Постановление Администрации г. Новочеркасска от 15.01.2015 N 36 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1803 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2015 г. № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.09.2013 № 1803 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 04.12.2014 № 2643)

В связи с необходимостью изменений распределения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске", в соответствии с постановлениями Администрации города от 28.08.2013 № 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 03.09.2013 № 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Город Новочеркасск", постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1803 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" (в редакции постановления от 04.12.2014 № 2643) изменение - приложение "Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по ЖКХ и благоустройству Конюшинскую Л.А.

Мэр города Новочеркасска
В.В.КИРГИНЦЕВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 15.01.2015 № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование муниципальной Программы
-
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске (далее - Программа)
Координатор Программы
-
муниципальное казенное учреждение Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Новочеркасска (далее - ДЖКХ)
Участники Программы
-
ДЖКХ;
муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского развития города Новочеркасска" (далее - ДСГР);
отдел информационной политики и общественных отношений Администрации города (далее - ОИП);
муниципальное казенное учреждение "Специализированная служба по вопросам похоронного дела в городе Новочеркасске" (далее - МКУ "Спецслужба");
управляющие организации (компании) (далее - УК);
товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ);
жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК);
жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы (далее - ЖК);
собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД);
организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках мероприятий Программы
Подпрограммы Программы
-
1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске".
2. "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска".
3. "Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске".
4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
Программно-целевые инструменты Программы
-
отсутствуют
Цели Программы
-
стимулирование и развитие городского жилищного хозяйства;
развитие коммунальной инфраструктуры города;
повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
повышение уровня содержания и благоустройства территории города
Задачи Программы
-
увеличение объема капитального ремонта МКД для повышения их комфортности и энергоэффективности;
эффективное управление МКД;
повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;
обеспечение населения города питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
организация освещения улиц города;
организация благоустройства и озеленения территории города;
создание условий для стимулирования и развития городского жилищного хозяйства;
создание условий для развития коммунальной инфраструктуры города
Целевые индикаторы (показатели) Программы
-
доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК;
уровень износа коммунальной инфраструктуры города
Этапы и сроки реализации Программы
-
этапы не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение Программы
-
общий объем финансирования Программы составляет 1750353,4055 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 261706,6055 тыс. рублей;
на 2015 год - 132159,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 143076,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 134719,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 405531,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 287863,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 385267,4 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 164727,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 98300,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 22749,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 15118,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 28559,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1585626,3055 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 163406,5055 тыс. рублей;
на 2015 год - 109410,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 127958,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 134719,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 377001,3 тыс. рублей;
на 2019 год - 287863,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 385267,4 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в установленном порядке
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
увеличение доли МКД в целом по городу Новочеркасску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК, к 2020 году до 13,7%;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году до 64,9%

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан - один из приоритетов муниципальной политики, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения города, предпосылкой социальной и экономической стабильности.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении МКД, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в МКД, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории города должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления МКД.
На 1 июля 2013 года в 100% от общего количества МКД выбран способ управления (либо определен по результатам открытого конкурса УК для управления многоквартирным домом), в том числе: 1,8% - непосредственный способ управления, 12,3% - управление ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным специализированным потребительским кооперативом, 76,3% - управление УК.
В сфере управления МКД работают 26 УК, 205 ТСЖ, ЖСК, ЖК.
Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления МКД являются:
неудовлетворительное техническое состояние МКД в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;
изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в МКД;
отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным фондом, необходимой подготовки по вопросам управления МКД, а также недостаточная информационно-методическая работа с населением города;
недостаточный уровень самоорганизации собственников помещений в МКД для совместного решения важных вопросов по управлению МКД, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД;
отсутствие прозрачных и взаимно понятных отношений между собственниками помещений и УК (договор управления МКД в большинстве случаев заключается формально).
В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в МКД, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов МКД.
Более 30% жилищного фонда города составляют МКД, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта МКД требуется оказание государственной и муниципальной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в МКД.
С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. Российское законодательство, в том числе Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782, исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы.
В жилищном фонде города насчитывается 160 лифтов. Анализ технического состояния лифтового оборудования в МКД показал, что 32 лифта нуждаются в замене. Значительная часть лифтов не соответствует требованиям безопасности, ресурсосбережения, пожарозащищенности, не обеспечивает доступность пользования для маломобильных групп граждан, нуждается в модернизации или замене.
Лифт - это предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть современного быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания граждан. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры государственной и муниципальной поддержки по данному направлению.
Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. По-прежнему актуальными являются улучшение технического состояния жилья, стабилизация рынка управления МКД, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.
Решение задач Программы возможно при условии применения программно-целевого метода.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:
вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России;
жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.
Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, региональном, муниципальном уровнях переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения города при обеспечении доступности тарифов на эти услуги не представляется возможным.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
В городе отмечается несоответствие требуемого объема фактическому объему инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города оценивается более чем в 50,0 млрд. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232, одним из ключевых направлений развития является повышение уровня и качества жизни населения города, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения города качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения города.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые координатор и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.
Среди рисков реализации Программы необходимо выделить следующие:
1. Финансовые риски.
Связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта МКД в рамках создаваемой региональной системы требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
2. Экономические риски.
Такие риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения города. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такие риски для реализации Программы могут быть качественно оценены как умеренные.
3. Непредвиденные риски.
Такие риски, в том числе природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, могут привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в городе, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такие риски для Программы можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы могут оказать экономические риски экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников Программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением города.
Меры государственного регулирования в жилищной сфере в рамках Программы не предусмотрены. Принятие мер правового регулирования относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти и предусмотрено государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р.
Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления, носят вспомогательный характер и представлены в приложении 1.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы - стимулирование и развитие городского жилищного хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры города, повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышение уровня содержания и благоустройства территории города.
Задачи Программы - увеличение объема капитального ремонта МКД для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление МКД, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, обеспечение населения города питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, организация освещения улиц города, организация благоустройства и озеленения территории города, создание условий для стимулирования и развития жилищного хозяйства, развития коммунальной инфраструктуры города.
Цели Программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;
Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В рамках муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта МКД, улучшению качества управления и содержания общего имущества МКД путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления МКД.
С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание ТСЖ, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления МКД.
В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Состав целевых индикаторов (показателей) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.
Информация о значениях целевых индикаторов (показателей) Программы приводится в приложении 2.
Целевые индикаторы (показатели), значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложении 3. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) Программы, не входящих в состав данных официальной статистики, приводится в приложении 4.
Период реализации Программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
В результате реализации Программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей города и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:
повышением удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
увеличением протяженности освещенных улиц города;
улучшением благоустройства территории города.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОБОБЩЕННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
В состав Программы включены следующие четыре подпрограммы:
1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске";
2. "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска";
3. "Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске";
4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске".
В рамках подпрограммы 1 "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске" предполагается реализация ряда основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 направлено на улучшение технического состояния МКД, улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт МКД может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 будет проведена замена (модернизация) лифтового оборудования в МКД, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами.
Основное мероприятие 1.3 обусловлено необходимостью государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в МКД. В рамках мероприятия средства местного бюджета будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту.
Основное мероприятие 1.4 обусловлено необходимостью поддержания муниципального жилищного фонда в удовлетворительном техническом состоянии.
В рамках мероприятия средства местного бюджета будут направлены на выполнение наиболее значимых видов работ по капитальному, текущему ремонту и на ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда в случае чрезвычайных происшествий, а также на разработку проектно-сметной документации для проведения указанных работ.
Основное мероприятие 1.5 предусматривает проведение капитального ремонта фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по пр. Баклановскому от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной.
Основное мероприятие 1.6 предусматривает:
освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;
организацию и проведение "круглых столов" с участием УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК и ресурсоснабжающих организаций;
Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением города, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления МКД.
Основное мероприятие 1.7 направлено на повышение уровня собираемости сборов за наем жилых помещений и, как следствие, на улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.
Основное мероприятие 1.8 носит обеспечивающий характер и позволит обеспечить своевременное исполнение требований налогового законодательства.
Основное мероприятие 1.9 направлено на погашение кредиторской задолженности средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Основное мероприятие 1.10 обусловлено необходимостью исполнения муниципальным образованием как собственником жилых помещений, обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Региональной программы капитального ремонта.
В рамках подпрограммы 2 "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска" предполагается реализация ряда основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.
Анализ существующей системы водоснабжения, водоотведения и дальнейших перспектив развития города показывает, что действующие сети работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий;
замена оборудования на существующих насосных станциях.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;
строительство канализационных насосных станций и реконструкция существующих с заменой насосного оборудования;
поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
Основное мероприятие 2.2 предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.
Модернизация и реконструкция теплоэнергетического комплекса должны быть выполнены по следующим направлениям:
реконструкция и модернизация котельных с учетом переподключения потребителей ликвидируемых встроенных котельных и строительство блочных модульных котельных взамен ликвидируемых;
реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
Основное мероприятие 2.3 предусматривает строительство сетей газоснабжения в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения города.
В результате реализации указанных основных мероприятий прогнозируется достижение следующих результатов:
повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Основное мероприятие 2.4 "Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
Направлено на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы.
Основное мероприятие 2.5 "Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области "О мерах по реализации Областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Направлено на погашение кредиторской задолженности средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
В рамках подпрограммы 3 "Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" предполагается реализация ряда основных мероприятий.
В ходе реализации основного мероприятия 3.1 планируются следующие мероприятия:
уличное освещение, содержание уличного освещения, окраска опор, выполнение которых положительно повлияет на увеличение площади освещения на территории города, протяженности сетей;
валка деревьев, высадка и уход за зелеными насаждениями, покос травы, услуги дендролога, вывоз несанкционированных свалок, отлов бродячих животных, отвод ливневых, грунтовых и талых вод, обработка зон массового отдыха населения города, выполнение которых способствует обновлению зеленого фонда города, комфортному проживанию горожан, повышению уровня экологической обстановки и увеличит площадь зеленых насаждений, вызовет снижение аллергической реакции на карантинную растительность;
ремонт парапетов, приобретение и установка урн и скамеек, ремонт и окраска скамеек, приобретение и установка металлоконструкций, оформление флагштоков и крупноформатных объемно-пространственных композиций, реставрация недвижимого объекта культурного наследия "Историко-архитектурный комплекс Площадь Ермака" положительно повлияет на придание эстетического вида городу;
уплата налога, судебные иски, уплата штрафов.
Основное мероприятие 3.2 направлено на повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и включает в себя:
вывоз несанкционированных свалок с мест захоронений с последующей утилизацией на полигоне ТБО;
вывоз ТБО (контейнеров) с территории кладбищ;
обработку мест захоронений (от клещей);
отсыпку дорог на кладбищах щебнем;
ручной вынос несанкционированных свалок, расположенных внутри Старого кладбища;
техническое обслуживание мемориального комплекса "Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений";
валка аварийных деревьев, распиловка упавших деревьев и обрезка аварийных деревьев на территории кладбища по ул. Гвардейской;
бетонирование площадки под мусорные контейнеры на кладбище, расположенном по адресу: город Новочеркасск ул. Бабушкина, 63а;
уплата штрафов.
В рамках подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" реализуются основные мероприятия:
4.1. обеспечение выполнения функций отраслевым (функциональным) органом Администрации города;
4.2. обеспечение деятельности МКУ "Спецслужба".
Данные мероприятия содержат расходы на финансовое обеспечение ДЖКХ и МКУ "Спецслужба" и носят вспомогательный характер. Подпрограмма не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития города Новочеркасска в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех значений целевых индикаторов (показателей) Программы.
4.3 информирование населения через средства массовой информации о реализации муниципальных программ на территории города Новочеркасска.
Данное мероприятие обусловлено необходимостью информирования населения города о деятельности органов местного самоуправления, а также о реализации на территории города Новочеркасска муниципальных программ.
Характеристика основных мероприятий Программы приведена в приложении 5.
Перечень инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности, приведен в приложении 6.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2014-2020 годах составляет 1750353,4055 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет:
средств областного бюджета - 164727,1 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 1585626,3055 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем ассигнований за счет средств местного бюджета утверждается решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.
Объем средств на реализацию Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач Программы.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы приведена в приложении 7.
Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы приведена в приложении 8.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы в целом и подпрограмм будет проводиться с использованием целевых индикаторов (показателей) выполнения Программы и подпрограмм, мониторинг и оценка степени достижения значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности Программы и подпрограмм представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации Программы и подпрограмм) и по итогам реализации Программы (подпрограмм) в целом как результативности Программы (подпрограмм), исходя из оценки соотношения фактических значений целевых индикаторов (показателей) их плановым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы (подпрограмм).
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы;
степень результативности Программы и подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и подпрограмм.
Критерий "Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы" (Сi) базируется на анализе значений целевых индикаторов (показателей), приведенных в приложении 2, и рассчитывается по формуле по каждому целевому индикатору (показателю):



где Фi - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
Пi - установленное Программой значение целевого индикатора (показателя).
Примечание: применяется прямое соотношение значений (Фi/Пi) для целевых индикаторов (показателей), имеющих тенденции к увеличению, обратное соотношение (Пi/Фi) - для имеющих тенденции к уменьшению.
Критерий "Степень результативности Программы и ее подпрограмм (Р)" проводится по формуле:



где n - количество показателей Программы.
Общая оценка результативности Программы (Рпо) определяется по формуле:



где - результативность реализации по целевым индикаторам (показателям) подпрограмм;
- результативность реализации по целевым индикаторам (показателям) Программы;
Критерий "Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и подпрограмм" (П), производится по следующей формуле:



где ФР - фактические расходы бюджетных средств на реализацию Программы и подпрограмм в соответствующем периоде;
ЗР - запланированные расходы бюджетных средств на реализацию Программы и подпрограмм в соответствующем периоде.
В целях оценки эффективности реализации Программы и подпрограмм полученные значения показателей Р сравниваются со значениями показателей П:
если Р >= 90% и П >= 95% - высокая оценка;
если 90% <= Р <= 80% и 95% <= П <= 90% - удовлетворительная оценка;
если Р < 80% и П < 90% - неудовлетворительная оценка.
Проведение оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) в течение всего срока реализации производится не реже чем один раз в год.

Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КООРДИНАТОРА
И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Координатор Программы:
организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
готовит план реализации Программы и отчет о реализации Программы в установленном порядке.
Участник Программы:
осуществляет реализацию основных мероприятий Программы;
представляет координатору Программы в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;
представляет ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, координатору Программы информацию, необходимую для подготовки плана реализации Программы, отчетов об исполнении плана реализации Программы и отчета о реализации Программы по итогам полугодия и 9 месяцев;
представляет в срок до 15 января года, следующего за отчетным, координатору Программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации Программы;
представляет координатору Программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

Раздел 7. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование подпрограммы
-
Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске (далее - подпрограмма 1)
Участники программы
-
ДЖКХ
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
-
отсутствуют
Цели подпрограммы 1
-
улучшение технического состояния МКД;
создание благоприятных условий для управления МКД
Задачи подпрограммы 1
-
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД, проводимому с привлечением средств собственников помещений в МКД, и предоставление мер государственной и муниципальной поддержки;
повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами;
развитие конкурентной среды в сфере управления МКД;
создание условий для осознанного выбора собственниками помещений способа управления МКД;
информирование населения города о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1
-
количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт;
количество лифтов, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене;
общее количество управляющих организаций и ТСЖ
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
-
этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
-
финансирование подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке за счет средств областного и местного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы 1 уточняется при формировании соответствующего бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 395288,849 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 100930,549 тыс. рублей;
на 2015 год - 36270,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 34949,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 15592,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 65836,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 69126,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 72582,4 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 117269,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 79402,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 22749,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 15118,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 278019,549 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 21528,499 тыс. рублей;
на 2015 год - 13521,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 19831,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 15592,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 65836,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 69126,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 72582,4 тыс. рублей.
Для ресурсного обеспечения подпрограммы 1 могут привлекаться средства внебюджетных источников (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
-
увеличение доли МКД в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК, к 2020 году до 13,7%;
увеличение количества МКД, в которых проведен капитальный ремонт, к 2020 году до 25;
уменьшение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене, к 2020 году до 12;
увеличение общего количества УК и ТСЖ к 2020 году до 239

Раздел 7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в МКД, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества МКД, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов МКД.
Для ускорения процесса выбора способа управления в МКД, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года за счет средств областного и местного бюджетов предоставлялась государственная и муниципальная поддержка на капитальный ремонт МКД, собственники помещений в которых выбрали способ управления.
С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта МКД с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда), нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ.
Начиная с 2009 года предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт МКД осуществляется в зависимости от выполнения муниципальными образованиями условий реформирования ЖКХ, в числе которых - увеличение количества МКД, управляемых ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления МКД, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности.
С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. Действующее законодательство, в том числе Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782, исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы.
В жилищном фонде города насчитывается 160 лифтов. Анализ технического состояния лифтового оборудования в МКД показал, что 32 лифта нуждаются в замене. Значительная часть лифтов не соответствует требованиям безопасности, ресурсосбережения, пожарозащищенности, не обеспечивает доступность пользования для маломобильных групп граждан, нуждается в модернизации или замене.
В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры муниципальной поддержки по данному направлению.
В Ростовской области формируется региональная система капитального ремонта МКД. Принят Областной закон Ростовской области от 11.06.2013 № 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области".
Правительством Ростовской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД, а также определены вопросы создания и деятельности регионального оператора Ростовской области - Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту.
Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет ежемесячных взносов собственников помещений в МКД, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Капитальный ремонт МКД с 2015 года будет проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта. В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется преимущественно за счет мер муниципальной поддержки с долевым участием собственников помещений в МКД.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта МКД необходимо продолжить предоставление мер муниципальной поддержки для его проведения.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении МКД, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в МКД, решения вопросов пользования указанным имуществом, на территории Ростовской области должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления МКД.
На 1 июля 2013 года в 100% от общего количества МКД выбран способ управления (либо определен по результатам открытого конкурса УК), в том числе: 1,8% - непосредственный способ управления, 12,3% - управление ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным специализированным потребительским кооперативом, 76,3% - управление УК.
В сфере управления МКД работают 26 УК, 205 ТСЖ, ЖСК, ЖК или иных специализированных потребительских кооперативов.
Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления МКД являются:
неудовлетворительное техническое состояние МКД в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;
изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в МКД;
отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным фондом, необходимой подготовки по вопросам управления МКД, а также недостаточная информационно-методическая работа с населением города;
недостаточный уровень самоорганизации собственников помещений для совместного решения важных вопросов по управлению МКД, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД;
отсутствие прозрачных отношений между собственниками помещений МКД и УК.
Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. Для повышения качества жилищных услуг по-прежнему актуальными являются улучшение технического состояния жилья и стабилизация рынка управления МКД. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.
В результате реализации подпрограммы 1 прогнозируется приведение технического состояния МКД в соответствие с нормативными требованиями, развитие конкуренции на рынке управления МКД и формирование активного и информированного собственника жилья.
Основной целью развития системы жилищно-коммунального комплекса города является обеспечение комфортных условий проживания населения города в соответствии с современными требованиями и стандартами.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1 не менее чем на 10% от планового уровня и на которые координатор и участники подпрограммы 1 не могут оказать непосредственного влияния.
Среди рисков реализации подпрограммы 1 необходимо выделить следующие:
1. Институционально-правовые риски, связанные с недостаточно быстрым формированием институтов, в частности, региональной системы капитального ремонта МКД. Данный риск можно оценить как умеренный.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы 1 в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности подпрограммы 1, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетов, риски сбоя в реализации подпрограммы 1 по причине недофинансирования можно считать умеренными.
Поскольку в рамках реализации подпрограммы 1 отсутствуют рычаги управления экономическими рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.
Управление рисками реализации подпрограммы 1 будет осуществляться путем координации деятельности всех участников подпрограммы 1 и проведения информационно-разъяснительной работы с населением города.
Меры государственного регулирования в жилищной сфере в рамках подпрограммы 1 не предусмотрены.

Раздел 7.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целями подпрограммы 1 являются улучшение технического состояния МКД и создание благоприятных условий для управления МКД.
Цели подпрограммы 1 соответствуют:
приоритетам жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года; Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года;
целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
стратегической цели муниципальной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД, проводимому с привлечением средств собственников помещений в МКД, и предоставление мер муниципальной поддержки;
повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами;
развитие конкурентной среды в сфере управления МКД;
создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в МКД способа управления данными МКД;
информирование населения города о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере.
Состав целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы 1.
Характеристика целевых индикаторов (показателей) приводится в приложении 2. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 приводится в приложении 4.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в период 2014-2020 годов. При реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году:
будет увеличена доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК, к 2020 году до 13,7%;
будет увеличено количество МКД, в которых планируется провести капитальный ремонт, до 25;
будет уменьшено количество лифтов, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене, до 12;
будет увеличено общее количество УК и ТСЖ до 239.
Реализация подпрограммы 1 должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения города. В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы. В частности, в качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 необходимо отметить следующие.
Техническое состояние МКД будет приведено в соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения города жилищными услугами. Уровень информированности собственников помещений в МКД об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ станет высоким, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов управления МКД и обеспечат эффективный контроль за предоставлением им жилищно-коммунальных услуг.

Раздел 7.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Комплексный характер целей и задач подпрограммы 1 обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме 1, так и по ее отдельным мероприятиям.
В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация ряда основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 направлено на улучшение технического состояния МКД, улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт МКД может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 будет проведена замена (модернизация) лифтового оборудования в МКД, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами.
Основное мероприятие 1.3 обусловлено необходимостью муниципальной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в МКД. В рамках мероприятия средства областного бюджета будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту.
Основное мероприятие 1.4 обусловлено необходимостью поддержания муниципального жилищного фонда в удовлетворительном техническом состоянии.
В рамках мероприятия средства местного бюджета будут направлены на выполнение наиболее значимых видов работ по капитальному, текущему ремонту и на ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда в случае чрезвычайных происшествий, а также на разработку проектно-сметной документации для проведения указанных работ.
Основное мероприятие 1.5 заключает в себе проведение капитального ремонта фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по пр. Баклановскому от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной.
Основное мероприятие 1.6 предусматривает:
освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;
организацию и проведение "круглых столов" с участием УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК и ресурсоснабжающих организаций.
Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением города, что приведет к принятию собственниками помещений осознанных решений в сфере управления МКД.
Основное мероприятие 1.7 направлено на повышение уровня собираемости сборов за наем жилых помещений и, как следствие, на улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.
Основное мероприятие 1.8 носит обеспечивающий характер и позволит обеспечить своевременное исполнение требований налогового законодательства.
Основное мероприятие 1.9 направлено на погашение кредиторской задолженности средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Основное мероприятие 1.10 обусловлено необходимостью исполнения муниципальным образованием как собственником жилых помещений обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Региональной программы капитального ремонта.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в приложении 5.

Раздел 7.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Источниками финансирования подпрограммы 1 являются средства областного и местного бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 в 2014-2020 годах составляет 395288,849 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 117269,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 278019,549 тыс. рублей.
Для ресурсного обеспечения подпрограммы 1 могут привлекаться средства внебюджетных источников - Фонда.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы 1 за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов при выделении субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме 1 в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.
Предоставление финансовой поддержки Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Порядок и особенности реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД при финансовой поддержке за счет средств Фонда устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области. Адресное распределение средств финансовой поддержки Фонда осуществляется ежегодно путем утверждения постановлением Правительства Ростовской области соответствующей областной адресной программы по капитальному ремонту МКД в Ростовской области во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы 1.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении 7.
Информация о расходах федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении 8.

Раздел 7.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В 2014 году предоставление средств областного и местного бюджетов для субсидирования управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов на проведение капитального ремонта и (или) изготовление проектно-сметной документации многоквартирных домов, проведение энергетических обследований многоквартирных домов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление и расходование средств областного и местного бюджетов на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, производится в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области для расходования субсидии из областного бюджета.
Средства областного и местных бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели.
Субсидии областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются управляющим организациям (ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) при условии выполнения следующих требований.
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
отсутствие задолженности перед подрядной организацией за выполненные работы по капитальному ремонту по итогам реализации областных программ капитального ремонта в предыдущем году.
Требования в отношении собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту в соответствии с подпрограммой 1:
принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом (управление управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом);
принятие решения об избрании совета многоквартирного дома (в случае если в доме выбран способ управления - управление управляющей организацией);
принятие решения о проведении капитального ремонта и энергетического обследования, составе работ по капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта и энергетического обследования, размере доли софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования, порядке и сроках сбора средств на софинансирование капитального ремонта и энергетического обследования, порядке расчетов за выполненные работы. Размер софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 15 процентов от стоимости капитального ремонта и энергетического обследования.
Средства собственников помещений в многоквартирных домах, направленные на долевое финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в таком доме в соответствии с подпрограммой 1, рассматриваются в качестве досрочной уплаты взносов на капитальный ремонт, предусмотренных статьей 169 ЖК РФ, при соблюдении следующих условий:
1) соответствие услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащих выполнению в рамках государственной программы, части 1 статьи 166 ЖК РФ, части 5.1 статьи 8 Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС, а также наличие указанных работ в отношении такого многоквартирного дома в Региональной программе по проведению капитального ремонта общего имущества помещений в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 (далее - Региональная программа).
В случае если в рамках подпрограммы 1 проводятся работы, не предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ, частью 5.1 статьи 8 Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС, доля средств собственников помещений в многоквартирном доме, направленных на долевое финансирование таких работ, не рассматривается в качестве досрочного исполнения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, предусмотренных статьей 169 ЖК РФ;
2) принятие собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения об исключении из Региональной программы услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащих выполнению в соответствии с подпрограммой 1. Указанное решение передается собственниками помещений в многоквартирном доме в орган местного самоуправления, который представляет его ответственному исполнителю государственной программы для внесения соответствующих изменений в Региональную программу.
Требования в отношении многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту в соответствии с подпрограммой 1:
проведение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка под многоквартирным домом или наличие обязательства муниципального образования по проведению данных работ в срок до 1 января 2016 г.;
физический износ многоквартирного дома 50 и более процентов.
Критерии оценки обращений ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций для отбора многоквартирных домов с целью включения их в муниципальную программу капитального ремонта:
а) технические критерии:
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части видов работ при условии объективной потребности в их проведении), реализация требований энергоэффективности;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - повышение энергоэффективности);
б) организационные критерии:
степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектно-сметной документации);
степень самоорганизации собственников помещений многоквартирного дома (наличие решений общих собраний о выборе совета многоквартирного дома, утверждении плана текущего ремонта);
принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении внутридомового газового оборудования в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (замене);
в) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги).
ответственным исполнителем Программы формируется адресный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых финансируется в текущем году по подпрограмме 1.
Основанием для включения многоквартирных домов в указанный адресный перечень являются следующие документы, предоставляемые управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) в Департамент ЖКХ:
заявление о включении в Программу;
копия протокола общего собрания собственников помещений в МКД о выборе способа управления МКД, об утверждении существенных условий договора управления МКД, о выборе совета МКД;
копия устава УК или ТСЖ;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия протокола о выборе руководителя УК или ТСЖ;
копия протокола общего собрания собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;
копия технического паспорта МКД;
проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в установленном порядке;
документ о проведении государственного кадастрового учета земельного участка под многоквартирным домом;
Порядок привлечения ТСЖ, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома утверждается нормативным правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников, в том числе средства собственников помещений в многоквартирном доме, вносимые в счет оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома.
ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации обязаны обеспечить учет средств, вносимых в счет оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома, в разрезе лицевых счетов собственников помещений и обеспечить их сохранность до момента перечисления подрядной организации за выполненные работы.
Муниципальное образование осуществляет софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в части, приходящейся на жилые и нежилые помещения муниципальной формы собственности.
Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году в расчете на один квадратный метр общей площади помещений составит 31159,2 рубля.
Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного дома. Состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, определяется общим собранием собственников многоквартирного дома в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".
Работы по капитальному ремонту должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
В целях обеспечения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках подпрограммы 1 предусмотрено предоставление средств на проведение энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.
В отношении каждого из домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках муниципальной программы, проводятся два энергетических обследования. Первое (предварительное) энергетическое обследование проводится до капитального ремонта, второе (итоговое) - по завершении капитального ремонта с составлением энергетического паспорта и присвоением многоквартирному дому класса энергетической эффективности.
Порядок проведения энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и привлечения подрядных организаций для выполнения работ по проведению энергетических обследований многоквартирных домов утверждается нормативным правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Требования энергетической эффективности не применяются к многоквартирным домам, капитальный ремонт которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований.
Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).
Функция строительного контроля за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ или иным юридическим (физическим) лицом, наделенным соответствующими правами управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление данным многоквартирным домом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам. Затраты на проведение строительного контроля включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, производится в целях:
обеспечения безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах;
внедрения ресурсосберегающих технологий;
внедрения современных систем диспетчерского контроля работы лифтов.
Перечень объектов по замене и модернизации лифтов формируется на основе заявок управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива).
Критерии оценки для отбора объектов:
а) технические критерии:
продолжительность эксплуатации лифтов (срок службы после ввода в эксплуатацию);
техническое состояние лифтов;
б) организационные критерии:
доля голосов, поданных собственниками за решение о проведении работ по замене (модернизации) лифтов и долевом финансировании, от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
наличие проектно-сметной документации;
наличие заключения экспертизы проектно-сметной документации;
в) финансовые критерии:
размер доли софинансирования расходов на замену (модернизацию) лифтов;
привлечение кредитных средств.
Анализ технического состояния лифтов осуществляется специализированной организацией, обеспечивающей его техническое обслуживание. При достижении предельных нормативных сроков работы оборудования, а также в случаях увеличения количества сбоев в работе лифтов указанная организация вносит предложение организации, управляющей многоквартирным домом, о его замене и, в случае необходимости, модернизации.
Организация, управляющая многоквартирным домом, организует проведение органом по сертификации оценки соответствия лифта, отработавшего нормативный срок службы, с выдачей заключения.
По результатам оценки соответствия лифта организация, управляющая многоквартирным домом, доводит информацию о необходимости замены или модернизации лифтов до сведения собственников помещений и оказывает им содействие в проведении общего собрания по вопросу замены и модернизации лифтов.
Общее собрание собственников решает вопрос о разработке проектно-сметной документации, прохождении ее экспертизы и определении источника финансирования указанных работ.
По завершении разработки проектно-сметной документации проводится общее собрание собственников по вопросам замены и модернизации лифтов, утверждения проектно-сметной документации, определения доли софинансирования собственниками помещений (ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) замены или модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты.
Доля софинансирования собственниками мероприятий по замене и модернизации лифтов должна составлять не менее 30 процентов от сметной стоимости указанных работ.
Средства собственников помещений в многоквартирных домах, направленные на долевое финансирование услуг и (или) работ по замене или модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в соответствии с подпрограммой 1 рассматриваются в качестве досрочной уплаты взносов на капитальный ремонт, предусмотренных статьей 169 ЖК РФ.
В случаях, когда услуги и (или) работы по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирном доме, предусмотренные Региональной программой, выполнены в 2014 году в соответствии с подпрограммой 1, собственникам помещений в таком доме необходимо принять решение о переносе установленного в Региональной программе планового периода проведения указанных работ на более поздний период с учетом нормативных сроков службы лифтового оборудования, установленных действующим законодательством.
Указанное решение передается собственниками помещений в многоквартирном доме в орган местного самоуправления, который представляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области для внесения соответствующих изменений в Региональную программу.
Основанием для включения многоквартирных домов в перечень объектов по замене и модернизации лифтов являются следующие документы, предоставляемые управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) в Департамент ЖКХ:
заключение о необходимости замены и модернизации лифтов, выданное по результатам оценки соответствия лифтов;
решение общего собрания собственников по вопросам замены и модернизации лифтов, утверждения проектно-сметной документации, определения доли софинансирования собственниками помещений замены и модернизации лифтов, порядка и сроков внесения оплаты;
проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу.
В работы, финансируемые в рамках Программы, включаются:
работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;
работы по оснащению лифтов комплексами диспетчерского контроля, монтажу диспетчерского оборудования и подключению к центральному диспетчерскому пульту;
работы по модернизации лифтов, обеспечивающие повышение энергетической эффективности устанавливаемого оборудования, а также доступность для инвалидов и других маломобильных групп граждан (при наличии технической возможности, предусмотренной проектным решением).
Привлечение подрядной организации для выполнения работ по замене и модернизации лифтов осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области для привлечения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Программы в 2014 году, приведен в приложении 9.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА"

Наименование подпрограммы
-
Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска (далее - подпрограмма 2)
Участники подпрограммы 2
-
ДСГР, ДЖКХ
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
-
отсутствуют
Цель подпрограммы 2
-
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города с учетом развития жилищного и промышленного строительства
Задачи подпрограммы 2
-
повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2
-
доля населения города, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей;
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
уровень газификации города
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
-
этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются;
2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
-
финансирование подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке за счет средств областного и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 2 уточняется при формировании соответствующего бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 315363,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 33818,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 1153,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 149691,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 22700,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 108000,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 47457,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 18898,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 28559,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 267905,9 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 14920,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 1153,2,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 121131,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 22700,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 108000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
-
сохранение доли населения города, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города к 2020 году в размере 100%;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, к 2020 году до 60,7%;
снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей к 2020 году до 25,2%;
снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии к 2020 году до 19,8%;
повышение уровня газификации города к 2020 году до 91,18%

Раздел 8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
В городе отмечается несоответствие требуемого объема к фактическому объему инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города оценивается более чем в 50,0 млрд. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232, одним из ключевых направлений развития является повышение уровня и качества жизни населения города, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения города качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения города.
В городе в настоящий момент имеются:
три крупные независимые системы водоснабжения, две из которых находятся на балансе муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Новочеркасска, одна - в собственности ООО "Росстрой";
три крупные системы водоотведения, одна из которых находится на балансе муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Новочеркасска, одна - в собственности ООО "Росстрой", одна - на балансе ООО "ПК "НЭВЗ".
Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" г. Новочеркасска (далее - "Горводоканал"), основные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение.
Централизованные системы водоснабжения.
1. Подача речной воды в бывший Первомайский район производится через временный водозабор - плавучую насосную станцию "Роса-217" (далее - "ПНС"), капитально отремонтированную в 2009 году за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области. Одним из недостатков временного водозабора является его уязвимость в зимний период времени и в паводковый период, так как высокий подъем уровня воды р. Дон может привести к прекращению подачи воды в город. Поэтому на сегодняшний день особо остро стоит вопрос строительства постоянного водозабора на р. Дон. Отсутствует резервное электроснабжение временного водозабора, не выполнена катодная защита 2-х ниток водовода от ПНС. Производительность ПНС составляет 90 тыс. куб. м/сут., фактически на сегодняшний день перекачивается 70,0 тыс. куб. м/сут. (установлено 4 насоса). По двум водоводам диаметром 200 мм, протяженностью 16,8 км речная вода подается на водопроводную насосную станцию второго подъема в станицу Мишкинскую 6 насосами общей производительностью 180,0 тыс. куб. м/сут. перекачиваемой воды. В работе участвуют 4 насоса, два из которых находятся на консервации. Далее по двум водоводам диаметрами 700 и 1000 мм вода подается на водопроводные очистные сооружения ВОС-1 проектной производительностью 42 тыс. куб. м/сут. питьевой воды. Фактическая производительность очистных сооружений составляет до 50 тыс. куб. м/сут., что стало возможным после проведенной реконструкции скорых фильтров. Однако у водоснабжения абонентов бывшего Первомайского района в весенне-летний период имеется дефицит питьевой воды в объеме 10,0 тыс. куб. м/сут. Далее питьевая вода через насосную станцию 3-го подъема подается в разводящую городскую сеть.
2. Водоснабжение мкр. Лугового. Речная вода из р. Аксай насосными агрегатами подается на очистные сооружения водоснабжения мкр. Луговой, очищается, а затем направляется населению.
3. Водоснабжение мкр. Донского осуществляется от Бессергеневских водопроводных очистных сооружений в станице Бессергеневской. Водозабор расположен на подводящем канале НчГРЭС. Производительность водозабора составляет 16,8 тыс. куб. м/сут., который в настоящий момент фактически перекачивает 8,6 тыс. куб. м/сут. Производительность очистных сооружений составляет 15,0 тыс. куб. м/сут., фактическая - 7,1 тыс. куб. м/сут. От очистных сооружений вода подается потребителям мкр. Донского, станицам Бессергеневской, Заплавской, Кривянской.
Централизованные системы водоотведения.
Через 11 канализационных насосных станций предприятия, находящихся в бывшем Первомайском районе, и присоединенные сети канализации стоки направляются на очистные сооружения канализации ООО "Росстрой", расположенные в балке Сухая Кадамовка. Стоки подаются на очистные сооружения по одной действующей нитке напорного коллектора, резервной линии нет. От НчГРЭС на баланс Горводоканала переданы фекальные очистные сооружения (далее - ФОС) и канализационная насосная станция в мкр. Донской, самотечный и напорный канализационные коллекторы. Подающие стоки на ФОС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Сети, обслуживаемые Горводоканалом: мкр. Хотунок, мкр. Новый городок, бывший Первомайский район, от Бессергеневских очистных сооружений до мкр. Донского, мкр. Луговой.
На балансе предприятия находятся 346,14 км водопроводных сетей (включая водоводы 70 км), 25 подкачивающих водопроводных станций, канализационные сети протяженностью 157,74 км, 11 перекачивающих канализационных насосных станций. Износ сетей и сооружений составляет 80%, потери в сетях водоснабжения составляют более 35%.
ООО "Росстрой".
Централизованная система водоснабжения.
Водозабор на подводящем канале НчГРЭС. Далее вода подается на водопроводные очистные сооружения ВОС-2 (производительность 42 тыс. куб. м/сут.), очищается и подается в распределительную сеть для водоснабжения промышленных предприятий (осветленная и питьевого качества), для водоснабжения жителей мкр. Хотунок и мкр. Новый городок через присоединенную сеть Горводоканала, мкр. Соцгород, Жилучасток, Молодежного через присоединенную сеть ОАО "Управление ЖКХ" г. Новочеркасска, мкр. Октябрьского через присоединенную сеть Горводоканала. Водовод, подающий речную воду от водозабора до ВОС-2, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В санитарно-защитной зоне водозабора находится сброс ливневой канализации мкр. Донского, что грозит загрязнением воды в районе водозабора.
Централизованная система водоотведения.
По канализационной сети промышленные сточные воды собираются в канализационной насосной станции КНС № 4, которая по напорным коллекторам подает стоки на очистные сооружения.
По канализационной сети сточные воды бывшего Первомайского района собираются в Главную канализационную насосную станцию (ГКНС) и подаются на сооружения полной биологической очистки производительностью 55 тыс. куб. м/сут. Очищенные сточные воды после полей фильтрации отводятся в р. Грушевку и р. Тузлов. Разбавление промышленных стоков ООО "Росстрой" хозяйственно-бытовыми стоками улучшает эффект очистки промышленных сточных вод.
ООО "ПК "НЭВЗ".
Централизованная система водоотведения.
Через присоединенные сети канализации ОАО "Управление ЖКХ" г. Новочеркасска, МУП ЖКХ г. Новочеркасска "Октябрьский" и канализационные насосные станции стоки от мкр. Жилучасток, Соцгород, Молодежного, Октябрьского подаются на очистные сооружения канализации ООО "ПК "НЭВЗ". Очищенные воды отводятся в р. Тузлов.
На сегодняшний день проблема устойчивого обеспечения населения города качественной питьевой водой полностью не решена. Для бесперебойного обеспечения жителей водой в целях комплексного водоснабжения и водоотведения города в 1979 году проектным институтом "Водоканалпроект" был выполнен проект "Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации предприятия с учетом обеспечения г. Новочеркасска". Из-за большого объема и стоимости выполнения строительно-монтажных работ данный проект в полном объеме реализован не был. Для завершения строительства объектов внеплощадочного водоснабжения и водоотведения, ранее намеченных к строительству, и объектов, начатых строительством в период 1981-2002 годов, выполнено Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) на завершение строительства объекта "Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации предприятия с учетом обеспечения г. Новочеркасска". В последствии институтом ОАО "Ростовский водоканалпроект" выполнена корректировка ТЭО, но по ряду причин не получено положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Разработанное ТЭО учитывает все проблемы города по водоснабжению и водоотведению на перспективу. Без ТЭО невозможно продолжение развития жилищного строительства на всей территории города, в том числе в мкр. Сармат и мкр. Восточном, а также развитие промышленного комплекса и обеспечение жителей города качественными услугами водоснабжения и водоотведения.
В 2012 году объем реализованной питьевой воды населению города и организациям составил 8740000 куб. м, при этом утечки и неучтенные расходы составили 47,56%. Для реконструкции водоразборной сети с целью сокращения утечек, улучшения пропускной способности и энергосбережения необходима замена не менее 6 км трубопроводов в год.
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения города относятся:
дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей.
Система теплоснабжения города насчитывает 115 источников тепловой энергии (котельные), из них муниципальных - 63, что составляет 55% от общего количества котельных. Основными теплоснабжающими организациями города являются: МУП "Тепловые сети" г. Новочеркасска, ООО "ПК "НЭВЗ", НчГРЭС, ООО фирма "ТОК", ОАО "Управление ЖКХ", ГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова". Общая протяженность тепловых сетей составляет 200,4 км, из них муниципальных - 88,6 км (44,2%). По результатам 2012 года котельными было отпущено 384549 Гкал. В целом система теплоснабжения города характеризуется большим количеством низкоэффективных систем с небольшими котельными и установленными в них морально и физически изношенными котлами единичной тепловой мощности до 1 Гкал/час. Ряд котельных не отвечает требованиям экологической безопасности, удельные расходы топлива и электроэнергии превышают средние показатели по отрасли и не соответствуют современным требованиям. Техническое состояние тепловых сетей трудно оценить как удовлетворительное. Теплогидроизоляция отсутствует или нарушена. В некоторых частях города в осенне-зимний период теплотрассы затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и повышению расхода топлива. Отсутствие качественной водоподготовки приводит к значительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей. Отложение соединений железа на стенках труб приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов. Значительное отставание в плановых ремонтах сетей, обусловленное дефицитом денежных средств, привело к тому, что в 2012 году 20% всех сетей признаны нуждающимися в замене.
Обеспечение природным газом производится предприятием ОАО "Газпром" через предприятия ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". Основной поставщик природного газа - ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", газораспределительной организацией является ОАО "Новочеркасскгоргаз", в собственности которого находится 1020,6 км газовых сетей. Уровень газификации города составляет 87%.
Основными направлениями развития газоснабжения потребителей города являются:
дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения города;
улучшение бытовых условий жизни населения города;
обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;
внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;
реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;
повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту.
Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры как объекты жизнеобеспечения необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.
Общее состояние коммунального комплекса города характеризуется следующим образом:
из общего количества оборудования и сетей инженерной инфраструктуры города 60% выработали полностью нормативный ресурс;
большой износ оборудования, ветхие сети, низкий КПД морально и физически уставших котлов привели к увеличению расхода первичных энергоресурсов относительно нормативных;
тепловые потери при выработке, транспортировке и потреблении тепловой энергии составляют до 30% (при нормативе 8-10%);
физический износ коммунальных систем теплоэнергетического хозяйства составляет 73%;
в городе эксплуатируются сети водоснабжения с износом 56,4%, в том числе 29,6% водопроводных сетей сегодня не пригодны к эксплуатации;
износ сетей и сооружений водоотведения составляет 72%, в том числе не пригодны к эксплуатации - 22,0%.
Кроме того, еще одной проблемой, с которой на современном этапе столкнулась Администрация города, является отсутствие опережающего развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства на территории города. Необходимо выполнение мероприятий, направленных на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Сегодня очевидно, что решение обозначенных проблем требует комплексного и системного подхода. И первоначальным шагом к этому является реализация подпрограммы, учитывающей приоритетные направления Стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года.
К рискам реализации подпрограммы 2, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.
1. Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой 2 (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие), могут затруднить выполнение подпрограммы 2. Данные риски можно оценить как высокие, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы 2 не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы 2 в неполном объеме. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности реализации подпрограммы 2. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы 2 по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы 2 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы 2.
3. Экономические риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения города. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такие риски для реализации подпрограммы 2 могут быть качественно оценены как высокие.
4. Непредвиденные риски, в том числе природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в городе, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такие риски для подпрограммы 2 можно оценить как умеренные.
5. Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения города, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 2 основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы 2 может оказать реализация институционально-правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы 2. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.
2. Управление рисками реализации подпрограммы 2, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы 2, должно соответствовать задачам и полномочиям органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации подпрограммы 2.

Раздел 8.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города с учетом развития жилищного и промышленного строительства.
Цель подпрограммы 2 соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года.
Состав целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы 2.
Характеристика целевых индикаторов (показателей) приводится в приложении 2. Целевые индикаторы (показатели), значения которых определяются исходя из данных статистического наблюдения, представлены в приложении 3.
Реализация подпрограммы 2 должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения города.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
сохранение доли населения города, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города к 2020 году в размере 100%;
снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене, к 2020 году до 25,2%;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, к 2020 году до 60,7%;
снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии к 2020 году до 19,8%;
повышение уровня газификации города к 2020 году до 91,18%;
Срок реализации подпрограммы 2 - 2014-2020 годы. Этапы при реализации подпрограммы 2 не выделяются.

Раздел 8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации".
Анализ существующей системы водоснабжения, водоотведения и дальнейших перспектив развития города показывает, что действующие сети работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий;
замена оборудования на существующих насосных станциях.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;
строительство канализационных насосных станций и реконструкция существующих с заменой насосного оборудования;
поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
Основное мероприятие 2.2 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации".
Модернизация и реконструкция теплоэнергетического комплекса должны быть выполнены по следующим направлениям:
реконструкция и модернизация котельных с учетом переподключения потребителей ликвидируемых встроенных котельных и строительство блочных модульных котельных взамен ликвидируемых;
реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
Основное мероприятие 2.3 "Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации".
Предусматривают строительство сетей газоснабжения в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения города.
Основное мероприятие 2.4 "Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
Направлено на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы.
Основное мероприятие 2.5 "Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области "О мерах по реализации Областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Направлено на погашение кредиторской задолженности средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
В результате реализации вышеуказанных мероприятий подпрограммы 2 прогнозируется достижение следующих результатов:
повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приводится в приложении 5.
Перечень инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности, приведен в приложении 6.

Раздел 8.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Источниками финансирования подпрограммы 2 являются средства областного и местного бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 в 2014-2020 годах составляет 315363,7 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 47457,8 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 267905,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы 2 за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме 2 в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.
Объем средств на реализацию подпрограммы 2 определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы 2.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении 7.
Информация о расходах федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении 8.

Раздел 9. ПОДПРОГРАММА "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование подпрограммы
-
Основные направления развития благоустройства в городе Новочеркасске (далее - подпрограмма 3)
Участники подпрограммы 3
-
ДЖКХ, ДСГР, МКУ "Спецслужба"
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
-
отсутствуют
Цели подпрограммы 3
-
повышение качества жизни и комфортности городской среды, а также улучшение внешнего вида территории города;
поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города
Задачи подпрограммы 3
-
организация освещения улиц города;
организация благоустройства и озеленения территории города;
организация прочих мероприятий по санитарному содержанию территории города
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 3
-
протяженность линий наружного освещения, на которых проводятся работы по содержанию;
количество убираемых аварийных зеленых насаждений;
площадь клумб, на которых проводятся уход и посадка;
количество отловленных бродячих собак;
площадь зон массового отдыха населения города, на которых выполняется акарицидная обработка
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
-
этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются;
сроки реализации 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
-
финансирование подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 791165,7565 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 93703,0565 тыс. рублей;
на 2015 год - 63268,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 76659,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 87659,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 151661,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 155775,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 162438,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-
ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 к 2020 году:
увеличение протяженности линий наружного освещения, на которых проводятся работы по содержанию, до 462,0 км;
увеличение количества убранных аварийных зеленых насаждений до 3482 единиц;
увеличение площади клумб, на которых производится уход и посадка, до 2406,0 кв. м;
увеличение количества отловленных бродячих собак до 3592 единиц;
увеличение площади зон массового отдыха населения, на которых выполнена акарицидная обработка, до 108,7 га.

Раздел 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Для улучшения качества жизни населения города и комфортности городской среды в рамках подпрограммы 3 необходимо увеличение темпов развития и совершенствования освещения города, своевременное проведение работ по текущему содержанию и восстановлению зеленого фонда, уборке и очистке канав, труб и дренажей для отвода поверхностных вод, сведение к минимуму наличия несанкционированных свалок, повышение эффективности мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения, обеспечению своевременной утилизации павших животных.
1. Освещение улиц города.
Увеличение темпов развития и совершенствования освещения города вызвано значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории города.
Общая протяженность линий наружного освещения (протяженность освещенных частей улиц, проездов, дворов, скверов, площадей) составляет 388,0 км.
Процент износа электросетевого оборудования снижается ввиду строительства и замены линий наружного освещения, но в недостаточном темпе (в пределах 14-18%).
Проведение анализа технического состояния сетей наружного освещения на окраинах города свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, в том числе: воздушные линии - 56,6%;
кабельные линии - 28,8%;
шкафы управления освещением - 64%;
светильники наружного освещения - 68%.
Протяженность улиц, нуждающихся в оснащении уличным освещением и имеющим недостаточный уровень наружного освещения, находится на высоком уровне и составляет порядка 600,0 км.
В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
2. Благоустройство и озеленение территории города.
Значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов). Требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями.
Ежегодная потребность в сносе аварийных зеленых насаждений составляет более 3000 деревьев.
На состояние зеленых насаждений действуют увеличение антропогенных и техногенных нагрузок. Отсутствует реестр зеленых насаждений города, позволяющий осуществлять контроль и мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений.
Необходимо проведение инвентаризации зеленых насаждений с последующим присвоением инвентарных номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями, что позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в городе.
Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории города - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями города.
В результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории города увеличивается поголовье бродячих животных, которые подлежат отлову или стерилизации.
Основная причина недостаточного количества обустроенных мест массового отдыха на территории города - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для отдыха населения.
Необходимо решение вопросов реконструкции существующих центральных мест массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках.
Близкое расположение подземных грунтовых вод к поверхности земли создает необходимость в весенне-зимний период проводить работы по уборке и чистке канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, очистке коллекторов дождевой и ливневой канализации и дождеприемников от мокрого ила и грязи.

Раздел 9.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основные цели подпрограммы 3:
повышение качества жизни и комфортности городской среды, а также улучшение внешнего вида территории города;
поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.
Основные задачи подпрограммы 3:
организация освещения улиц города;
организация благоустройства и озеленения территории города;
организация мероприятий по санитарному содержанию территории города.
Характеристика целевых индикаторов (показателей) приведена в приложении 2.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 к 2020 году:
увеличение протяженности линий наружного освещения, на которых проводятся работы по содержанию, до 462,0 км;
увеличение количества убранных аварийных зеленых насаждений до 3482 единиц;
увеличение площади клумб, на которых производится уход и посадка, до 2406,0 кв. м;
увеличение количества отловленных бродячих собак до 3592 единиц;
увеличение площади зон массового отдыха населения, на которых выполнена акарицидная обработка, до 108,7 га.

Раздел 9.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3

Основные мероприятия подпрограммы 3 отражены в приложении 5.
В ходе реализации основного мероприятия 3.1 планируются следующие мероприятия:
уличное освещение, содержание уличного освещения, окраска опор, выполнение которых положительно повлияет на увеличение площади освещения на территории города, протяженности сетей;
валка деревьев, высадка и уход за зелеными насаждениями, покос травы, услуги дендролога, вывоз несанкционированных свалок, отлов бродячих животных, отвод ливневых, грунтовых и талых вод, обработка зон массового отдыха населения города, выполнение которых способствует обновлению зеленого фонда города, комфортному проживанию горожан, повышению уровня экологической обстановки и увеличит площадь зеленых насаждений, вызовет снижение аллергической реакции на карантинную растительность;
ремонт парапетов, приобретение и установка урн и скамеек, ремонт и окраска скамеек, приобретение и установка металлоконструкций, оформление флагштоков и крупноформатных объемно-пространственных композиций, реставрация недвижимого объекта культурного наследия "Историко-архитектурный комплекс Площадь Ермака" положительно повлияет на придание эстетического вида городу;
уплата налога, судебные иски, уплата штрафов.
Реализация данного мероприятия приведет к уменьшению числа безнадзорных животных на улицах города и нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки на улицах, обеспечит чистоту и порядок на территории города, приведет к предотвращению подтопления жилого фонда и размытия проезжей части территории города, приведет к снижению заболеваний населения, вызванных укусами вредных насекомых, и предотвращению возникновений очаговых инфекций.
Основное мероприятие 3.2. В целях повышения уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ необходимо организовать:
вывоз несанкционированных свалок с мест захоронений с последующей утилизацией на полигоне ТБО;
вывоз ТБО (контейнеров) с территории кладбищ;
обработку мест захоронений (кладбищ от клещей);
отсыпку дорог на кладбищах щебнем;
ручной вынос несанкционированных свалок (расположенных внутри Старого кладбища);
техническое обслуживание мемориального комплекса "Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений";
валка аварийных деревьев, распиловка упавших деревьев и обрезка аварийных деревьев на территории кладбища по ул. Гвардейской;
бетонирование площадки под мусорные контейнеры на кладбище, расположенном по адресу: город Новочеркасск ул. Бабушкина, 63а;
уплата штрафов.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении 7.

Раздел 10. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

Наименование подпрограммы
-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске" (далее - подпрограмма 4)
Участники подпрограммы 4
-
ДЖКХ, ОИП, МКУ "Спецслужба"
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
-
отсутствуют
Цель подпрограммы 4
-
обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Задачи подпрограммы 4
-
стимулирование и развитие жилищного хозяйства;
развитие коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4
-
уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
-
этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются;
сроки реализации - 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
-
объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 248535,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 33254,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 31467,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 31467,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 31467,3 тыс. рублей
на 2018 год - 38370,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 40261,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 42246,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
-
создание условий для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;
доведение уровня экономии бюджетных средств при проведении процедур, связанных муниципальным заказом, к 2020 году до 3,45%

Раздел 10.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4

Реализация подпрограммы 4 направлена на обеспечение реализации Программы.
Сферой реализации подпрограммы 4 является обеспечение деятельности ДЖКХ и МКУ "Спецслужба", направленной на стимулирование и развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.
Эффективность деятельности ДЖКХ и МКУ "Спецслужба" обеспечивается за счет эффективного расходования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд.
Отсутствие или недостаточное финансирование указанных мероприятий может стать причиной неэффективного расходования бюджетных средств.

Раздел 10.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

С учетом приоритетов в рассматриваемой сфере сформулирована цель реализации подпрограммы 4 - обеспечение эффективной деятельности ДЖКХ и МКУ "Спецслужба" в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.
Залогом успешного достижения цели подпрограммы 4 является решение задачи в рамках обеспечения деятельности ДЖКХ, осуществляющего управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства - стимулирование и развитие жилищного хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры.
Основным целевым индикатором (показателем) подпрограммы 4 является уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд.
Срок реализации подпрограммы 4 - 2014-2020 годы, без выделения этапов.
Реализация подпрограммы 4 позволит создать условия для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Раздел 10.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 4

В рамках подпрограммы 4 реализуются основные мероприятия:
4.1. обеспечение выполнения функций отраслевым (функциональным) органом местного самоуправления Администрации города;
4.2. обеспечение деятельности МКУ "Спецслужба";
4.3. информирование населения через средства массовой информации о реализации муниципальных программ на территории города Новочеркасска.
Данные мероприятия содержат расходы на финансовое обеспечение ДЖКХ и МКУ "Спецслужба" и носят вспомогательный характер. Подпрограмма 4 не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития города в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых индикаторов (показателей) Программы.

Раздел 10.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 4

Финансирование подпрограммы 4 предусмотрено за счет средств местного бюджета.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 в 2014-2020 годах составит 248535,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
на 2014 год - 33254,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 31467,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 31467,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 31467,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 38370,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 40261,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 42246,8 тыс. рублей.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований МКД
1
Постановление Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2012 № 2205 "О назначении уполномоченного органа Администрации города и главного распорядителя средств областного и местного бюджетов в области капитального ремонта многоквартирных домов, замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы"
Касающиеся изменения наименования и приведения в соответствие с Программой
ДЖКХ
До 15.01.2014





Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
1
Доля МКД в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК
Процент
22,3
12,3
12,4
12,6
13,1
13,3
13,4
13,5
13,7
2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Процент
75
73,8
72,7
71,5
70,2
68,8
67,6
66,2
64,9
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске"
3
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт
Единица
13
13
8
17
19
19
22
23
25
4
Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене
Единица
22
16
16
14
14
14
12
12
12
5
Количество УК и ТСЖ
Единица
231
233
235
235
237
237
237
239
239
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска"
6
Доля населения города, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
Процент
25,4
25,3
25,4
25,5
25,6
25,5
25,4
25,3
25,2
8
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Процент
60,3
60,3
60,3
60,4
60,4
60,5
60,5
60,6
60,7
9
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
Процент
28,8
27,8
26,5
25,2
24,1
23,0
21,8
20,5
19,8
10
Уровень газификации города
Процент
87,0
87,52
88,04
88,56
89,09
89,61
90,13
90,66
91,18
Подпрограмма 3 "Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
11
Протяженность линий наружного освещения, на которых проводятся работы по содержанию
км
388,0
401,0
411,0
422,0
430,0
438,0
446,0
454,0
462,0
12
Количество убираемых аварийных зеленых насаждений
Единица
3165
3300
3555
3360
3385
3410
3434
3458
3482
13
Площадь клумб, на которых проводятся уход и посадка
кв. м
1979,0
2082,0
2098,0
2148,0
2198,0
2249,0
2300,0
2353,0
2406,0
14
Количество отловленных бродячих собак
Единица
2386
2500
2530
2683
2844
3015
3196
3388
3592
15
Площадь зон массового отдыха населения города, на которых выполняется акарицидная обработка
га
72,4
76,6
76,6
78,6
84,3
90,4
96,8
102,6
108,7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
16
Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур, связанных с муниципальным заказом
Процент
3
3,1
3,15
3,2
3,25
3,3
3,35
3,40
3,45





Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Пункт федерального (регионального) плана статистических работ
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
Субъект официального статистического учета
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
1
Доля МКД в целом по городу Новочеркасску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ либо ЖК
1.11.2
Форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413
Минрегион России
2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
1.11.3
Годовая форма федерального статистического наблюдения
Новочеркасский городской отдел статистики
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске"
3
Количество УК и ТСЖ
1.11.2
Форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413
Минрегион России
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска"
4
Доля населения города, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения города
1.11.3
Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"
Новочеркасский городской отдел статистики
5
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
1.11.3
Годовая форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"
Новочеркасский городской отдел статистики
6
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
1.11.3
Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
Новочеркасский городской отдел статистики
7
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
1.11.3
Годовая форма федерального статистического наблюдения "Сведения о теплоснабжении Ростовской области в размере муниципальных образований"
Новочеркасский городской отдел статистики
8
Уровень газификации города
77
(бюллетень 2)
№ 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.08.2011 № 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"
Новочеркасский городской отдел статистики





Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Методика расчета (формула) и методологические пояснения
Базовые показатели, в формуле при расчете
1
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт (Кд)
Единица
Кд = Vф / Сср

Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного МКД, сложившимся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год
Vф - планируемый объем финансирования;
Сср - средняя стоимость капитального ремонта 1 МКД
2
Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить (Кл)
Единица
Кл = Vф / Сср

Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости замены 1 лифта, сложившейся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год
Vф - планируемый объем финансирования;
Сср - средняя стоимость замены 1 лифта





Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске"
1.1
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований МКД
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Капитальный ремонт МКД
Корректировка Программы
Показатели 1, 3, 5
1.2
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Замена (модернизация) лифтов
Корректировка Программы
Показатель 4
1.3
Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, ЖСК, ЖК, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УК, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"
ДЖКХ
01.01.2015
31.12.2020
Капитальный ремонт МКД
Корректировка Программы
Показатель 3
1.4
Основное мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт, ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, включая разработку проектно-сметной документации
ДЖКХ
01.01.2015
31.12.2020
Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда
Корректировка Программы
Показатель 3
1.5
Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по пр. Баклановскому от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной
ДЖКХ
01.01.2015
31.12.2016
Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда
Корректировка Программы
Показатель 3
1.6
Основное мероприятие 1.6. Информирование населения города по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
Корректировка Программы
Показатель 5
1.7
Основное мероприятие 1.7. Формирование информационной базы муниципального жилья для учета начисления и оплаты за наем жилых помещений
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Актуализация информации, увеличение
Корректировка Программы
Показатель 1
1.8
Основное мероприятие 1.8. Уплата налога на имущество за муниципальный жилищный фонд
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для реализации подпрограммы
Неэффективная деятельность органов местного самоуправления
Показатели 1, 5
1.9
Основное мероприятие 1.9. Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2014
Погашение кредиторской задолженности областного бюджета
Корректировка Программы
Показатель 3
1.10
Основное мероприятие 1.10. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Капитальный ремонт МКД
Корректировка Программы
Показатель 3
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска"
2.1
Основное мероприятие 2.1.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР,
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
Отсутствие возможности развития жилищного строительства, ухудшение качества коммунальных услуг
Показатели 6, 7, 8
2.2
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР
01.01.2014
31.12.2020
Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
Ухудшение качества теплоснабжения абонентов
Показатель 9
2.3
Основное мероприятие 2.3. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР
01.01.2017
31.12.2020
Повышение уровня газификации населения города
Увеличение социального напряжения населения в вопросах газоснабжения
Показатель 10
2.4
Основное мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
Ухудшение качества теплоснабжения абонентов
Показатели 6, 9
2.5
Основное мероприятие 2.5. Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области "О мерах по реализации Областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ДСГР,
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2014
Погашение кредиторской задолженности областного бюджета
Корректировка Программы
Показатели 6, 9
Подпрограмма 3 "Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
3.1
Основное мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории города
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Увеличение площади освещения территории города с минимальными энергозатратами и обновление зеленого фонда города
Недостаточность площади освещения территории города, уменьшение количества зеленых насаждений города
Показатели 11, 13
3.2
Основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Повышения уровня экологической обстановки города
Отсутствие улучшений экологической обстановки города
Показатели 12, 14, 15
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
4.1
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение выполнения функций отраслевым (функциональным) органом Администрации города
ДЖКХ
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для реализации Программы в целом и реализации ее подпрограмм
Неэффективная деятельность органов местного самоуправления
Показатель 16
4.2
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ "Спецслужба"
МКУ "Спецслужба"
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для реализации Программы в целом и реализации ее подпрограмм
Неэффективная деятельность органов местного самоуправления
Показатель 16
4.3
Основное мероприятие 4.3. Информирование населения через средства массовой информации о реализации муниципальных программ на территории города Новочеркасска
ОИП
01.01.2014
31.12.2020
Создание условий для реализации Программы в целом и реализации ее подпрограмм
Неэффективная деятельность органов местного самоуправления
Показатель 16





Приложение 6
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

N
п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска"




Всего
27721,4
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
149691,7
22700,0
108000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
13953,9
0,0
0,0
00,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
13767,5
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
1
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации


Всего
14853,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
99012,0
22700,0
108000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
10140,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
99012,0
22700,0
108000,0
1.1
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства


Всего
4753,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
87812,0
10450,0
95000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
40,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
87812,0
10450,0
95000,0
1.1.1
Водоснабжение района улиц Локомотивной и Балочной

2014 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2
Реконструкция участков канализационного коллектора от спуска Герцена до существующего колодца в районе жилого дома по ул. Железнодорожной, 279

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Реконструкция сетей водоснабжения жилого района Сармат

2016 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4
Строительство водовода Д-800 мм от ВОС № 1 до пер. Магнитного (1,8 км)

2016 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
61512,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
61512,0
0,0
0,0
1.1.5
Реконструкция сетей водоснабжения мкр. Октябрьского

2018-2019 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6800,0
10450,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
6800,0
10450,0
0,0
1.1.6
Строительство сетей водоснабжения к жилой застройке в районе ул. Ветеринарной

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7
Строительство напорного коллектора от КНС мкр. Донского до ФОС

2020 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95000,0
1.1.8
Строительство магистральных инженерных сетей водоснабжения территории перспективной жилой застройки Восточного жилого района г. Новочеркасска

2015-2018 годы
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
7000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
7000,0
0,0
0,0
1.1.9
Строительство инженерных сетей водоснабжения территории перспективной жилой застройки VIII, X микрорайона Восточного жилого района г. Новочеркасска

2015-2016 годы
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.10
Строительство инженерных сетей водоотведения территории перспективной жилой застройки VIII, X микрорайонов Восточного жилого района г. Новочеркасска

2015-2016 годы
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.11
Строительство напорных коллекторов от КНС в районе ул. Макаренко, 1а до очистных сооружений в балке Сухая Кадамовка

2016-2017 годы
Всего
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.12
Строительство КНС в районе ул. Макаренко, 1а г. Новочеркасска

2015-2016 годы
Всего
40,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
40,0
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.13
Замена напорного коллектора от ГКНС до ОСК НЗСП в г. Новочеркасске Ростовской области

2017-2018 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
0,0
0,0
1.1.14
Реконструкция КНС (ул. Прудная, 10) со строительством 2-ой нитки напорного канализационного коллектора до КНС (пр. Баклановский, 149)

2014-2015 годы
Всего
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.15
Реконструкция КНС (пр. Баклановский, 149) с реконструкцией напорного канализационного коллектора от КНС до самотечного коллектора в районе Хлебозавода

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.16
Строительство водопроводного ввода и системы водоотведения многоквартирных домов по ул. Петрова № 2, 3 в г. Новочеркасске

2014 год
Всего
4713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства


Всего
10100,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
5500,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
10100,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
5500,0
0,0
1.2.1
Строительство магистральных инженерных сетей водоснабжения территории перспективной жилой застройки Восточного жилого района г. Новочеркасска

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2
Строительство инженерных сетей водоснабжения территории перспективной жилой застройки VIII, X микрорайонов Восточного жилого района г. Новочеркасска

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3
Строительство инженерных сетей водоотведения территории перспективной жилой застройки VIII, X микрорайонов Восточного жилого района г. Новочеркасска

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4
Строительство напорных коллекторов от КНС в районе ул. Макаренко, 1а до очистных сооружений в балке Сухая Кадамовка

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5
Строительство КНС в районе ул. Макаренко, 1а г. Новочеркасска

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.6
Замена напорного коллектора от ГКНС до ОСК НЗСП в г. Новочеркасске Ростовской области

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.7
Реконструкция КНС (ул. Прудная, 10) со строительством 2-ой нитки напорного канализационного коллектора до КНС (пр. Баклановский, 149)

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.8
Реконструкция КНС (пр. Баклановский, 149) с реконструкцией напорного канализационного коллектора от КНС до самотечного коллектора в районе Хлебозавода

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.9
Реконструкция сетей водоснабжения жилого района Сармат

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.10
Строительство водовода Д-800 мм от ВОС № 1 до пер. Магнитного (1,8 км)

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.11
Реконструкция сетей водоснабжения мкр. Октябрьского

2017 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.12
Строительство сетей водоснабжения к жилой застройке в районе ул. Ветеринарной

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.13
Строительство напорного коллектора от КНС мкр. Донского до ФОС

2019 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
1.2.14
Реконструкция КНС "Красная весна"

2019 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
1.2.15
Реконструкция участков канализационного коллектора от спуска Герцена до существующего колодца в районе жилого дома по ул. Железнодорожной, 279

2014 год
Всего
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.16
Схема водоснабжения и водоотведения города Новочеркасска

2014 год
Всего
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства


Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
11200,0
6750,0
13000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
11200,0
6750,0
13000,0
1.3.1
Капитальный ремонт сетей водоотведения мкр. Октябрьского

2017-2019 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
1500,0
8000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
1500,0
8000,0
1.3.2
Капитальный ремонт сетей водоотведения в бывшем Первомайском районе

2017-2020 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3750,0
5000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3750,0
5000,0
1.3.3
Капитальный ремонт сетей водоотведения в мкр. Хотунок

2017-2019 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
1500,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
1500,0
0,0
2
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации


Всего
12106,6
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
50679,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
9240,9
0,0
0,0
0,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
2865,7
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0
22119,9
0,0
0,0
2.1
Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики


Всего
12106,6
0,0 <*>
10200,0
0,0
50679,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
9240,9
0,0
0,0
0,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
2865,7
0,0 <*>
10200,0
0,0
22119,9
0,0
0,0
2.1.1
Котельная автоматизированная на газовом топливе для теплоснабжения района ул. Украинской

2014 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2
Вынос подвальной угольной котельной по спуску Красному, 1 с переводом на газовое топливо

2014 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
9500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
7125,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2375,0
0,0
0,0
2.1.3
Строительство котельной по ул. Молодежной, 68 в г. Новочеркасске

2016-2017 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4
Реконструкция системы теплоснабжения со строительством районной котельной по ул. Авиаторов в г. Новочеркасске

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.5
Устройство систем инженерного оборудования по теплоснабжению, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, водопроводу и канализации, электрооборудованию, слаботочным устройствам Вознесенского Войскового Собора в г. Новочеркасске
0135-09/РГЭ-0512/01 от 29.05.2012
2014 год
Всего
12106,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
9240,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2865,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6
Реконструкция котельной по ул. Просвещения, 93в

2018 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
12600,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
12600,0
0,0
0,0
2.1.7
Реконструкция котельной по ул. Макаренко, 6В с увеличением мощности

2018 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
28579,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
21434,8
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
7144,9
0,0
0,0
2.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики


Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1
Строительство котельной по ул. Молодежной, 68 в г. Новочеркасске

2015 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.2
Реконструкция системы теплоснабжения со строительством районной котельной по ул. Авиаторов в г. Новочеркасске

2014 год
Всего
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.3
Реконструкция котельной по ул. Просвещения, 93в

2017 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.4
Вынос подвальной котельной по ул. Красный спуск, 1 с переводом на газовое топливо

2014 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Строительство и реконструкция объектов газоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации


Всего
761,8
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
761,8
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Строительство и реконструкция объектов газоснабжения


Всего
225,6
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
225,6
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Газоснабжение района ул. Социалистической (О.П. Студенческая) в г. Новочеркасске Ростовской области

2014 год
Всего
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2
Внутрипоселковые сети газопровода мкр. Новоселовка в г. Новочеркасске Ростовской обл.

2014 год
Всего
225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения


Всего
536,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
536,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1
Газоснабжение района ул. Балочной и ул. Локомотивной

2017 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2
Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, Сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске

2014 год
Всего
98,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
98,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Корректировка системы газоснабжения города Новочеркасска

2014 год
Всего
437,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
437,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Дальнейшее финансирование мероприятия при наличии дополнительных источников подлежит включению в бюджет.





Приложение 7
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
Р3Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске
Всего,
в том числе:
X
X
0700000
X
163406,5055
109410,5
127958,4
222807,0
377001,3
287863,2
385267,4
ДЖКХ
920
X
0700000
X
131148,4055
89839,90
108387,8
115148,4
233448,9
241645,8
252604,1
ДСГР
911
X
0700000
X
13974,2
0,0
0,0
88088,0
121131,9
22700,0
108000,0
МКУ "Спецслужба"
902
X
0700000
X
18283,9
19570,6
19570,6
19570,6
22420,5
23517,4
24663,3
Подпрограмма 1
Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске
Всего,
в том числе:
920
0501
0710000
X
21528,449
13521,8
19831,4
15592,0
65836,8
69126,7
72582,4
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований МКД
ДЖКХ,
УК,
ТСЖ,
ЖСК,
ЖК
920
0501
0716902
810
13043,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Предоставление субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы
ДЖКХ,
УК,
ТСЖ,
ЖСК,
ЖК
X
X
X
X
0,0
3429,8
4239,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, ЖСК, ЖК, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УК, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"
ДЖКХ,
УК,
ТСЖ,
ЖСК,
ЖК
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный и текущий ремонт, ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, включая разработку проектно-сметной документации
ДЖКХ
920
0501
0712605

164,249
0,0
1000,0
1000,0
54700,0
57433,0
60304,0
Основное мероприятие 1.4.1
Проведение инструментального обследования многоквартирного дома по ул. Полевой, 6
ДЖКХ
920
0501
0712605
244
96,949
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2
Предоставление субсидии ООО "Донтехстрой" на возмещение затрат по проведению аварийно-восстановительных работ в комнате № 24 муниципального общежития по ул. Восточной, 10
ДЖКХ
920
0501
0712605
810
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.3
Техническое обследование конструкций крыши над квартирой № 36 дома № 26/7 по ул. Гвардейской г. Новочеркасска (согласно решения суда)
ДЖКХ
920
0501
0712605
851
7,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Капитальный ремонт фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по пр. Баклановскому от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Информирование населения города по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Формирование информационной базы муниципального жилья для учета начисления и оплаты за наем жилых помещений
ДЖКХ
920
0501
0712605
244
40,0
92,0
92,0
92,0
111,8
117,4
123,3
Основное мероприятие 1.8
Уплата налога на имущество за муниципальный жилищный фонд
ДЖКХ
920
0501
0712605
851
5695,4
9000,0
9000,0
9000,0
11025,0
11576,3
12155,1
Основное мероприятие 1.9
Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 "О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9.1
Межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9.2
Фонд компенсаций
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
ДЖКХ
920
0501
0712605
852
2585,6
1000,0
5500,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска
Всего,
в том числе:
X
0502
0720000
X
14920,8
1153,2
0,0
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
ДСГР
911
0502
0720000
X
13767,5
0,0
0,0
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
ДЖКХ
920
0502
0720000
X
1153,3
1153,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР
911
0502
0724011
244
10140,0
0,0
0,0
0,0
99012,0
22700,0
108000,0
Мероприятие 2.1.1
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства
ДСГР
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
87812,0
10450,0
95000,0
Мероприятие 2.1.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
ДСГР
911
0502
0724011
414
10140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5500,0
0,0
Мероприятие 2.1.3
Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
ДСГР
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
11200,0
6750,0
13000,0
Основное мероприятие 2.2
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР
911
0502
0724001
414
2865,7
0,0
0,0
0,0
22119,9
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.1
Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики
ДСГР
911
0502
0724001
414
2865,7
0,0
0,0
0,0
22119,9
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики
ДСГР, всего, в том числе
911
0502
0724014
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

911
0502
0724014
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
911
0502
0724014
831
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации
ДСГР
911
0412
0724010
414
761,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3.1
Строительство и реконструкция объектов газоснабжения
ДСГР, всего, в том числе
911
0412
0724010
X
225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

911
0412
0724010
414
25,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
911
0412
0724010
831
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
911
0412
0724010
852
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения
ДСГР, всего, в том числе
911
0412
X
X
536,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

911
0412
0724011
414
437,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
911
0412
0724013
244
98,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
ДЖКХ
920
0502
0722620
810
1153,3
1153,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области "О мерах по реализации Областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.5.1
Межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы
Всего,
в том числе:
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске
Всего,
в том числе:
X
0503
0730000
X
93703,0565
63268,2
76659,7
87659,7
151661,7
155775,2
162438,2
ДЖКХ
920
0503
0730000
X
91859,6565
61063,1
74454,6
85454,6
148348,4
152292,3
158783,1
ДСГР
911
0503
0730000
X
206,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0730000
X
1636,7
2205,1
2205,1
2205,1
3313,3
3482,9
3655,1
Основное мероприятие 3.1
Организация благоустройства территории города
ДЖКХ
920
0503
0732606
X
91859,6565
61063,1
74454,6
85454,6
148348,4
152292,3
158783,1
Мероприятие 3.1.1
Уличное освещение
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
42557,3
34000,0
45000,0
45000,0
77205,7
79599,1
82066,6
Мероприятие 3.1.2
Содержание уличного освещения
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
12143,1
13000,0
10000,0
15000,0
15944,4
16438,7
16931,8
Мероприятие 3.1.3
Окраска опор уличного освещения
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
1594,4
1643,8
1694,8
Мероприятие 3.1.4
Валка деревьев
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
4742,7
2000,0
3000,0
4000,0
8503,7
8767,3
9030,3
Мероприятие 3.1.5
Посадка и уход за зелеными насаждениями
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
3293,9
1300,0
2300,0
3300,0
15944,4
16438,7
16931,8
Мероприятие 3.1.6
Обустройство парков
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
3260,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.7
Покос травы
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
3960,0
1500,0
1500,0
2500,0
8503,7
8767,3
9030,3
Мероприятие 3.1.8
Посадка и уход за зелеными насаждениями (общественные работы)
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
495,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
Мероприятие 3.1.9
Услуги дендролога
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
180,0
200,0
200,0
200,0
191,3
197,3
2033,4
Мероприятие 3.1.10
Валка деревьев
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
554,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.11
Посадка и уход за зелеными насаждениями
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
1845,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.12
Отлов бродячих (бесхозяйных) животных
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
2884,4
2000,0
2500,0
2500,0
3188,9
3287,7
3389,6
Мероприятие 3.1.13
Вывоз несанкционированных свалок
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
5756,8
3000,0
4000,0
7000,0
10629,0
10960,9
11299,0
Мероприятие 3.1.14
Отвод ливневых, грунтовых и талых вод
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
229,9
500,0
500,0
500,0
856,4
883,0
910,3
Мероприятие 3.1.15
Обработка зон массового отдыха населения города
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
472,0
500,0
500,0
500,0
1062,9
1096,0
1129,9
Мероприятие 3.1.16
Уплата налога на имущество
ДЖКХ
920
0503
0732606
851
1051,0
2063,1
2500,0
2500,0
3202,7
3302,0
3404,3
Мероприятие 3.1.17
Приобретение и установка урн, скамеек
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
744,5
0,0
754,6
754,6
390,95
410,49
431,02
Мероприятие 3.1.18
Ремонт и окраска скамеек
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.19
Ремонт парапетов по пр. Платовскому № 72/74, по пл. Ермака
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.20
Ремонт парапетов по ул. Первомайской/пр. Баклановскому, пл. Троицкой
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.21
Ремонт парапетов в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.22
Оформление флагштоков и крупноформатных объемно-пространственных композиций "Костер из 15 флагов"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.23
Устройство поливочной системы
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.24
Разработка "Проекта обоснования размеров и границ расчетной санитарно-защитной зоны (СЭЗ) Городского кладбища", расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
431,705
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.25
Разработка перечня ограничений по использованию земельных участков, попадающих в границы санитарно-защитной зоны Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.26
Гигиеническое обследование территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.27
Градостроительная оценка застройки территории городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.28
Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) на территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.29
Инвентаризация источников шумового воздействия на территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.30
Выполнить оценку порядка осуществления сбора и утилизации отходов на территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.31
Оценка протоколов натуральных исследований проб воды и воздуха на территории Городского кладбища (формирование поворотных точек), расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.32
Оценка распространения уровня шумового воздействия на территории Городского кладбища, рассоложенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.33
Оценка распространения уровня химического загрязнения атмосферного воздуха на территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.34
Разработка плана мероприятий по обеспечению гигиенических нормативов на границе предлагаемой расчетной санитарно-защитной зоны территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.35
Подготовка карты-схемы территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.36
Выполнить проект программы мониторинга (натуральных исследований) на границах расчетной санитарно-защитной зоны территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.37
Разработка рекомендаций по порядку регистрации границ и размеров расчетной санитарно-защитной зоны территории Городского кладбища (формирование повторных точек), расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.38
Анализ (с использованием данных архивов) рельефа местности и геологических показателей на территории Городского кладбища (формирование поворотных точек), расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
90,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.39
Ретроспективная оценка загрязненности водоносного горизонта на территории Городского кладбища, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63А
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
84,855
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.40
Оформление флагштоков и крупноформатных объемно-пространственных композиций "Костер из 15 флагов"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.41
Уплата штрафов
ДЖКХ
920
0503
0732606
852
605,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.42
Приобретение и установка металлоконструкций
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.43
Приобретение зеленых насаждений
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.44
Судебные иски
ДЖКХ
920
0503
0732606
831
41,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.45
Приобретение и установка спортивного оборудования в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.46
Приобретение и установка детской спортивной площадки в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.47
Приобретение и установка малых архитектурных форм на пр. Баклановском и спортивного оборудования в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.48
Приобретение и установка детской игровой площадки в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.49
Приобретение и установка малых архитектурных форм на парапете в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.50
Приобретение и установка малых архитектурных форм в роще "Красная весна"
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.51
Приобретение и установка малых архитектурных форм "Пушки" на пр. Баклановском-Ростовское шоссе
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.52
Приобретение и установка детской площадки по ул. Макаренко, 4
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
70,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.53
Приобретение и высадка липовой аллеи (от ул Харьковское шоссе до домов по ул. Поворотной, 9, 11)
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
30,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.54
Приобретение и установка детской площадки во дворе домов № 91А и 91Б по ул. Бакунина
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
150,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.55
Приобретение и установка детской площадки во дворе дома № 80А по ул. Троицкой
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
150,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.56
Изготовление и приобретение ограждений барьерного типа
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
165,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.57
Приобретение и установка сертифицированного детского игрового комплекса по ул. Социалистической (район железнодорожного вокзала)
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
200,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.58
Изготовление, приобретение и установка на 6-м избирательном округе снаряда турник-брусья в количестве 10 штук
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
99,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.59
Приобретение и установка детского игрового оборудования между домами по ул. Ленгника, 4 и 6
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
110,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.60
Приобретение и установка оборудования для детской площадки по ул. Комитетской, 47
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
35,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.61
Приобретение и установка оборудования для детской площадки по ул. Ленгника, 46
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.62
Приобретение и установка детской игровой площадки во дворе дома № 11 по ул. Думенко
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
110,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.63
Закупка следующего оборудования для детей по адресам 24-го округа мкр. Донского по: ул. Пляжной, 9 - горка нержавеющая, брусья параллельные, домик-беседка;
ул. Н-Терешковой, 15 - качалка-балансир, теннисный стол;
пр. Энергетиков, 4 - качалка-балансир, карусель, каркас;
пр. Парковому, 12 - карусель, качалка-балансир, каркас;
ул. Мелиховской, 14 - горка нержавеющая, карусель, качалка-балансир, каркас;
ул. Пляжной, 33 - карусель без сидений, каркас;
ул. Юности, 12 - карусель, качалка-балансир, каркас
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
270,2615
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.64
Приобретение и установка оборудования для детских игровых площадок по ул. Социалистической, 69а и ул. Пушкинской, 2
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
147,625
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.65
Приобретение и установка детской площадки во дворе дома по пр. Баклановскому, 44
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
50,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.66
Приобретение и установка детского игрового оборудования по ул. Чехова, 2 и ул. Калинина, 90/18
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
210,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.67
Приобретение и установка по ул. Мацоты С.В., 36б, 34б, пер. Врачебному, 4 и ул. Спортивной, 44 детских площадок
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
225,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.68
Приобретение и установка декоративного забора по ул. Гвардейской (от ул. Высоковольтной до ул. Бердичевского)
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
350,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.69
Приобретение и установка детских площадок по ул. Кадамовской, 5 и ул. Гагарина, 116
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
120,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.70
Обустройство спортивной площадки по пр. Баклановскому, 78
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
540,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.71
Приобретение и установка спортивного комплекса во дворе дома по пр. Баклановскому, 78
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
59,46
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.72
Приобретение и установка детской игровой площадки по пр. Баклановскому, 78
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.73
Приобретение детских игровых комплексов для установки их по пр. Баклановскому, 99
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
48,909
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.74
Приобретение и установка оборудования для детских площадок по ул. Горького, 25 и ул. Мичурина, 28
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
100,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.75
Приобретение и установка детского игрового оборудования по пер. Кривопустенко, 15, ул. Пушкинской, 68 и ул. Атаманской, 57/2
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
180,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.76
Приобретение и установка детского игрового оборудования в мкр. Ключевое
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
50,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.77
Приобретение и установка детского игрового комплекса по ул. Губкина, 25/1
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
50,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.78
Приобретение и установка элементов уличного освещения в многоквартирном доме по ул. Пушкинской, 68
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
20,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.79
Приобретение покрытия детской игровой площадки по ул. Буденновской, 203/2
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
50,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.80
Земельный налог
ДЖКХ
920
0503
0732606
244
0,0
1000,0
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.81
Реставрация недвижимого объекта культурного наследия "Историко-архитектурный комплекс Площадь Ермака" (ремонт площади) в г. Новочеркасске
ДСГР
911
0503
0732619
243
206,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
1636,7
2205,1
2205,1
2205,1
3313,3
3482,9
3655,1
Мероприятие 3.2.1
Вывоз несанкционированных свалок с мест захоронений с последующей утилизацией на полигоне ТБО
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
1393,5
1632,8
1888,1
1888,1
2000,0
1900,0
1900,0
Мероприятие 3.2.2
Вывоз контейнеров с территории кладбищ
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
75,0
84,8
75,0
96,6
101,4
106,5
111,8
Мероприятие 3.2.3
Обработка мест захоронений (кладбищ от клещей)
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
123,2
158,7
180,0
180,0
210,0
220,0
230,0
Мероприятие 3.2.4
Отсыпка дорог щебнем
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
0,0
0,0
0,0
0,0
708,8
744,2
781,4
Мероприятие 3.2.5
Ручной вынос несанкционированных свалок (расположенных внутри Старого кладбища)
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
0,0
0,0
0,0
0,0
241,5
253,6
266,3
Мероприятие 3.2.6
Техническое обслуживание мемориального комплекса "Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений"
МКУ "Спецслужба"
902
0503
0732607
244
35,0
35,0
37,0
37,0
43,0
45,1
47,4
Мероприятие 3.2.7
Уплата штрафов
МКУ "Спецслужба"
902
0505
0732607
852
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.8
Валка аварийных деревьев лиственных пород на кладбище в районе ул. Гвардейской с последующей утилизацией
МКУ "Спецслужба"
X
X
X
X
0,0
98,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.9
Распиловка упавших деревьев лиственных пород на кладбище в районе ул. Гвардейской с последующей утилизацией
МКУ "Спецслужба"
X
X
X
X
0,0
98,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.10
Обрезка аварийных деревьев лиственных пород на кладбище в районе ул. Гвардейской с последующей утилизацией
МКУ "Спецслужба"
X
X
X
X
0,0
86,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.11
Бетонирование площадки под мусорные контейнеры на кладбище, расположенном по адресу: город Новочеркасск ул. Бабушкина, 63а
МКУ "Спецслужба"
X
X
X
X
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
Всего,
в том числе:
X
0505
0740000
X
33254,2
31467,3
31467,3
31467,3
37809,6
39700,0
41685,5
ДЖКХ
920
0505
0740000
121,
122,
244
16607,0
14101,8
14101,8
14101,8
19263,7
20226,8
21238,6
МКУ "Спецслужба"
902
0505
0740059
111,
244,
851
16647,2
17365,5
17365,5
17365,5
19107,2
20034,5
21008,2
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение выполнения функций отраслевым (функциональным) органом Администрации города
ДЖКХ
920
0505
0740000
121,
122,
244
16607,0
14101,8
14101,8
14101,8
19263,7
20226,8
21238,6
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела в городе Новочеркасске"
МКУ "Спецслужба"
902
0505
0740059
111,
244,
851
16647,2
17365,5
17365,5
17365,5
19107,2
20034,5
21008,2
Основное мероприятие 4.3
Информирование населения через средства массовой информации о реализации муниципальных программ на территории города Новочеркасска"
ОИП
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 8
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске
Всего:
1750353,4055
261706,6055
132159,5
143076,6
134719,0
405561,1
287863,2
385267,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
164727,1
98300,1
22749,0
15118,2
0,0
28559,8
0
0
Местный бюджет
1585626,3005
163406,5055
109410,5
127958,4
134719,0
377001,3
287863,2
345267,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ, всего:
1294436,7055
215464,6055
112588,9
123506,0
115148,4
233448,9
241645,8
252604,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
122213,4
84346,2
22749,0
15118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
1172223,3055
131148,4055
89839,9
108387,8
115148,4
233448,9
241645,8
252604,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР, всего:
308319,8
27928,1
0,0
0,0
0,0
149691,7
22700,0
108000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
42513,7
13953,9
0,0
0,0
0,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
265806,1
13974,2
0,0
0,0
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Спецслужба", всего:
147596,9
18283,9
19570,6
19570,6
19570,6
22420,5
23517,4
24663,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
147596,9
18283,9
19570,6
19570,6
19570,6
22420,5
23517,4
24663,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОИП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске
ДЖКХ, всего:
395288,849
100930,549
36270,8
34949,6
15592,0
65836,8
69126,7
72582,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
117269,3
79402,1
22749,0
15118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
278019,549
21528,449
13521,8
19831,4
15592,0
65836,8
69126,7
72582,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие инженерной инфраструктуры города Новочеркасска
Всего
315363,7
33818,8
1153,2
0,0
0,0
149691,7
22700,0
108000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
47457,8
18898,0
0,0
0,0
0,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
267905,9
14920,8
1153,2
0,0
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР, всего:
308113,1
27721,4
0,0
0,0
0,0
149691,7
22700,0
108000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
42513,7
13953,9
0,0
0,0
0,0
28559,8
0,0
0,0
Местный бюджет
265599,4
13767,5
0,0
0,0
0,0
121131,9
22700,0
108000,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ, всего:
7250,6
6097,4
1153,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4944,1
4944,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
2306,5
1153,3
1153,2
0,0
0,0
д0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Основные направления благоустройства в городе Новочеркасске
Всего:
791165,7565
93703,0565
63268,2
76659,7
87659,7
151661,7
155775,2
162438,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
791165,7565
93703,0565
63268,2
76659,7
87659,7
151661,7
155775,2
162438,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ, всего:
772255,7565
91859,6565
61063,1
74454,6
85454,6
148348,4
152292,3
158783,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
772255,7565
91859,6565
61063,1
74454,6
85454,6
148348,4
152292,3
158783,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСГР, всего:
206,7
206,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
206,7
206,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Спецслужба", всего:
18703,3
1636,7
2205,1
2205,1
2205,1
3313,3
3482,9
3655,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18703,3
1636,7
2205,1
2205,1
2205,1
3313,3
3482,9
3655,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске"
Всего:
248535,1
33254,2
31467,3
31467,3
31467,3
38370,9
40261,3
42246,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
248535,1
33254,2
31467,3
31467,3
31467,3
38370,9
40261,3
42246,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ, всего:
119641,5
16607,0
14101,8
14101,8
14101,8
19263,7
20226,8
21238,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
119641,5
16607,0
14101,8
14101,8
14101,8
19263,7
20226,8
21238,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Спецслужба", всего:
128893,6
16647,2
17365,5
17365,5
17365,5
19107,2
20034,5
21008,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
128893,6
16647,2
17365,5
17365,5
17365,5
19107,2
20034,5
21008,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОИП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 9
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
и основные направления
благоустройства
в городе Новочеркасске"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА,
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2014 ГОДУ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ"

№ п/п
Адрес многоквартирных домов
Форма управления
Год ввода в эксплуатацию
Общая площадь дома (кв. м)
Процент износа дома
Планируемый перечень работ по капитальному ремонту
Стоимость кап. рем. согласно ПСД
(тыс. руб.)
В том числе
средства областного бюджета (тыс. руб.)
средства местного бюджета (тыс. руб.)
средства собственников помещений (тыс. руб.)
1
ул. Буденновская, 189/1
ООО УК "Ваш дом-1"
1965
3127,40
65,5
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе с установкой приборов учета водо-, тепло- и электроэнергии). Ремонт кровли, фасада, подъездов. Проведение энергетического обследования
8105,065
5166,969
1722,323
1215,773
2
ул. Котовского, 22
ТСЖ "Котовского 22"
1970
5954,90
61,6
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и водоотведение, в том числе с установкой приборов учета водо-, тепло- и электроэнергии). Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостка). Проведение энергетического обследования
6150,281
3920,796
1306,932
922,553
3
ул. Ларина, 3
ООО УК "Коммунальщик"
1974
4155,00
65
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), узел управления. Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостки). Проведение энергетического обследования
8720,580
5559,357
1853,119
1308,104
4
пер. Магнитный, 2
ООО УК "Ваш дом-1"
1968
3454,30
66,4
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение). Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостка). Проведение энергетического обследования
8625,065
5498,466
1832,822
1293,777
5
ул. Макаренко, 38
ТСЖ "Хотунок"
1972
4906,50
66,8
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение). Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостка). Проведение энергетического обследования
7530,425
4800,636
1600,212
1129,577
6
ул. Народная, 61
ООО "Черемушки"
1958
1419,50
67,4
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе с установкой приборов учета тепло-, водо- и электроэнергии). Проведение энергетического обследования
2043,946
1303,012
434,338
306,596
7
ул. Народная, 64/2
ООО УК "Коммунальщик"
1965
3442,60
65,86
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), узел управления. Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостка). Проведение энергетического обследования
10016,163
6385,290
2128,430
1502,443
8
ул. Театральная, 10
ТСЖ "Театральная 10"
1961
811,60
67
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе с установкой приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения), автоматизация отопления и вентиляции. Ремонт кровли, фасада, подъездов, подвальных помещений (отмостка). Проведение энергетического обследования
3146,535
2005,913
668,637
471,985
Итого


27271,8


54338,060
34640,439
11546,813
8150,808

Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО


------------------------------------------------------------------