150,4
125353,7
139152,5
150204,6
156359,9
156359,9
156359,9
156359,9
5.8
бюджет города
143933,3
19483,6
19546,1
20359,2
21136,1
21136,1
21136,1
21136,1
6. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере образования"
6.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
6.2
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
6.4
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
6.5
Итого по подпрограмме № 6
1429125,4
207024,0
203460,2
202656,8
203996,1
203996,1
203996,1
203996,1
6.6
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.7
средства областного бюджета
201108,9
28281,9
28325,3
28325,3
29044,1
29044,1
29044,1
29044,1
6.8
бюджет города
1228016,5
178742,1
175134,9
174331,5
174952,0
174952,0
174952,0
174952,0
7. Программа в целом
7.1
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
60257950,3
9342591,0
9176890,8
8245188,5
8575205,3
8306024,9
8306024,9
8306024,9
7.2
средства федерального бюджета
411158,5
172322,4
214661,6
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
7.3
средства областного бюджета
30578736,0
4026030,4
4412694,1
4275101,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
7.4
бюджет города
29268055,8
5144238,2
4549535,1
3965600,1
4104055,9
3834875,5
3834875,5
3834875,5
7.5
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
4501431,7
1216578,6
1641251,2
579316,9
176185,0
167000,0
295600,0
425500,0
7.6
средства федерального бюджета
1047212,6
547212,6
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7
средства областного бюджета
964969,0
235520,8
729448,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8
бюджет города
1741150,1
433845,2
411803,0
579316,9
176185,0
140000,0
0,0
0,0
7.9
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
345000,0
85000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.10
средства федерального бюджета
68000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.11
средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.12
бюджет города
277000,0
17000,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.13
Итого по Программе в целом
65104382,0
10644169,6
10818142,0
9084505,4
8751390,3
8473024,9
8601624,9
8731524,9
7.14
средства федерального бюджета
1526371,1
787535,0
714661,6
4486,9
4921,9
4921,9
4921,9
4921,9
7.15
средства областного бюджета
31543705,0
4261551,2
5142142,3
4275101,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
4466227,5
7.16
бюджет города Ростова-на-Дону
32034305,9
5595083,4
4961338,1
4804917,0
4280240,9
4001875,5
4130475,5
4260375,5
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 3
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.10.2015 № 905
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(пункт 1.2.1, 1.2.3, 2.3.1)
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик
Источники финансирования
Объем финансирования
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Новое строительство
1
Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6418,4
1824,2
4594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
57131,1
23427,6
33703,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
90319,2
38062,0
52257,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4395,0
0,0
4395,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п. 3.18)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6688,7
1887,3
4801,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
64976,1
26744,4
38231,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
102797,9
43448,8
59349,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
4375,8
0,0
4375,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина - ул. Пархоменко
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
6937,0
6937,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 5)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
48191,2
8331,7
0,0
39859,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
30599,6
0,0
30599,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1 - 4)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
110449,9
8331,7
0,0
102118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
42267,0
0,0
42267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
68670,0
0,0
68670,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Строительство детского сада по пр. Космонавтов
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
7520,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
7
Строительство детского сада по ул. Добровольского
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
116353,4
40,0
2986,7
77141,7
36185,0
0,0
0,0
0,0
8
Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
125569,5
1001,8
4567,7
120000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 19)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
89931,7
7748,8
0,0
82182,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
35841,2
0,0
35841,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
58230,0
0,0
58230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 13)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
78057,0
7748,0
0,0
70309,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
31354,4
0,0
31354,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
50940,0
0,0
50940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
83439,6
1605,0
0,0
81834,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
25676,8
3077,6
22599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
41716,2
5000,0
36716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Строительство детского сада на 125 мест в III мкр жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0218305)
51046,7
38186,8
12859,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
106407,6
61584,4
44823,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
6418,8
3,7
6415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Детский сад на 110 мест во 2 мкр. "Темерник" в г. Ростове-на-Дону (строительство)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
4691,5
4691,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
423,5
423,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (1 мкр.) с.п. 1.21
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
108000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
100000,0
16
Строительство детского сада на 190 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.30
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
17
Строительство детского сада на 95 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр.2) с.п. 2.31
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
18
Строительство детского сада на 50 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря с.п. 2.32
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
19
Строительство детского сада на 60 мест в границах: ул. 339 Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского и существующей жилой застройкой 5 и 5Б микрорайонов ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
20
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
21
Строительство детского сада на 140 мест в 6 мкр. "Левенцовский" (п. 6 - 26)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
22
Строительство блочно-модульной котельной детского сада "Светлячок" по ул. Нариманова, 131 в г. Ростове-на-Дону (ДОУ № 48)
Управление образования города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
8825,7
3142,9
5682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка № 140
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
307603,8
17603,8
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
0,0
24
Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района "Левенцовский"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0228112)
154654,4
154654,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
224008,4
0,0
224008,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0224037)
49961,1
4163,2
39926,9
5871,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета (0225112)
1000000,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест во 2 мкр. жилого района "Темерник"
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
26
Строительство средней общеобразовательной школы на 440 учащихся с бассейном в X мкр. ЗЖР
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
27
Строительство школьного комплекса на 1100 уч. на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п. 25)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
22000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22000,0
28
Строительство средней общеобразовательной школы на 1375 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1 - 22
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28000,0
Реконструкция
1
Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
70653,5
7745,6
7307,9
0,0
0,0
8000,0
47600,0
0,0
2
Реконструкция детского сада "8 Марта" по ул. Нижненольной, 6
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
4781,6
4781,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района 60 мест
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
133023,3
921,2
8102,1
0,0
0,0
9000,0
50000,0
65000,0
4
Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0218305)
46146,1
46048,8
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
73767,1
68855,6
4911,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольской, 65/3
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
29595,2
23243,3
6351,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города (0218305)
82981,7
11956,2
71025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0217305)
133962,3
18570,0
115392,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства областного бюджета (0219010)
5379,5
0,0
5379,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Реконструкция школы № 77 по ул. Портовой, 541: строительство спортивного комплекса (бассейна)
Управление образования города Ростова-на-Дону
бюджет города (0224037)
113579,4
113579,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
бюджет города (0214037)
1402,1
1402,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение недвижимости
1
Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования
Муниципальное казенное учреждение "Фонд имущества" г. Ростова-на-Дону"
бюджет города (0214039)
260000,0
0,0
0,0
260000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
4489160,0
1266793,9
1638764,2
839316,9
176185,0
167000,0
105600,0
295500,0
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------