Постановление Администрации г. Волгодонска от 18.09.2015 N 1851 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 N 3936 "Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2015 г. № 1851

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ 01.10.2013 № 3936
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск", во исполнение решений Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 "О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", постановления Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска", в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 "Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" следующие изменения:
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего - 1791019,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
Годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2014
245207,6
0,0
0,0
198550,8
46656,8
2015
293768,0
52,3
0,0
249665,7
44050,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 136,1 тыс. рублей;
2016
250408,8
58,2
0,0
206300,6
44050,0
2017
250408,8
58,2
0,0
206300,6
44050,0
2018
250408,8
58,2
0,0
206300,6
44050,0
2019
250408,8
58,2
0,0
206300,6
44050,0
2020
250408,8
58,2
0,0
206300,6
44050,0
Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет: подпрограмма 1
"Дополнительное образование в сфере культуры" - 697626,5 тыс. рублей; подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание" - 316463,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3
"Организация досуга" - 702355,4 тыс. рублей;
подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы" - 74574,3 тыс. рублей".

1.2. В абзаце 2 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы" цифры "1780882,6" заменить цифрами "1791019,6".
1.3. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств на реализацию подпрограммы 1 составляет
всего - 697626,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
Годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2014
95934,3
0,0
0,0
72416,5
23517,8
2015
102858,1
0,0
0,0
82858,1
20000,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 69,3 тыс. рублей;
2016
105927,7
0,0
0,0
85927,7
20000,0
2017
98226,6
0,0
0,0
78226,6
20000,0
2018
98226,6
0,0
0,0
78226,6
20000,0
2019
98226,6
0,0
0,0
78226,6
20000,0
2020
98226,6
0,0
0,0
78226,6
20000,0".

1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Библиотечное обслуживание" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет
всего - 316463,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
Годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2014
32794,7
0,0
0,0
32669,7
125,0
2015
36807,3
52,3
0,0
36605,0
150,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 61,5 тыс. рублей;
2016
40123,0
58,2
0,0
39914,8
150,0
2017
51684,6
58,2
0,0
51476,4
150,0
2018
51684,6
58,2
0,0
51476,4
150,0
2019
51684,6
58,2
0,0
51476,4
150,0
2020
51684,6
58,2
0,0
51476,4
150,0".

1.5. В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 "Библиотечное обслуживание" к муниципальной программе цифры "316469,3" заменить цифрами "316463,4".
1.6. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы паспорта подпрограммы 3 "Организация досуга" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего - 702355,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
Годы
Всего
В том числе:
Местный бюджет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2014
105340,4
82326,4
23014,0
2015
142789,5
118889,5
23900,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 2,7 тыс. рублей;
2016
93935,1
70035,1
23900,0
2017
90072,6
66172,6
23900,0
2018
90072,6
66172,6
23900,0
2019
90072,6
66172,6
23900,0
2020
90072,6
66172,6
23900,0".

1.7. В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 3 "Организация досуга" к муниципальной программе цифры "692540,6" заменить цифрами "702355,4".
1.8. Раздел "Ресурсное обеспечение" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего - 74574,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
Годы
Всего
В том числе:
Местный бюджет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2014
11138,2
11138,2
0,0
2015
11313,1
11313,1
0,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 2,6 тыс. рублей;
2016
10423,0
10423,0
0,0
2017
10425,0
10425,0
0,0
2018
10425,0
10425,0
0,0
2019
10425,0
10425,0
0,0
2020
10425,0
10425,0
0,0".

1.9. В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" к муниципальной программе цифры "74246,2" заменить цифрами "74574,3".
1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.12. Приложение № 5 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.13. Приложение № 8 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Глава Администрации
города Волгодонска
А.Н.ИВАНОВ
Проект вносит
Отдел культуры
г. Волгодонска





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2015 № 1851

Приложение 3
к муниципальной программе
города Волгодонска
"Развитие культуры
города Волгодонска"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Наименование услуги и ее содержание:
Обучение по программам дополнительного образования детей
Показатель объема услуги
Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей
Подпрограмма 1
"Дополнительное образование в сфере культуры"

70794,2
82121,6
85927,7
78226,6
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
2500
2714
2732
2756
69995,3
81358,9
85668,2
77967,1
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности




649,4
525,2
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание
Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий




Показатель объема услуги
Количество культурно-массовых мероприятий




Основное мероприятие 1.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
14
18
18
18
149,5
237,5
259,5
259,5
Наименование услуги и ее содержание
Библиотечные услуги/работы
Показатель объема услуги
Количество пользователей библиотек
Подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание"

32309,9
35894,4
39914,8
51476,4
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
67275
67280
67285
67290
32043,3
35589,5
39893,3
51454,9
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
245,1
203,4
0,0
0,0
Наименование услуги и ее содержание
Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий




Показатель объема услуги
Количество культурно-массовых мероприятий




Основное мероприятие 2.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
5
8
8
8
21,5
101,5
21,5
21,5
Наименование услуги и ее содержание:
Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований
Показатель объема услуги
Количество участников клубных формирований
Подпрограмма 3
"Организация досуга"

63449,2
75230,2
70035,1
66172,6
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями
4319
4415
4415
4415
59231,1
68099,2
66725,6
62863,1
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

425,4
673,6
0,0
0,0
Показатель объема услуги
Количество культурно-массовых мероприятий
Основное мероприятие 3.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
3250
3443
3443
3443
3792,7
6457,4
3309,5
3309,5

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2015 № 1851

Приложение 4
к муниципальной программе
города Волгодонска
"Развитие культуры
города Волгодонска"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации <1>
Расходы <2> (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Развитие культуры города Волгодонска
всего <3>,
в том числе
906



198550,8
249665,7
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года





136,1





Ответственный исполнитель: Отдел культуры
г. Волгодонска,
906



198550,8
249665,7
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
участники











1 - учреждения дополнительного образования детей
906
0702


72416,5
82858,1
85927,7
78226,6
78226,6
78226,6
78226,6
2 - муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
906
0801


32669,7
36605,0
39914,8
51476,4
51476,4
51476,4
51476,4
3 - учреждения культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы"
906
0801


82326,4
118889,5
70035,1
66172,6
66172,6
66172,6
66172,6
4 - Отдел культуры г. Волгодонска
906
0804


11138,2
11313,1
10423,0
10425,0
10425,0
10425,0
10425,0


Исполнитель:











Подпрограмма 1
Дополнительное образование в сфере культуры
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0702


72416,5
82858,1
85927,7
78226,6
78226,6
78226,6
78226,6


Участник 1: учреждения дополнительного образования детей
906
0702


72416,5
82858,1
85927,7
78226,6
78226,6
78226,6
78226,6
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
Учреждения дополнительного образования детей
906
0702
0110059
611
69995,3
81358,9
85668,2
77967,1
77967,1
77967,1
77967,1
906
0702
0110059
612
568,9
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Учреждения дополнительного образования детей
906
0702
0112501
611
649,4
525,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0702
0112501
612
1053,4
543,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
Учреждения дополнительного образования детей
906
0702
0112502
611
149,5
237,5
259,5
259,5
259,5
259,5
259,5
906
0702
0112502
612
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Библиотечное обслуживание
Исполнитель:
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0801


32669,7
36605,0
39914,8
51476,4
51476,4
51476,4
51476,4


Участник 2: МУК "ЦБС"
906
0801


32669,7
36605,0
39914,8
51476,4
51476,4
51476,4
51476,4
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
МУК "ЦБС"
906
0801
0120059
611
32043,3
35589,5
39893,3
51454,9
51454,9
51454,9
51454,9



906
0801
0120059
612
359,8
524,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
МУК "ЦБС"
906
0801
0122501
611
245,1
203,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0801
0122501
612
0,0
185,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
МУК "ЦБС"
906
0801
0122502
611
21,5
101,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
Подпрограмма 3
Организация досуга
Исполнитель:
Отдел культуры г. Волгодонска
Участник 3: учреждения культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы"
906



82326,4
118889,5
70035,1
66172,6
66172,6
66172,6
66172,6


906



82326,4
118889,5
70035,1
66172,6
66172,6
66172,6
66172,6
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями
Учреждения культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы"
906
0801
0130059
611
16555,7
20001,3
21850,5
23099,4
23099,4
23099,4
23099,4
906
0801
0130059
612
200,0
348,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0801
0130059
621
42675,4
48097,9
44875,1
39763,7
39763,7
39763,7
39763,7
906
0801
0130059
622
17866,2
41707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Учреждения культурно-досугового типа, муниципальное МАУК "Парк Победы"
906
0801
0132501
611
250,3
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0801
0132501
612
482,3
292,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0801
0132501
621
175,1
429,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0801
0132501
622
328,7
389,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий
Учреждения культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы"
906
0801
0132502
611
507,0
321,5
507,0
507,0
507,0
507,0
507,0
906
0801
0132502
621
3285,7
6135,9
2802,5
2802,5
2802,5
2802,5
2802,5
906
0801
0132502
622
0,0
921,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Исполнитель:
Отдел культуры г. Волгодонска
906



11138,2
11313,1
10423,0
10425,0
10425,0
10425,0
10425,0


Участник 4:
Отдел культуры г. Волгодонска
906



11138,2
11313,1
10423,0
10425,0
10425,0
10425,0
10425,0
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение реализации муниципальной программы
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0113
0149999
122
105,6
603,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906
0113
0149999
851
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
906
0804
0140011
121
5847,4
5492,9
5564,4
5564,4
5564,4
5564,4
5564,4
906
0804
0140011
122
767,5
953,0
778,2
778,2
778,2
778,2
778,2
906
0804
0140019
122
0,9
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
906
0804
0140019
244
564,6
602,2
587,3
589,3
589,3
589,3
589,3
906
0804
0142509
111
3255,1
2954,8
2955,4
2955,4
2955,4
2955,4
2955,4
906
0804
0142509
112
0,0
3,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
906
0804
0142509
244
274,6
152,2
152,2
152,2
152,2
152,2
152,2
906
0113
0141206
350
149,7
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0804
0142501
244
10,5
118,8
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
Основное мероприятие 4.3
Организация повышения квалификации работников
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0804
0142503
244
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Основное мероприятие 4.4
Информационное, программное и материально-техническое обеспечение
Отдел культуры г. Волгодонска
906
0804
0142504
244
156,1
270,6
202,6
202,6
202,6
202,6
202,6

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА





Приложение № 3
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2015 № 1851

Приложение 5
к муниципальной программе
города Волгодонска
"Развитие культуры
города Волгодонска"

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"
Всего
245207,6
293768,0
250408,8
250408,8
250408,8
250408,8
250408,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
52,3
58,2
58,2
58,2
58,2
58,2
местный бюджет
198550,8
249665,7
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
206300,6
из них неиспользованные средства отчетного финансового года

136,1





внебюджетные источники
46656,8
44050,0
44050,0
44050,0
44050,0
44050,0
44050,0
Подпрограмма 1
Дополнительное образование в сфере культуры
всего
95934,3
102858,1
105927,7
98226,6
98226,6
98226,6
98226,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
72416,5
82858,1
85927,7
78226,6
78226,6
78226,6
78226,6
из них неиспользованные средства отчетного финансового года

69,3





внебюджетные источники
23517,8
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
Подпрограмма 2
Библиотечное обслуживание
всего
32794,7
36807,3
40123,0
51684,6
51684,6
51684,6
51684,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
52,3
58,2
58,2
58,2
58,2
58,2
местный бюджет
32669,7
36605,0
39914,8
51476,4
51476,4
51476,4
51476,4
из них неиспользованные средства отчетного финансового года

61,5





внебюджетные источники
125,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Подпрограмма 3
Организация досуга
всего
105340,4
142789,5
93935,1
90072,6
90072,6
90072,6
90072,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
82326,4
118889,5
70035,1
66172,6
66172,6
66172,6
66172,6
из них неиспользованные средства отчетного финансового года

2,7





внебюджетные источники
23014,0
23900,0
23900,0
23900,0
23900,0
23900,0
23900,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
11138,2
11313,1
10423,0
10425,0
10425,0
10425,0
10425,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11138,2
11313,1
10423,0
10425,0
10425,0
10425,0
10425,0
из них неиспользованные средства отчетного финансового года

2,6





внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА





Приложение № 4
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 18.09.2015 № 1851

Приложение 8
к муниципальной программе
города Волгодонска
"Развитие культуры
города Волгодонска"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

N
п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Наименование объекта капитального ремонта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)
Объем расходов
(тыс. руб.)
В том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 3 "Организация досуга"
1
Исполнитель:
Отдел культуры г. Волгодонска Участник 3: учреждения культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы"



всего
17121,7
27285,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
17121,7
27285,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2

МАУК
"Парк Победы
№ Р 61-4-6-1-0856-14
25.08.2014
Получено/0
всего
10258,7
9049,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10258,7
9049,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ Р 61-3-6-1-0852-14 от 22.08.2014
Получено/0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3

МАУК "Дворец культуры "Октябрь"
№ Р 61-3-6-1-0928-14 от 18.09.2014
Получено/0
всего
6863,0
18236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6863,0
18236,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА


------------------------------------------------------------------