Постановление Администрации г. Таганрога от 04.08.2015 N 2371 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 N 3183"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015 г. № 2371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТАГАНРОГА ОТ 14.10.2013 № 3183

В целях корректировки объемов финансирования бюджетных показателей и значений программы, в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 25.06.2015 № 109 "О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 26.12.2014 № 38 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога" паспорта муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" (далее - муниципальная программа) приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014-2020 годы - 10763518,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1500720,9 тыс. рублей;
2015 год - 1441857,4 тыс. рублей;
2016 год - 1487696,0 тыс. рублей;
2017 год - 1565636,1 тыс. рублей;
2018 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2019 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2020 год - 1589202,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 193651,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 32159,4 тыс. рублей;
2015 год - 29149,4 тыс. рублей;
2016 год - 26385,8 тыс. рублей;
2017 год - 26443,8 тыс. рублей;
2018 год - 26504,4 тыс. рублей;
2019 год - 26504,4 тыс. рублей;
2020 год - 26504,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8192014,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1070105,5 тыс. рублей;
2015 год - 1068472,5 тыс. рублей;
2016 год - 1133723,9 тыс. рублей;
2017 год - 1200173,8 тыс. рублей;
2018 год - 1239846,2 тыс. рублей;
2019 год - 1239846,2 тыс. рублей;
2020 год - 1239846,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 2327678,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 384282,6 тыс. рублей;
2015 год - 332235,4 тыс. рублей;
2016 год - 315586,3 тыс. рублей;
2017 год - 327018,5 тыс. рублей;
2018 год - 322852,0 тыс. рублей;
2019 год - 322852,0 тыс. рублей;
2020 год - 322852,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 50173,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 14173,4 тыс. рублей;
2015 год - 12000,0 тыс. рублей;
2016 год - 12000,0 тыс. рублей;
2017 год - 12000,0 тыс. рублей".

1.2. Раздел 4 муниципальной программы приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014-2020 годы составляет 10763518,2 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 1500720,9 тыс. рублей;
2015 год - 1441857,4 тыс. рублей;
2016 год - 1487696,0 тыс. рублей;
2017 год - 1565636,1 тыс. рублей;
2018 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2019 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2020 год - 1589202,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного, областного, федерального бюджетов (приложение № 8).
Средства федерального бюджета выделяются в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.
Средства областного бюджета выделяются в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Объемы средств местного бюджета на 2014-2016 годы определены исходя из Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", принятого Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 № 536. Оценка расходов муниципальной программы до 2020 года указана исходя из бюджетных расходов всех уровней в 2016 году.
Информация о расходах бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 8.
Объем ассигнований бюджета города Таганрога на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается Решением Городской Думы города Таганрога о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.".
1.3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014-2020 годы - 8143832,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1146740,2 тыс. рублей;
2015 год - 1082296,9 тыс. рублей;
2016 год - 1126347,4 тыс. рублей;
2017 год - 1182377,4 тыс. рублей;
2018 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2019 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2020 год - 1202023,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 174631,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29392,7 тыс. рублей;
2015 год - 26393,4 тыс. рублей;
2016 год - 23629,8 тыс. рублей;
2017 год - 23629,8 тыс. рублей;
2018 год - 23861,9 тыс. рублей;
2019 год - 23861,9 тыс. рублей;
2020 год - 23861,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6289838,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 830294,7 тыс. рублей;
2015 год - 830801,0 тыс. рублей;
2016 год - 875131,2 тыс. рублей;
2017 год - 923292,7 тыс. рублей;
2018 год - 943439,6 тыс. рублей;
2019 год - 943439,6 тыс. рублей;
2020 год - 943439,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1679363,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 287052,8 тыс. рублей;
2015 год - 225102,4 тыс. рублей;
2016 год - 227586,4 тыс. рублей;
2017 год - 235455,3 тыс. рублей;
2018 год - 234722,1 тыс. рублей;
2019 год - 234722,1 тыс. рублей;
2020 год - 234722,1 тыс. рублей".

1.4. Раздел 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014-2020 годы составит 8143832,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1146740,2 тыс. рублей;
2015 год - 1082296,9 тыс. рублей;
2016 год - 1126347,4 тыс. рублей;
2017 год - 1182377,4 тыс. рублей;
2018 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2019 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2020 год - 1202023,6 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджетов всех уровней на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 4.
На реализацию подпрограммы 1 выделяются средства федерального бюджета - в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, областного бюджета - в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении № 8.".
1.5. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2014-2020 годы - 827818,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 111807,9 тыс. рублей;
2015 год - 98682,0 тыс. рублей;
2016 год - 99389,5 тыс. рублей;
2017 год - 101834,3 тыс. рублей;
2018 год - 138701,6 тыс. рублей;
2019 год - 138701,6 тыс. рублей;
2020 год - 138701,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 4400,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 582,4 тыс. рублей;
2015 год - 690,4 тыс. рублей;
2016 год - 690,4 тыс. рублей;
2017 год - 690,4 тыс. рублей;
2018 год - 582,4 тыс. рублей;
2019 год - 582,4 тыс. рублей;
2020 год - 582,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 773244,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 97052,1 тыс. рублей;
2015 год - 85991,6 тыс. рублей;
2016 год - 86699,1 тыс. рублей;
2017 год - 89143,9 тыс. рублей;
2018 год - 138119,2 тыс. рублей;
2019 год - 138119,2 тыс. рублей;
2020 год - 138119,2 тыс. рублей";
внебюджетные источники - 50173,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 14173,4 тыс. рублей;
2015 год - 12000,0 тыс. рублей;
2016 год - 12000, 0 тыс. рублей;
2017 год - 12000,0 тыс. рублей".

1.6. Раздел 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2014-2020 годы составляет 827818,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 111807,9 тыс. рублей;
2015 год - 98682,0 тыс. рублей;
2016 год - 99389,5 тыс. рублей;
2017 год - 101834,3 тыс. рублей;
2018 год - 138701,6 тыс. рублей;
2019 год - 138701,6 тыс. рублей;
2020 год - 138701,6 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджета города Таганрога на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении № 4.
Расходы местного, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию подпрограммы 2 отражены в приложении № 8.".
1.7. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014-2020 годы - 1791867,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 242172,8 тыс. рублей;
2015 год - 260878,5 тыс. рублей;
2016 год - 261959,1 тыс. рублей;
2017 год - 281424,4 тыс. рублей;
2018 год - 248477,4 тыс. рублей;
2019 год - 248477,4 тыс. рублей;
2020 год - 248477,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 14619,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2184,3 тыс. рублей;
2015 год - 2065,6 тыс. рублей;
2016 год - 2065,6 тыс. рублей;
2017 год - 2123,6 тыс. рублей;
2018 год - 2060,1 тыс. рублей;
2019 год - 2060,1 тыс. рублей;
2020 год - 2060,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1128932,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 142758,7 тыс. рублей;
2015 год - 151679,9 тыс. рублей;
2016 год - 171893,6 тыс. рублей;
2017 год - 187737,6 тыс. рублей;
2018 год - 158287,4 тыс. рублей;
2019 год - 158287,4 тыс. рублей;
2020 год - 158287,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 648315,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 97229,8 тыс. рублей;
2015 год - 107133,0 тыс. рублей;
2016 год - 87999,9 тыс. рублей;
2017 год - 91563,2 тыс. рублей;
2018 год - 88129,9 тыс. рублей;
2019 год - 88129,9 тыс. рублей;
2020 год - 88129,9 тыс. рублей".

1.8. Раздел 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014-2020 годы составит 1791867,0 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 242172,8 тыс. рублей;
2015 год - 260878,5 тыс. рублей;
2016 год - 261959,1 тыс. рублей;
2017 год - 281336,4 тыс. рублей;
2018 год - 248477,4 тыс. рублей;
2019 год - 248477,4 тыс. рублей;
2020 год - 248477,4 тыс. рублей.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 4.
На реализацию подпрограммы 3 выделяются средства федерального бюджета - в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, областного бюджета - в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении № 8.".
1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

Мэр города Таганрога
В.А.ПРАСОЛОВ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 04.08.2015 № 2371

"Приложение № 4
к муниципальной программе
города Таганрога
"Социальная поддержка граждан"

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАГАНРОГА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники, источник финансирования
Код по бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан
Всего,
в том числе
913
10 00
04 0 0000
-
1486547,5
1429857,4
1475696,0
1553636,1
1589202,6
1589202,6
1589202,6
Местный бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
32159,4
29149,4
26385,8
26443,8
26504,4
26504,4
26504,4
Областной бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
1070105,5
1068472,6
1133723,9
1200173,8
1239846,2
1239846,2
1239846,2
Федеральный бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
384282,6
332235,4
315586,3
327018,5
322852,0
322852,0
322852,0
Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога
913
10 00
04 0 0000
-
1388913,0
1343175,4
1388306,5
1463801,8
1450915,5
1450915,5
1450915,5
Местный бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
31577,0
28459,0
25695,4
25753,4
26336,5
26336,5
26336,5
Областной бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
973053,4
982481,0
1047024,8
1111029,9
1101727,0
1101727,0
1101727,0
Федеральный бюджет
913
10 00
04 0 0000
-
384282,6
332235,4
315586,3
327018,5
322852,0
322852,0
322852,0
МБУ "ЦСО
г. Таганрога" всего, в т.ч.
913
00 00
00 0 0000
-
97634,5
86682,0
87389,5
89834,3
138701,6
138701,6
138701,6
Местный бюджет
913
10 02
04 0 0000
-
582,4
690,4
690,4
690,4
582,4
582,4
582,4
Областной бюджет
913
10 02
04 0 0000
-
97052,1
85991,6
86699,1
89143,9
138119,2
138119,2
138119,2
Подпрограмма 1
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
УСЗН
г. Таганрога, всего, в т.ч.
913
10 00
04 1 0000
-
1146740,2
1082296,9
1126347,4
1182377,4
1202023,6
1202023,6
1202023,6
Местный бюджет
913
10 00
-
-
29392,7
26393,4
23629,8
23629,8
23861,9
23861,9
23861,9
Областной бюджет
913
10 00
-
-
830294,7
830801,1
875131,2
923292,3
943439,6
943439,6
943439,6
Федеральный бюджет
913
10 00
-
-
287052,8
225102,4
227586,4
235455,3
234722,1
234722,1
234722,1
Основное мероприятие 1.1
Предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам города Таганрога
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1003
240
1,1
8,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
913
10 03
04 1 1003
310
114,3
846,7
99,3
99,3
114,3
114,3
114,3
913
10 03
04 1 1102
320
1009,1
351,7
1036,1
1036,1
1009,1
1009,1
1009,1
Основное мероприятие 1.2
Выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Таганрога
Местный бюджет
913
10 01
04 1 1004
240
130,7
117,6
117,6
117,6
117,6
117,6
117,6
913
10 01
04 1 1004
310
10338,0
10250,7
10250,7
10250,7
10023,0
10023,0
10023,0
Основное мероприятие 1.3
Предоставление социальной помощи гражданам города в денежном выражении
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1005
310
5909,9
3693,0
390,0
390,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 1.4
Оказание социальной помощи гражданам города путем оплаты питания малообеспеченных и дезадаптированных граждан города
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1103
320
3060,0
2700,0
2700,0
2700,0
3190,0
3190,0
3190,0
Основное мероприятие 1.5
Оказание социальной помощи гражданам города на проведение операций по замене искусственных глазных хрусталиков
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1006
310
180,0
200,0
200,0
200,0
150,0
150,0
150,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление социальной помощи жителям города, достигшим 100-летнего возраста
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1007
240
4,1
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
913
10 03
04 1 1007
310
252,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
Основное мероприятие 1.7
Оказание единовременной материальной помощи вдовам ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1008
310
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Основное мероприятие 1.8
Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам города ко Дню пожилого человека
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1009
240
16,6
8,2
8,2
8,2
16,6
16,6
16,6
913
10 03
04 1 1009
310
475,0
414,0
414,0
414,0
405,7
405,7
405,7
Основное мероприятие 1.9
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7205
240
4856,2
4725,8
5045,3
5383,0
-
-
-
913
10 03
04 1 7205
320
453117,6
448031,7
472131,1
497494,5
525794,0
525794,0
525794,0
Основное мероприятие 1.10
Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7206
320
5583,2
4272,7
4302,0
4328,6
6383,2
6383,2
6383,2
Основное мероприятие 1.11
Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7207
240
102,8
84,7
89,0
95,2
-
-
-
913
10 03
04 1 7207
320
8148,8
7209,8
7642,6
8098,3
10318,7
10318,7
10318,7
Основное мероприятие 1.12
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7208
240
716,3
936,2
991,2
1052,5
-
-
-
913
10 03
04 1 7208
320
72771,6
94613,1
99534,2
104715,0
85376,2
85376,2
85376,2
Основное мероприятие 1.13
Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7210
240
2245,2
2137,8
2277,0
2425,0
-
-
-
913
10 03
04 1 7210
320
231451,7
220414,7
234743,0
249995,4
264334,9
264334,9
264334,9
Основное мероприятие 1.14
Предоставление материальной и иной помощи для погребения
Областной бюджет
913
10 03
04 1 7212
240
446,2
502,1
511,0
511,0
-
-
-
913
10 03
04 1 7212
320
2055,1
2138,6
2248,8
2359,7
2411,0
2411,0
2411,0
Основное мероприятие 1.15
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5280
240
4,4
-
-
-
-
-
-
913
10 03
04 1 5280
320
449,6
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.16
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5250
240
3128,6
2233,5
2298,4
2374,5
-
-
-
913
10 03
04 1 5250
320
238049,4
170268,0
175041,4
180965,5
187786,7
187786,7
187786,7
Основное мероприятие 1.17
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5250
240
524,4
369,5
380,4
393,0
-
-
-
913
10 03
04 1 5250
320
40789,6
28962,8
30007,1
31022,7
43952,3
43952,3
43952,3
Основное мероприятие 1.18
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5250
240
46,8
37,4
38,1
39,3
-
-
-
913
10 03
04 1 5250
320
4060,0
3268,4
3334,1
3447,0
2983,1
2983,1
2983,1
Основное мероприятие 1.19
Возмещение расходов по ремонту квартир участникам Великой Отечественной войны
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1104
310
1084,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 1.20
Установка и ремонт памятников умершим участникам Великой Отечественной войны
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1105
310
120,0
390,0
1000,0
1000,0
390,0
390,0
390,0
913
10 03
04 1 1105
320
250,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.21
Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Местный бюджет
913
10 03
04 1 1010
310
1925,5
1849,0
1850,0
1850,0
1482,0
1482,0
1482,0
913
10 03
04 1 2127
240
41,8
34,5
33,5
33,5
37,0
37,0
37,0
Основное мероприятие 1.22
Предоставление мер социальной поддержки почетным донорам
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5220
240
-
156,8
169,3
170,6
-
-
-
913
10 03
04 1 5220
320
-
15620,7
16317,6
17042,7
-
-
-
Основное мероприятие 1.23
Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации
Федеральный бюджет
913
10 03
04 1 5137
240
-
37,3
-
-
-
-
-
913
10 03
04 1 5137
320
-
4148,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.24
Обеспечение выполнения функций по социальной защите населения
Местный бюджет
913
10 06
04 1 0011
120
2215,8
2108,2
2108,2
2108,2
1286,0
1286,0
1286,0
913
10 06
04 1 0019
120
165,0
190,0
190,0
190,0
-
-

913
10 06
04 1 0019
240
1340,1
1662,7
1662,7
1662,7
-
-
-
913
10 06
04 1 9999
120
586,3
183,2
183,2
183,2
2745,0
-
-
913
10 06
04 1 9999
850
77,4
61,9
61,9
61,9
571,2
571,2
571,2
Областной бюджет
913
10 06
04 1 7211
120
45047,5
41956,5
41838,6
43056,7
48821,6
48821,6
48821,6
913
10 06
04 1 7211
240
3752,5
3777,4
3777,4
3777,4
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
всего, в т.ч.
913
00 00
00 0 0000
000
97634,5
86682,0
87389,5
89834,3
138701,6
138701,6
138701,6
Местный бюджет
913
10 02
04 2 0291
610
582,4
690,4
690,4
690,4
582,4
582,4
582,4
Областной бюджет
913
10 02
04 2 7226
610
97052,1
85991,6
86699,1
89143,9
138119,2
138119,2
138119,2
Основное мероприятие 2.1
Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, оказывающего услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
всего, в т.ч.
913
00 00
04 2 0000
000
97634,5
86682,0
87389,5
89834,3
138701,6
138701,6
138701,6
Местный бюджет
913
10 02
04 2 0291
610
582,4
690,4
690,4
690,4
582,4
582,4
582,4
Областной бюджет
913
10 02
04 2 7226
610
97052,1
85991,6
86699,1
89143,9
138119,2
138119,2
138119,2
Основное мероприятие 2.3
Выявление и учет пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании; определение форм предоставления помощи
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4
Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.5
Осуществление контроля качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии со стандартами социального обслуживания МБУ "ЦСО г. Таганрога"
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6
Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.7
Организация работы по оказанию пожилым гражданам социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8
Содействие в оформлении медицинской документации участникам и инвалидам войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний
МБУ "ЦСО
г. Таганрог"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9
Изучение потребности и возможности граждан пожилого возраста по участию в различных формах туризма, оказание содействия в организации социальных туров
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10
Предоставление возможности людям пожилого возраста использовать на безвозмездной основе спортивно-оздоровительный инвентарь МБУ "ЦСО г. Таганрога"
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.11
Содействие в оформлении медицинской документации участникам и инвалидам войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.12
Направление сотрудников МБУ "ЦСО г. Таганрога" на обучение в вузы, на курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.13
Предоставление МБУ "ЦСО г. Таганрога" студентам профильных высших учебных заведений площадки для прохождения практики
МБУ "ЦСО
г. Таганрога"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
УСЗН
г. Таганрога
всего, в т.ч.
913
10 03
04 3 0000
-
242172,8
260878,5
261959,1
281424,4
248477,4
248477,4
248477,4
Местный бюджет
913
10 03
-
-
2184,3
2065,6
2065,6
2123,6
2060,1
2060,1
2060,1
Областной бюджет
913
10 03
-
-
142758,7
151679,9
171893,6
187737,6
158287,4
158287,4
158287,4
Федеральный бюджет
913
10 03
-
-
97229,8
107133,0
87999,9
91563,2
88129,9
88129,9
88129,9
Основное мероприятие 3.1
Оказание материальной помощи малоимущим семьям с детьми и семьям, имеющим детей-инвалидов
Местный бюджет
913
10 03
04 3 1011
240
27,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
913
10 03
04 3 1011
310
2134,7
1748,0
1748,0
1806,0
1742,5
1742,5
1742,5
Основное мероприятие 3.2
Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям
Областной бюджет
913
10 03
04 3 7217
240
6,6
6,5
6,5
6,5
-
-
-
913
10 03
04 3 7217
320
64637,3
61974,7
65192,7
67857,5
65817,3
65817,3
65817,3
Основное мероприятие 3.3
Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни
Областной бюджет
913
10 03
04 3 7216
240
192,0
196,3
205,7
214,4
-
-
-
913
10 03
04 3 7216
320
19789,4
20239,2
21206,4
22101,8
21073,2
21073,2
21073,2
Основное мероприятие 3.4
Предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей
Областной бюджет
913
10 03
04 3 7215
240
230,2
215,0
228,5
241,0
-
-
-
913
10 03
04 3 7215
320
22583,7
21888,5
23256,6
24501,6
27454,4
27454,4
27454,4
Основное мероприятие 3.5
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Федеральный бюджет
913
10 04
04 3 5270
320
1133,2
884,5
1162,1
1184,4
1975,0
1975,0
1975,0
Основное мероприятие 3.6
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей
Областной бюджет
913
10 03
04 3 7224
240
5,0
4,2
4,4
4,6
-
-
-
913
10 03
04 3 7224
320
515,7
430,4
450,5
469,1
454,9
454,9
454,9
Основное мероприятие 3.7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет
Областной бюджет
913
10 04
04 3 7225
240
179,8
371,4
218,9
308,7
-
-
-
913
10 04
04 3 7225
320
7990,1
15015,9
22563,0
31825,4
6399,0
6399,0
6399,0
Федеральный бюджет
913
10 04
04 3 5084
320
17202,3
23274,4
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.8
Предоставление регионального материнского капитала для малоимущих семей
Областной бюджет
913
10 03
04 3 7221
240
-
79,6
139,1
145,8
-
-
-
913
10 03
04 3 7221
320
-
8209,1
14336,7
15032,4
11984,3
11984,3
11984,3
Основное мероприятие 3.9
Осуществление бесплатной доставки детей из малообеспеченных семей к месту отдыха (в пределах Ростовской области) в рамках летней оздоровительной кампании
Местный бюджет
913
10 03
04 3 1106
320
22,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 3.10
Расходы на приобретение путевок и обеспечение выплаты компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительные учреждения
Областной бюджет
913
07 07
04 3 7220
240
65,3
39,9
39,9
39,9
-
-
-
913
07 07
04 3 7220
320
26563,3
23009,2
24044,7
24988,9
25104,3
25104,3
25104,3
Основное мероприятие 3.11
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Федеральный бюджет
913
10 03
04 3 5380
240
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
913
10 03
04 3 5380
320
78893,3
82973,1
86836,8
90377,8
86154,9
86154,9
86154,9

Используемые сокращения:
УСЗН г. Таганрога - Управление социальной защиты населения г. Таганрога;
МБУ "ЦСО г. Таганрога" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога".",

Заместитель
главы Администрации
города Таганрога
М.В.РАДОМСКАЯ





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 04.08.2015 № 2371

"Приложение № 8
к муниципальной программе
города Таганрога
"Социальная поддержка граждан"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАГАНРОГА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан
Всего
1500720,9
1441857,4
1487696,0
1565636,1
1589202,6
1589202,6
1589202,6
Местный бюджет
32159,4
29149,4
26385,8
26443,8
26504,4
26504,4
26504,4
Областной бюджет
1070105,5
1068472,6
1133723,9
1200173,8
1239846,2
1239846,2
1239846,2
Федеральный бюджет
384282,6
332235,4
315586,3
327018,5
322852,0
322852,0
322852,0
Внебюджетные источники
14173,4
12000,0
12000,0
12000,0
-
-
-
Подпрограмма 1
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Всего
1146740,2
1082296,9
1126347,4
1182377,4
1202023,6
1202023,6
1202023,6
Местный бюджет
29392,7
26393,4
23629,8
23629,8
23861,9
23861,9
23861,9
Областной бюджет
830294,7
830801,1
875131,2
923292,3
943439,6
943439,6
943439,6
Федеральный бюджет
287052,8
225102,4
227586,4
235455,3
234722,1
234722,1
234722,1
Подпрограмма 2
Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Всего
111807,9
98682,0
99389,5
101834,3
138701,6
138701,6
138701,6
Местный бюджет
582,4
690,4
690,4
690,4
582,4
582,4
582,4
Областной бюджет
97052,1
85991,6
86699,1
89143,9
138119,2
138119,2
138119,2
Внебюджетные источники
14173,4
12000,0
12000,0
12000,0
-
-
-
Подпрограмма 3
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Всего
242172,8
260878,5
261959,1
281424,4
248477,4
248477,4
248477,4
Местный бюджет
2184,3
2065,6
2065,6
2123,6
2060,1
2060,1
2060,1
Областной бюджет
142758,7
151679,9
171893,6
187737,6
158287,4
158287,4
158287,4
Федеральный бюджет
97229,8
107133,0
87999,9
91563,2
88129,9
88129,9
88129,9
".

Заместитель
главы Администрации
города Таганрога
М.В.РАДОМСКАЯ


------------------------------------------------------------------