Постановление Правительства РО от 26.11.2015 N 121 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 588"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. № 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 № 588

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485, Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области" изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
комитет по молодежной
политике Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.11.2015 № 121

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 № 588 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Подраздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" раздела "Паспорт государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области" изложить в редакции:

"Ресурсное обеспечение государственной программы
-
общий объемы финансирования государственной программы составляет 589387,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 86654,8 тыс. рублей;
2015 год - 75956,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 74204,0 тыс. рублей;
2017 год - 77655,1 тыс. рублей;
2018 год - 91979,3 тыс. рублей;
2019 год - 91979,3 тыс. рублей;
2020 год - 91979,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 584812,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 85982,4 тыс. рублей;
2015 год - 75473,3 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 73758,1 тыс. рублей;
2017 год - 77191,9 тыс. рублей;
2018 год - 91142,5 тыс. рублей;
2019 год - 91142,5 тыс. рублей;
2020 год - 91142,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 4575,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 672,4 тыс. рублей;
2015 год - 483,3 тыс. рублей;
2016 год - 445,9 тыс. рублей;
2017 год - 463,2 тыс. рублей;
2018 год - 836,8 тыс. рублей;
2019 год - 836,8 тыс. рублей;
2020 год - 836,8 тыс. рублей".

2. Раздел 4 изложить в редакции:

"Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы с 2014 по 2020 год составляет 589387,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 86654,8 тыс. рублей;
2015 год - 75956,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 74204,0 тыс. рублей;
2017 год - 77655,1 тыс. рублей;
2018 год - 91979,3 тыс. рублей;
2019 год - 91979,3 тыс. рублей;
2020 год - 91979,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 584812,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 85982,4 тыс. рублей;
2015 год - 75473,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 73758,1 тыс. рублей;
2017 год - 77191,9 тыс. рублей;
2018 год - 91142,5 тыс. рублей;
2019 год - 91142,5 тыс. рублей;
2020 год - 91142,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 4575,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 672,4 тыс. рублей;
2015 год - 483,3 тыс. рублей;
2016 год - 445,9 тыс. рублей;
2017 год - 463,2 тыс. рублей;
2018 год - 836,8 тыс. рублей;
2019 год - 836,8 тыс. рублей;
2020 год - 836,8 тыс. рублей.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.
Расходы областного, федерального бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.".
3. В разделе 8:
3.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" подраздела 8.1 изложить в редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
-
общий объем финансирования по подпрограмме "Поддержка молодежных инициатив" составляет 383678,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73842,8 тыс. рублей;
2015 год - 44220,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 41829,1 тыс. рублей;
2017 год - 45085,5 тыс. рублей;
2018 год - 59907,2 тыс. рублей;
2019 год - 59907,2 тыс. рублей;
2020 год - 59907,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 379103,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73170,4 тыс. рублей;
2015 год - 43737,2 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 41383,2 тыс. рублей;
2017 год - 44622,3 тыс. рублей;
2018 год - 59070,4 тыс. рублей;
2019 год - 59070,4 тыс. рублей;
2020 год - 59070,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 4575,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 672,4 тыс. рублей;
2015 год - 483,3 тыс. рублей;
2016 год - 445,9 тыс. рублей;
2017 год - 463,2 тыс. рублей;
2018 год - 836,8 тыс. рублей;
2019 год - 836,8 тыс. рублей;
2020 год - 836,8 тыс. рублей".

3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

"8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Всего с 2014 по 2020 год по подпрограмме "Поддержка молодежных инициатив" объем финансирования составляет 383678,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73842,8 тыс. рублей;
2015 год - 44220,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 41829,1 тыс. рублей;
2017 год - 45085,5 тыс. рублей;
2018 год - 59907,2 тыс. рублей;
2019 год - 59907,2 тыс. рублей;
2020 год - 59907,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 379103,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73170,4 тыс. рублей;
2015 год - 43737,2 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года - 1020,9 тыс. рублей;
2016 год - 41383,2 тыс. рублей;
2017 год - 44622,3 тыс. рублей;
2018 год - 59070,4 тыс. рублей;
2019 год - 59070,4 тыс. рублей;
2020 год - 59070,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 4575,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 672,4 тыс. рублей;
2015 год - 483,3 тыс. рублей;
2016 год - 445,9 тыс. рублей;
2017 год - 463,2 тыс. рублей;
2018 год - 836,8 тыс. рублей;
2019 год - 836,8 тыс. рублей;
2020 год - 836,8 тыс. рублей.
Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы государственной программы представлена в приложениях № 5 и 6 к настоящей государственной программе.".
3.3. В подразделе 8.7:
3.3.1. Подпункт 8.7.10 изложить в редакции:
"8.7.10. Для перечисления средств комитет в течение 20 рабочих дней после представления муниципальными образованиями документов, установленных порядком расходования средств (иных документов-оснований), формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленных министерством финансов Ростовской области.".
3.3.2. Подпункты 8.7.13, 8.7.14 изложить в редакции:
"8.7.13. Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью за счет средств субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2014 - 2015 годы, представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

N
п/п
Наименование муниципального образования
Средства областного бюджета, 2014 год (тыс. рублей)
Средства местного бюджета, 2014 год (тыс. рублей)
Средства областного бюджета, 2015 год (тыс. рублей)
Средства местного бюджета, 2015 год (тыс. рублей)
1.
Азовский район
386,7
20,4
276,3
14,6
2.
Аксайский район
-
-
-
-
3.
Багаевский район
153,4
5,9
108,5
4,2
4.
Белокалитвинский район
367,9
23,5
228,4
14,6
5.
Боковский район
66,8
3,5
47,5
2,5
6.
Верхнедонской район
81,7
3,1
52,9
2,0
7.
Веселовский район
120,8
6,4
81,4
4,3
8.
Волгодонской район
162,9
6,1
111,6
4,2
9.
Дубовский район
106,9
4,0
81,9
3,1
10.
Егорлыкский район
40,0
2,6
114,1
7,3
11.
Заветинский район
74,7
3,0
65,8
2,6
12.
Зерноградский район
270,6
17,3
182,3
11,7
13.
Зимовниковский район
173,8
8,8
111,1
5,7
14.
Кагальницкий район
131,5
10,1
83,6
6,4
15.
Каменский район
200,3
11,0
154,9
8,5
16.
Кашарский район
113,0
3,8
70,9
2,4
17.
Константиновский район
147,0
7,5
97,7
5,0
18.
Красносулинский район
350,9
29,3
284,4
23,8
19.
Куйбышевский район
64,2
3,7
52,2
3,0
20.
Мартыновский район
134,5
6,2
135,8
6,3
21.
Матвеево-Курганский район
182,3
11,1
110,1
6,7
22.
Миллеровский район
301,2
24,1
196,0
15,7
23.
Милютинский район
59,5
2,9
40,6
2,0
24.
Морозовский район
182,8
14,7
139,9
11,2
25.
Мясниковский район
197,9
16,6
155,0
13,0
26.
Неклиновский район
357,4
18,5
252,0
13,0
27.
Обливский район
88,3
4,3
62,6
3,1
28.
Октябрьский район
448,5
41,2
383,5
35,2
29.
Орловский район
179,1
8,7
110,6
5,4
30.
Песчанокопский район
102,1
6,7
87,4
5,7
31.
Пролетарский район
175,8
9,1
126,3
6,6
32.
Ремонтненский район
83,2
3,8
72,0
3,3
33.
Родионово-Несветайский район
105,7
5,1
76,9
3,8
34.
Сальский район
446,4
38,9
292,1
25,4
35.
Семикаракорский район
217,2
17,4
142,0
11,4
36.
Советский район
34,1
1,4
31,0
1,2
37.
Тарасовский район
126,9
10,0
77,7
6,2
38.
Тацинский район
160,9
8,5
109,2
5,8
39.
Усть-Донецкий район
149,4
6,0
98,1
3,9
40.
Целинский район
145,6
8,5
102,4
6,0
41.
Цимлянский район
144,3
10,4
104,0
7,5
42.
Чертковский район
152,2
7,6
89,0
4,4
43.
Шолоховский район
122,5
8,4
99,1
6,8
44.
г. Гуково
303,3
57,8
337,7
64,4
45.
г. Донецк
220,1
32,9
145,2
21,7
46.
г. Зверево
115,0
22,3
93,8
18,2
47.
г. Новошахтинск
542,7
59,7
395,3
43,5
48.
г. Шахты
220,9
39,6
-
-

Итого
8 712,9
672,4
6 270,8
483,3

8.7.14. Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью за счет средств субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2016 год, представлено в таблице № 2.

Таблица № 2

N
п/п
Наименование муниципального образования
Средства областного бюджета, 2016 год
(тыс. рублей)
Средства местного бюджета, 2016 год
(тыс. рублей)
1.
Азовский район
315,5
16,0
2.
Багаевский район
108,1
4,2
3.
Белокалитвинский район
242,1
15,5
4.
Боковский район
44,2
2,3
5.
Верхнедонской район
49,7
1,9
6.
Веселовский район
79,7
4,2
7.
Волгодонской район
119,3
4,0
8.
Дубовский район
37,4
1,4
9.
Егорлыкский район
103,1
6,5
10.
Заветинский район
60,4
2,4
11.
Зерноградский район
172,0
11,0
12.
Зимовниковский район
108,1
5,5
13.
Кагальницкий район
81,2
6,3
14.
Каменский район
115,6
5,9
15.
Кашарский район
57,5
1,8
16.
Константиновский район
92,5
4,4
17.
Красносулинский район
277,3
22,5
18.
Куйбышевский район
47,9
2,7
19.
Мартыновский район
120,9
5,5
20.
Матвеево-Курганский район
120,1
7,3
21.
Миллеровский район
193,3
15,3
22.
Милютинский район
34,1
1,5
23.
Морозовский район
134,5
10,8
24.
Мясниковский район
152,0
12,7
25.
Неклиновский район
247,0
10,9
26.
Обливский район
56,2
2,3
27.
Октябрьский район
377,2
30,6
28.
Орловский район
87,4
4,3
29.
Песчанокопский район
82,2
5,4
30.
Пролетарский район
101,5
5,3
31.
Ремонтненский район
69,2
3,2
32.
Родионово-Несветайский район
70,0
3,4
33.
Сальский район
290,0
25,3
34.
Семикаракорский район
169,0
10,3
35.
Советский район
32,0
1,3
36.
Тарасовский район
83,3
6,5
37.
Тацинский район
135,0
7,2
38.
Усть-Донецкий район
96,1
3,8
39.
Целинский район
88,9
5,2
40.
Цимлянский район
99,6
5,6
41.
Чертковский район
87,3
4,1
42.
Шолоховский район
94,4
6,4
43.
г. Гуково
331,0
63,1
44.
г. Донецк
136,4
20,4
45.
г. Зверево
86,6
16,8
46.
г. Новошахтинск
313,2
32,9

Итого
6 000,0
445,9
".

4. В разделе 9:
4.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" подраздела 9.1 изложить в редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
-
общий объем финансирования по подпрограмме "Формирование патриотизма в молодежной среде" составляет 83918,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12812,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12325,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 12526,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 12854,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 11133,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 83918,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12812,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12325,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 12526,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 12854,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 11133,4 тыс. рублей".

4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

"9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования по подпрограмме "Формирование патриотизма в молодежной среде" составляет 83918,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12812,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12325,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 12526,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 12854,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 11133,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 83918,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12812,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12325,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 12526,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 12854,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 11133,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 11133,4 тыс. рублей.
Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы государственной программы представлена в приложениях № 5 и 6 к настоящей государственной программе.".
5. В разделе 10:
5.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" подраздела 10.1 изложить в редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы - 121790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 19410,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 19848,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 19715,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 20938,7 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета - 121790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 19410,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 19848,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 19715,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 20938,7 тыс. рублей".

5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

"10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 121790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 19410,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 19848,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 19715,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 20938,7 тыс. рублей,
из них:
средства областного бюджета - 121790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 19410,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 19848,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 19715,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 20938,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 20938,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной программы представляется согласно приложениям к настоящей государственной программе.".
6. Приложения № 4 - 6 изложить в редакции:

"Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
"Молодежь Ростовской области"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками
Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий
Подпрограмма 1
"Поддержка молодежных инициатив"
27 / 27
28 / 29
29 / 31
29 / 31
6476,3
6479,0
6155,1
6479,0
Основное мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО "АРМИ"
27 / 27
28 / 29
29 / 31
29 / 31
6476,3
6479,0
6155,1
6479,0
Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование "российской идентичности" (россияне)
Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий
Подпрограмма 2
"Формирование патриотизма в молодежной среде"
28/6
28/9
29/9
29/9
7840,2
5621,0
5340,0
5621,0
Основное мероприятие 2.1.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО "Ростовпатриотцентр"
28/6
28/9
29/9
29/9
7840,2
5621,0
5340,0
5621,0





Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
"Молодежь Ростовской области"

РАСХОДЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Код бюджетной классификации расходов
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Ростовской области "Молодежь Ростовской области"
всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
584812,3
85982,4
75473,3
73758,1
77191,9
91142,5
91142,5
91142,5
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1020,9
Х
Х
Х
Х
Х
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
Х
Х
Х
584812,3
85982,4
75473,3
73758,1
77191,9
91142,5
91142,5
91142,5
Подпрограмма 1
"Поддержка молодежных инициатив"
всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
379103,4
73170,4
43737,2
41383,2
44622,3
59070,4
59070,4
59070,4
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
Х
Х
Х
379103,4
73170,4
43737,2
41383,2
44622,3
59070,4
59070,4
59070,4
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО "АРМИ"
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0310059
620
45970,2
6476,3
6479,0
6155,1
6479,0
6793,6
6793,6
6793,6
842
0707
0310000590
620
Основное мероприятие 1.2. Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0311113
350
7350,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
842
0707
0310011130
350
Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг координаторов по работе с молодежью
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0312130
240
7756,8
7756,8
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0310059
620
49353,8
7347,5
6316,4
6397,4
6500,0
7597,5
7597,5
7597,5
842
0707
0310000590
620
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0310059
620
105284,1
14657,7
15105,4
14623,3
14110,5
15657,7
15657,7
15657,7
842
0707
0310000590
620
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи "российской идентичности" и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0310059
620
37217,6
6046,4
3519,6
3319,6
5482,8
6296,6
6296,6
6296,6
842
0707
0310000590
620
Основное мероприятие 1.7. Предоставление государственной поддержки командам Ростовской области, принимающим участие в престижных лигах международного клуба веселых и находчивых ТТО "АМиК"
комитет по молодежной политике
Ростовской области
842
0707
0316703
630
23224,7
2748,8
1600,0
1120,2
1000,0
5675,0
5675,0
5675,0
842
0707
0310067030
630
Основное мероприятие 1.8. Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в виде субсидии
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0316704
630
24338,5
4750,0
1896,0
1217,6
2000,0
5000,0
5000,0
5000,0
842
0707
0310067040
630
Основное мероприятие 1.9.
Предоставление студенческим отрядам Ростовской области субсидий на возмещение затрат на оплату проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0316705
630
10425,0
1425,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
842
0707
0310067050
630
Основное мероприятие 1.10. Софинансирование бюджетов муниципальных образований (межбюджетных трансфертов) на организацию работы с молодежью
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0317312
520
55983,7
8712,9
6270,8
6000,0
6500,0
9500,0
9500,0
9500,0
842
0707
0310073120
520
Основное мероприятие 1.11.
Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
Х
Х
Х
12199,0
12199,0
-
-
-
-
-
-
842
0709
0310019
240
1427,4
1427,4
-
-
-
-
-
-
842
0709
0310019
120
128,0
128,0
-
-
-
-
-
-
842
0709
0310011
120
10231,4
10231,4
-
-
-
-
-
-
842
0113
0319999
850
10,2
10,2
-
-
-
-
-
-
842
0113
0319999
120
381,8
381,8
-
-
-
-
-
-
842
0113
0319999
240
20,2
20,2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Формирование патриотизма в молодежной среде"
всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
83918,3
12812,0
12325,3
12526,4
12854,4
11133,4
11133,4
11133,4
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
Х
Х
Х
83918,3
12812,0
12325,3
12526,4
12854,4
11133,4
11133,4
11133,4
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО "Ростовпатриотцентр"
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0320059
620
42122,2
7840,2
5621,0
5340,0
5621,0
5900,0
5900,0
5900,0
842
0707
0320000590
620
Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0320059
620
41796,1
4971,8
6704,3
7186,4
7233,4
5233,4
5233,4
5233,4
842
0707
0320000590
620
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
121790,6
-
19410,8
19848,5
19715,2
20938,7
20938,7
20938,7
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
Х
Х
Х
121790,6
-
19410,8
19848,5
19715,2
20938,7
20938,7
20938,7
Основное мероприятие 3.1.
Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области
комитет по молодежной политике
Ростовской области
842
Х
Х
Х
76300,1
-
12417,4
12855,1
12721,8
12768,6
12768,6
12768,6
842
0709
0330019
240
8704,2
-
1464,7
1375,8
1465,1
1466,2
1466,2
1466,2
842
0709
0330000190
240
842
0709
0330019
120
768,0
-
128,0
128,0
128,0
128,0
128,0
128,0
842
0709
0330000190
120
842
0709
0330011
120
66061,0
-
10743,4
11267,8
11047,4
11000,8
11000,8
11000,8
842
0709
0330000110
120
842
0113
0339999
850
86,1
-
11,1
3,3
11,1
20,2
20,2
20,2
842
0113
0330099990
850
842
0113
0339999
120
559,6
-
50,0
60,0
50,0
133,2
133,2
133,2
842
0113
0330099990
120
842
0113
0332101
240
121,2
-
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
842
0113
0330021010
240
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по координации работы с молодежью на территории муниципальных образований, учебных заведений, молодежных общественных объединений Ростовской области
комитет по молодежной политике Ростовской области
842
0707
0332130
240
45490,5
-
6993,4
6993,4
6993,4
8170,1
8170,1
8170,1
842
0707
0330021300
240

Примечание.
Список использованных сокращений:
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
ГАУ РО "АРМИ" - государственное автономное учреждение Ростовской области "Агентство развития молодежных инициатив";
ГАУ РО "Ростовпатриотцентр" - государственное автономное учреждение Ростовской области "Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области";
ВР - вид расходов;
РзПр - раздел, подраздел;
ТТО "АМиК" - телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и компания";
ЦСР - целевая статья расходов.





Приложение № 6
к государственной программе
Ростовской области
"Молодежь Ростовской области"

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы
Источники
финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Ростовской области "Молодежь Ростовской области"
всего
589387,5
86654,8
75956,6
74204,0
77655,1
91979,3
91979,3
91979,3
областной бюджет
584812,3
85982,4
75473,3
73758,1
77191,9
91142,5
91142,5
91142,5
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
X
X
1020,9
X
X
X
X
X
местный бюджет
4575,2
672,4
483,3
445,9
463,2
836,8
836,8
836,8
внебюджетные источники

-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1. "Поддержка молодежных инициатив"
всего
383678,6
73842,8
44220,5
41829,1
45085,5
59907,2
59907,2
59907,2
областной бюджет
379103,4
73170,4
43737,2
41383,2
44622,3
59070,4
59070,4
59070,4
местный бюджет
4575,2
672,4
483,3
445,9
463,2
836,8
836,8
836,8
внебюджетные источники

-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2. "Формирование патриотизма в молодежной среде"
всего
83918,3
12812,0
12325,3
12526,4
12854,4
11133,4
11133,4
11133,4
областной бюджет
83918,3
12812,0
12325,3
12526,4
12854,4
11133,4
11133,4
11133,4
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы"
всего
121790,6
-
19410,8
19848,5
19715,2
20938,7
20938,7
20938,7
областной бюджет
121790,6
-
19410,8
19848,5
19715,2
20938,7
20938,7
20938,7
местный бюджет

-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники

-
-
-
-
-
-
-
".

7. Приложение № 8 изложить в редакции:

"Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области
"Молодежь Ростовской области"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Таблица

СУБСИДИЯ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
(тыс. рублей)
2015 год
(тыс. рублей)
2016 год
(тыс. рублей)
2017 год
(тыс. рублей)
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств федераль ного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.
Азовский район
386,7
-
386,7
-
276,3
-
276,3
-
315,5
-
315,5
-
321,8
-
321,8
-
2.
Аксайский район
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Багаевский район
153,4
-
153,4
-
108,5
-
108,5
-
108,1
-
108,1
-
108,5
-
108,5
-
4.
Белокалитвинский район
367,9
-
367,9
-
228,4
-
228,4
-
242,1
-
242,1
-
243,9
-
243,9
-
5.
Боковский район
66,8
-
66,8
-
47,5
-
47,5
-
44,2
-
44,2
-
47,8
-
47,8
-
6.
Верхнедонской район
81,7
-
81,7
-
52,9
-
52,9
-
49,7
-
49,7
-
52,9
-
52,9
-
7.
Веселовский район
120,8
-
120,8
-
81,4
-
81,4
-
79,7
-
79,7
-
81,4
-
81,4
-
8.
Волгодонской район
162,9
-
162,9
-
111,6
-
111,6
-
119,3
-
119,3
-
111,6
-
111,6
-
9.
Дубовский район
106,9
-
106,9
-
81,9
-
81,9
-
37,4
-
37,4
-
81,9
-
81,9
-
10.
Егорлыкский район
40,0
-
40,0
-
114,1
-
114,1
-
103,1
-
103,1
-
114,1
-
114,1
-
11.
Заветинский район
74,7
-
74,7
-
65,8
-
65,8
-
60,4
-
60,4
-
65,8
-
65,8
-
12.
Зерноградский район
270,6
-
270,6
-
182,3
-
182,3
-
172,0
-
172,0
-
182,3
-
182,3
-
13.
Зимовниковский район
173,8
-
173,8
-
111,1
-
111,1
-
108,1
-
108,1
-
111,1
-
111,1
-
14.
Кагальницкий район
131,5
-
131,5
-
83,6
-
83,6
-
81,2
-
81,2
-
83,6
-
83,6
-
15.
Каменский район
200,3
-
200,3
-
154,9
-
154,9
-
115,6
-
115,6
-
154,9
-
154,9
-
16.
Кашарский район
113,0
-
113,0
-
70,9
-
70,9
-
57,5
-
57,5
-
72,6
-
72,6
-
17.
Константиновский район
147,0
-
147,0
-
97,7
-
97,7
-
92,5
-
92,5
-
98,9
-
98,9
-
18.
Красносулинский район
350,9
-
350,9
-
284,4
-
284,4
-
277,3
-
277,3
-
284,4
-
284,4
-
19.
Куйбышевский район
64,2
-
64,2
-
52,2
-
52,2
-
47,9
-
47,9
-
52,2
-
52,2
-
20.
Мартыновский район
134,5
-
134,5
-
135,8
-
135,8
-
120,9
-
120,9
-
135,8
-
135,8
-
21.
Матвеево-Курганский район
182,3
-
182,3
-
110,1
-
110,1
-
120,1
-
120,1
-
146,0
-
146,0
-
22.
Миллеровский район
301,2
-
301,2
-
196,0
-
196,0
-
193,3
-
193,3
-
198,4
-
198,4
-
23.
Милютинский район
59,5
-
59,5
-
40,6
-
40,6
-
34,1
-
34,1
-
40,6
-
40,6
-
24.
Морозовский район
182,8
-
182,8
-
139,9
-
139,9
-
134,5
-
134,5
-
139,9
-
139,9
-
25.
Мясниковский район
197,9
-
197,9
-
155,0
-
155,0
-
152,0
-
152,0
-
155,0
-
155,0
-
26.
Неклиновский район
357,4
-
357,4
-
252,0
-
252,0
-
247,0
-
247,0
-
252,0
-
252,0
-
27.
Обливский район
88,3
-
88,3
-
62,6
-
62,6
-
56,2
-
56,2
-
63,0
-
63,0
-
28.
Октябрьский район
448,5
-
448,5
-
383,5
-
383,5
-
377,2
-
377,2
-
384,8
-
384,8
-
29.
Орловский район
179,1
-
179,1
-
110,6
-
110,6
-
87,4
-
87,4
-
110,6
-
110,6
-
30.
Песчанокопский район
102,1
-
102,1
-
87,4
-
87,4
-
82,2
-
82,2
-
87,4
-
87,4
-
31.
Пролетарский район
175,8
-
175,8
-
126,3
-
126,3
-
101,5
-
101,5
-
126,3
-
126,3
-
32.
Ремонтненский район
83,2
-
83,2
-
72,0
-
72,0
-
69,2
-
69,2
-
72,0
-
72,0
-
33.
Родионово-Несветайский район
105,7
-
105,7
-
76,9
-
76,9
-
70,0
-
70,0
-
76,9
-
76,9
-
34.
Сальский район
446,4
-
446,4
-
292,1
-
292,1
-
290,0
-
290,0
-
333,1
-
333,1
-
35.
Семикаракорский район
217,2
-
217,2
-
142,0
-
142,0
-
169,0
-
169,0
-
142,0
-
142,0
-
36.
Советский район
34,1
-
34,1
-
31,0
-
31,0
-
32,0
-
32,0
-
31,0
-
31,0
-
37.
Тарасовский район
126,9
-
126,9
-
77,7
-
77,7
-
83,3
-
83,3
-
91,0
-
91,0
-
38.
Тацинский район
160,9
-
160,9
-
109,2
-
109,2
-
135,0
-
135,0
-
109,2
-
109,2
-
39.
Усть-Донецкий район
149,4
-
149,4
-
98,1
-
98,1
-
96,1
-
96,1
-
98,1
-
98,1
-
40.
Целинский район
145,6
-
145,6
-
102,4
-
102,4
-
88,9
-
88,9
-
105,2
-
105,2
-
41.
Цимлянский район
144,3
-
144,3
-
104,0
-
104,0
-
99,6
-
99,6
-
104,0
-
104,0
-
42.
Чертковский район
152,2
-
152,2
-
89,0
-
89,0
-
87,3
-
87,3
-
89,0
-
89,0
-
43.
Шолоховский район
122,5
-
122,5
-
99,1
-
99,1
-
94,4
-
94,4
-
99,1
-
99,1
-
44.
г. Гуково
303,3
-
303,3
-
337,7
-
337,7
-
331,0
-
331,0
-
337,7
-
337,7
-
45.
г. Донецк
220,1
-
220,1
-
145,2
-
145,2
-
136,4
-
136,4
-
145,2
-
145,2
-
46.
г. Зверево
115,0
-
115,0
-
93,8
-
93,8
-
86,6
-
86,6
-
93,8
-
93,8
-
47.
г. Новошахтинск
542,7
-
542,7
-
395,3
-
395,3
-
313,2
-
313,2
-
463,2
-
463,2
-
48.
г. Шахты
220,9
-
220,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
8712,9
-
8712,9
-
6270,8
-
6270,8
-
6000,0
-
6000,0
-
6500,0
-
6500,0
-
".

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ


------------------------------------------------------------------