Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 N 1081 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 1081
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 № 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 06.10.2015)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 22.09.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 06.10.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений" паспорта программы изложить в редакции:
"Структура программы, перечень подпрограмм
программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 6 приложений. В программу входят 4 подпрограммы (приложения № 3 - 6):
подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей".
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам".
Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций".
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы
общий объем финансирования программы составляет 39004990,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 8812710,4 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 26646293,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3324113,8 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей,
2015 год - 6369740,2 тыс. рублей,
2016 год - 5267428,5 тыс. рублей,
2017 год - 5517051,0 тыс. рублей,
2018 год - 5100481,3 тыс. рублей,
2019 год - 5131772,3 тыс. рублей,
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей".
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации программы:
1. По подпрограмме № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).
2. По подпрограмме № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 %, составит 100%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%".
1.1.4. Раздел II. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" изложить в редакции:
"РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Главная цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону.
1. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
1.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
1.3. Повышение уровня социального обслуживания.
1.4. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
2. Основными результатами достижения цели программы в количественном выражении должны стать:
2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рублей).
2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 6,7% (составит 6,0%).
2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% (составит 6284,5 рублей).
2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 14,5% (составит 5,5%).
2.5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
2.6. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
2.7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2.8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
2.9. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.
2.10. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%.
Система целевых показателей программы изложена в таблице 1.
Расчет целевых показателей реализации программы изложен в приложении 1.
Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Мероприятия программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97
Цель подпрограммы № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о Департаменте социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону
3.1.
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
%
-
90
90
90
90
90
90
90
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
4.1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
".
1.1.5. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сгруппирована по основным мероприятиям реализации программы, направленным на достижение заявленной цели и решение поставленных задач. Система программных мероприятий представлена в приложении 2.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" (приложение 3 к программе).
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми".
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми".
2. Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" (приложение 4 к программе).
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста".
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста".
3. Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" (приложение 5 к программе).
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты".
4. Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" (приложение 6 к программе).
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены мероприятия инвестиционной направленности (таблица 2)
Таблица 2
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Приобретение основных средств (машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и др.)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
бюджет города
3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0
Итого
3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0
".
1.1.6. Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования
Всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Итого по подпрограмме № 1
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
ДСЗН
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по подпрограмме № 2
24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9
ДСЗН
24045074,0
3597754,6
3501091,7
3270740,9
3418871,7
3418871,7
3418871,7
3418871,7
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Подпрограмма № 3 "Руководство в сфере установленных функций"
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Итого по подпрограмме № 3
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
ДСЗН
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме № 4
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по программе
39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3
ДСЗН
36894128,8
5494071,2
5623572,6
5108782,6
5358405,1
5071808,1
5103099,1
5134390,1
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
25540806,4
3464417,4
3505015,0
3511482,8
3718036,3
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
2540612,0
387780,3
476554,7
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".
1.2. Таблицу "Расчет целевых показателей реализации программы" приложения 1 к муниципальной программе дополнить строками 10 - 11 следующего содержания:
"10.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года
%
У1 п. 15 = (Т1 п. 15 / Тд.14 x I1 п. 15) x 100
Т1 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в первом полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I1 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги, равный 100,0%
11.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%
%
У2 п. 15 = (Т2 п. 15 / Тд. 14 x I2 п. 15) x 100
Т2 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель во втором полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I2 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги", равный 110,8%".
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.4.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11532673,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 1390944,1 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 8097343,9 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 2044385,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 1697594,9 тыс. рублей,
2015 год - 1937091,5 тыс. рублей,
2016 год - 1655253,1 тыс. рублей,
2017 год - 1752162,9 тыс. рублей,
2018 год - 1465565,9 тыс. рублей,
2019 год - 1496856,9 тыс. рублей,
2020 год - 1528147,9 тыс. рублей".
1.4.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя - 4231 рубль).
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 5,5% (при значении базового показателя - 6,3%)".
1.4.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - обеспечение экономической устойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачи по содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
1. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 6,7% (составит 6,0%).
2. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% составит 6284,5 рублей).
3. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе на 14,5% (составит 5,5%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5
".
1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.5.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 24266947,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 7421766,3 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 16324459,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 298848,6 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 3626340,9 тыс. рублей,
2015 год - 3551012,5 тыс. рублей,
2016 год - 3299414,1 тыс. рублей,
2017 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2018 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2019 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2020 год - 3447544,9 тыс. рублей".
1.5.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%)".
1.5.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Цель подпрограммы - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Для достижения цели необходимо решение задачи по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи и повышению уровня социального обслуживания.
2. Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
3. Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рубля).
3.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
3.3. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97
".
1.6. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.6.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.6.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1316381,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1119003,4 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 197378,3 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 198721,7 тыс. рублей,
2015 год - 185389,4 тыс. рублей,
2016 год - 182788,6 тыс. рублей,
2017 год - 187370,5 тыс. рублей,
2018 год - 187370,5 тыс. рублей,
2019 год - 187370,5 тыс. рублей,
2020 год - 187370,5 тыс. рублей".
1.7. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.7.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.7.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1888988,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1105486,7 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 783501,8 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 932796,3 тыс. рублей,
2015 год - 696246,8 тыс. рублей,
2016 год - 129972,7 тыс. рублей,
2017 год - 129972,7 тыс. рублей".
1.7.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.
3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%".
1.7.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Для достижения цели необходимо реализовать задачу по предоставлению субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2017 год. Этапы не выделяются.
Действие подпрограммы будет продлено в случае роста экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение свыше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должен стать:
1. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
3. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года в размере 100% от уровня декабря 2014 года.
4. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года в размере 110,8% от уровня декабря 2014 года.
Для реализации поставленной задачи и для оценки хода реализации подпрограммы разработаны целевые показатели, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги": ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 18.11.2015 № 1081
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования (КЦСР)
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми"
1.1.1.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7215)
796949,2
121568,7
114627,3
106735,6
113504,4
113504,4
113504,4
113504,4
1.1.2.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7216)
504910,8
65854,1
76876,2
70122,9
73014,4
73014,4
73014,4
73014,4
1.1.3.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5270)
13493,8
3288,3
3216,0
3608,0
3381,5
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7217)
1390020,0
187704,3
223611,5
189543,4
197290,2
197290,2
197290,2
197290,2
1.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7221)
199199,1
0,0
4619,8
37613,3
39241,5
39241,5
39241,5
39241,5
1.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7224)
10537,3
1392,6
2614,5
1264,2
1316,5
1316,5
1316,5
1316,5
1.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 -2015 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5084)
152086,0
54926,8
97159,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7225)
585039,9
26086,7
64234,9
75117,1
104900,3
104900,3
104900,3
104900,3
1.1.8.
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7220)
849160,5
129950,0
140491,8
112177,5
116635,3
116635,3
116635,3
116635,3
1.1.9.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7210)
3704142,8
503153,2
480063,1
481603,3
512894,3
544185,3
575476,3
606767,3
1.1.10.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7212)
57384,3
6114,0
5603,7
8849,0
9204,4
9204,4
9204,4
9204,4
1.1.11.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5380)
1225364,3
280109,9
328402,7
302345,2
314506,5
0,0
0,0
0,0
Итого:
9488288,0
1380148,6
1541520,7
1388979,5
1485889,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми"
1.2.1.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1103)
21164,8
2423,4
4061,2
2996,2
2921,0
2921,0
2921,0
2921,0
1.2.2.
Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ и лицеев, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, не имеющим других льгот
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1102)
1863768,7
312191,9
248252,3
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
1.2.3.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1005)
150843,6
1486,0
142046,8
1402,0
1477,2
1477,2
1477,2
1477,2
1.2.4.
Расходы на оплату общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 2024)
8608,0
1345,0
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
Итого:
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Всего по подпрограмме, в том числе:
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
федеральный бюджет
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
бюджет города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5250)
7238758,5
1301466,8
1157973,2
930672,1
962161,6
962161,6
962161,6
962161,6
2.1.2.
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 3 5280)
2081,7
2081,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7205)
11111127,6
1573142,8
1474014,0
1545306,0
1629666,2
1629666,2
1629666,2
1629666,2
2.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7206)
91560,0
16192,4
10011,1
12994,9
13090,4
13090,4
13090,4
13090,4
2.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7208)
2952681,6
324214,1
424614,4
422434,3
445354,7
445354,7
445354,7
445354,7
2.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7207)
254740,4
37378,0
34367,0
34965,0
37007,6
37007,6
37007,6
37007,6
2.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7226)
1913769,9
300958,7
292363,0
257672,2
265694,0
265694,0
265694,0
265694,0
2.1.8.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5220)
149860,8
0,0
24186,5
24293,1
25345,3
25345,3
25345,3
25345,3
2.1.9.
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
областной бюджет
(04 2 9010)
579,6
189,9
389,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10.
Расходы на осуществление переданных полномочий России Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2015 год
федеральный бюджет
(04 2 5137)
31065,3
0
31065,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого:
23746225,4
3555624,4
3448984,2
3228337,6
3378319,8
3378319,8
3378319,8
3378319,8
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста"
2.2.1.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1111)
6573,1
861,5
1102,6
921,8
921,8
921,8
921,8
921,8
2.2.2.
Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1007)
80597,5
12295,5
14039,7
12333,5
10482,2
10482,2
10482,2
10482,2
2.2.3.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1105)
267,6
20,0
148,0
20,0
19,9
19,9
19,9
19,9
2.2.4.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1005)
362,5
50,0
50,0
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
2.2.5.
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1104)
211047,9
28903,2
36767,2
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
2.2.6.
Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
6435,4
1222,4
1023,0
838,0
838,0
838,0
838,0
838,0
2.2.7.
Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на предприятиях, членам их семей, бывшим работникам пенсионерам, инвалидам
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
215437,7
27363,9
48897,8
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
2.2.8.
Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ИТОГО:
520721,7
70716,5
102028,3
71076,5
69225,1
69225,1
69225,1
69225,1
Всего по подпрограмме, в том числе:
24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9
федеральный бюджет
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
областной бюджет
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
бюджет города
298848,6
42130,2
52107,50
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
3. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций"
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты"
3.1.
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 4 7211,
04 3 7211)
1118303,4
170517,9
155813,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
3.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону, Центры социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0059
04 3 0059)
107682,1
15978,4
15307,0
14911,9
15371,2
15371,2
15371,2
15371,2
3.3.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0011
04 3 0011)
23096,4
2978,4
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
бюджет города
(04 40019
04 30019)
574,7
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
3.4.
Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0029
04 3 0029)
25316,9
3924,0
4649,4
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3.5.
Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 9999
04 3 9999)
40708,2
5240,9
5484,9
6008,8
5993,4
5993,4
5993,4
5993,4
3.6.
Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 год
областной бюджет
(04 3 9010)
700,0
0
700,0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме, в том числе:
1316 381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
областной бюджет
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
бюджет города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
4. Подпрограмма "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7366
04 4 7366)
665529,7
335462,7
182403,8
80453,0
80453,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7106
04 4 7106)
418563,1
206480,5
121194,3
49519,7
49519,7
0,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
(04 4 6017)
782016,4
390793,2
391223,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2013, 2014 годах (кредиторская задолженность)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
1485,4
59,9
1425,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме, в том числе:
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
бюджет города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по программе, в том числе:
39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3
федеральный бюджет
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
областной бюджет
26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3
бюджет города
3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 1081
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 № 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 06.10.2015)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 22.09.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 06.10.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений" паспорта программы изложить в редакции:
"Структура программы, перечень подпрограмм
программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 6 приложений. В программу входят 4 подпрограммы (приложения № 3 - 6):
подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей".
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам".
Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций".
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы
общий объем финансирования программы составляет 39004990,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 8812710,4 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 26646293,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3324113,8 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей,
2015 год - 6369740,2 тыс. рублей,
2016 год - 5267428,5 тыс. рублей,
2017 год - 5517051,0 тыс. рублей,
2018 год - 5100481,3 тыс. рублей,
2019 год - 5131772,3 тыс. рублей,
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей".
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации программы:
1. По подпрограмме № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).
2. По подпрограмме № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 %, составит 100%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%".
1.1.4. Раздел II. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" изложить в редакции:
"РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Главная цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону.
1. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
1.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
1.3. Повышение уровня социального обслуживания.
1.4. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
2. Основными результатами достижения цели программы в количественном выражении должны стать:
2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рублей).
2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 6,7% (составит 6,0%).
2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% (составит 6284,5 рублей).
2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 14,5% (составит 5,5%).
2.5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
2.6. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
2.7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2.8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
2.9. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.
2.10. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%.
Система целевых показателей программы изложена в таблице 1.
Расчет целевых показателей реализации программы изложен в приложении 1.
Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Мероприятия программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97
Цель подпрограммы № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о Департаменте социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону
3.1.
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
%
-
90
90
90
90
90
90
90
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
4.1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
".
1.1.5. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сгруппирована по основным мероприятиям реализации программы, направленным на достижение заявленной цели и решение поставленных задач. Система программных мероприятий представлена в приложении 2.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" (приложение 3 к программе).
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми".
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми".
2. Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" (приложение 4 к программе).
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста".
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста".
3. Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" (приложение 5 к программе).
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты".
4. Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" (приложение 6 к программе).
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены мероприятия инвестиционной направленности (таблица 2)
Таблица 2
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Приобретение основных средств (машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и др.)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
бюджет города
3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0
Итого
3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0
".
1.1.6. Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования
Всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Итого по подпрограмме № 1
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
ДСЗН
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по подпрограмме № 2
24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9
ДСЗН
24045074,0
3597754,6
3501091,7
3270740,9
3418871,7
3418871,7
3418871,7
3418871,7
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Подпрограмма № 3 "Руководство в сфере установленных функций"
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Итого по подпрограмме № 3
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
ДСЗН
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме № 4
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по программе
39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3
ДСЗН
36894128,8
5494071,2
5623572,6
5108782,6
5358405,1
5071808,1
5103099,1
5134390,1
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
25540806,4
3464417,4
3505015,0
3511482,8
3718036,3
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
2540612,0
387780,3
476554,7
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".
1.2. Таблицу "Расчет целевых показателей реализации программы" приложения 1 к муниципальной программе дополнить строками 10 - 11 следующего содержания:
"10.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года
%
У1 п. 15 = (Т1 п. 15 / Тд.14 x I1 п. 15) x 100
Т1 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в первом полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I1 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги, равный 100,0%
11.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%
%
У2 п. 15 = (Т2 п. 15 / Тд. 14 x I2 п. 15) x 100
Т2 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель во втором полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I2 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги", равный 110,8%".
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.4.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11532673,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 1390944,1 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 8097343,9 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 2044385,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 1697594,9 тыс. рублей,
2015 год - 1937091,5 тыс. рублей,
2016 год - 1655253,1 тыс. рублей,
2017 год - 1752162,9 тыс. рублей,
2018 год - 1465565,9 тыс. рублей,
2019 год - 1496856,9 тыс. рублей,
2020 год - 1528147,9 тыс. рублей".
1.4.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя - 4231 рубль).
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 5,5% (при значении базового показателя - 6,3%)".
1.4.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - обеспечение экономической устойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачи по содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
1. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 6,7% (составит 6,0%).
2. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% составит 6284,5 рублей).
3. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе на 14,5% (составит 5,5%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5
".
1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.5.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 24266947,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 7421766,3 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 16324459,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 298848,6 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 3626340,9 тыс. рублей,
2015 год - 3551012,5 тыс. рублей,
2016 год - 3299414,1 тыс. рублей,
2017 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2018 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2019 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2020 год - 3447544,9 тыс. рублей".
1.5.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%)".
1.5.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Цель подпрограммы - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Для достижения цели необходимо решение задачи по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи и повышению уровня социального обслуживания.
2. Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
3. Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рубля).
3.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
3.3. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97
".
1.6. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.6.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.6.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1316381,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1119003,4 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 197378,3 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 198721,7 тыс. рублей,
2015 год - 185389,4 тыс. рублей,
2016 год - 182788,6 тыс. рублей,
2017 год - 187370,5 тыс. рублей,
2018 год - 187370,5 тыс. рублей,
2019 год - 187370,5 тыс. рублей,
2020 год - 187370,5 тыс. рублей".
1.7. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.7.1. Строку "Структура подпрограммы, перечень основных направлений" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов".
1.7.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1888988,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1105486,7 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 783501,8 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 932796,3 тыс. рублей,
2015 год - 696246,8 тыс. рублей,
2016 год - 129972,7 тыс. рублей,
2017 год - 129972,7 тыс. рублей".
1.7.3. Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.
3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%".
1.7.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Для достижения цели необходимо реализовать задачу по предоставлению субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2017 год. Этапы не выделяются.
Действие подпрограммы будет продлено в случае роста экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение свыше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должен стать:
1. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
3. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года в размере 100% от уровня декабря 2014 года.
4. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года в размере 110,8% от уровня декабря 2014 года.
Для реализации поставленной задачи и для оценки хода реализации подпрограммы разработаны целевые показатели, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги": ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 18.11.2015 № 1081
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования (КЦСР)
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми"
1.1.1.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7215)
796949,2
121568,7
114627,3
106735,6
113504,4
113504,4
113504,4
113504,4
1.1.2.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7216)
504910,8
65854,1
76876,2
70122,9
73014,4
73014,4
73014,4
73014,4
1.1.3.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5270)
13493,8
3288,3
3216,0
3608,0
3381,5
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7217)
1390020,0
187704,3
223611,5
189543,4
197290,2
197290,2
197290,2
197290,2
1.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7221)
199199,1
0,0
4619,8
37613,3
39241,5
39241,5
39241,5
39241,5
1.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7224)
10537,3
1392,6
2614,5
1264,2
1316,5
1316,5
1316,5
1316,5
1.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 -2015 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5084)
152086,0
54926,8
97159,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7225)
585039,9
26086,7
64234,9
75117,1
104900,3
104900,3
104900,3
104900,3
1.1.8.
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7220)
849160,5
129950,0
140491,8
112177,5
116635,3
116635,3
116635,3
116635,3
1.1.9.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7210)
3704142,8
503153,2
480063,1
481603,3
512894,3
544185,3
575476,3
606767,3
1.1.10.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7212)
57384,3
6114,0
5603,7
8849,0
9204,4
9204,4
9204,4
9204,4
1.1.11.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5380)
1225364,3
280109,9
328402,7
302345,2
314506,5
0,0
0,0
0,0
Итого:
9488288,0
1380148,6
1541520,7
1388979,5
1485889,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми"
1.2.1.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1103)
21164,8
2423,4
4061,2
2996,2
2921,0
2921,0
2921,0
2921,0
1.2.2.
Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ и лицеев, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, не имеющим других льгот
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1102)
1863768,7
312191,9
248252,3
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
1.2.3.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1005)
150843,6
1486,0
142046,8
1402,0
1477,2
1477,2
1477,2
1477,2
1.2.4.
Расходы на оплату общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 2024)
8608,0
1345,0
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
Итого:
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Всего по подпрограмме, в том числе:
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
федеральный бюджет
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
бюджет города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5250)
7238758,5
1301466,8
1157973,2
930672,1
962161,6
962161,6
962161,6
962161,6
2.1.2.
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 3 5280)
2081,7
2081,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7205)
11111127,6
1573142,8
1474014,0
1545306,0
1629666,2
1629666,2
1629666,2
1629666,2
2.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7206)
91560,0
16192,4
10011,1
12994,9
13090,4
13090,4
13090,4
13090,4
2.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7208)
2952681,6
324214,1
424614,4
422434,3
445354,7
445354,7
445354,7
445354,7
2.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7207)
254740,4
37378,0
34367,0
34965,0
37007,6
37007,6
37007,6
37007,6
2.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7226)
1913769,9
300958,7
292363,0
257672,2
265694,0
265694,0
265694,0
265694,0
2.1.8.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5220)
149860,8
0,0
24186,5
24293,1
25345,3
25345,3
25345,3
25345,3
2.1.9.
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
областной бюджет
(04 2 9010)
579,6
189,9
389,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10.
Расходы на осуществление переданных полномочий России Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2015 год
федеральный бюджет
(04 2 5137)
31065,3
0
31065,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого:
23746225,4
3555624,4
3448984,2
3228337,6
3378319,8
3378319,8
3378319,8
3378319,8
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста"
2.2.1.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1111)
6573,1
861,5
1102,6
921,8
921,8
921,8
921,8
921,8
2.2.2.
Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1007)
80597,5
12295,5
14039,7
12333,5
10482,2
10482,2
10482,2
10482,2
2.2.3.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1105)
267,6
20,0
148,0
20,0
19,9
19,9
19,9
19,9
2.2.4.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1005)
362,5
50,0
50,0
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
2.2.5.
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1104)
211047,9
28903,2
36767,2
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
2.2.6.
Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
6435,4
1222,4
1023,0
838,0
838,0
838,0
838,0
838,0
2.2.7.
Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на предприятиях, членам их семей, бывшим работникам пенсионерам, инвалидам
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
215437,7
27363,9
48897,8
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
2.2.8.
Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ИТОГО:
520721,7
70716,5
102028,3
71076,5
69225,1
69225,1
69225,1
69225,1
Всего по подпрограмме, в том числе:
24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9
федеральный бюджет
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
областной бюджет
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
бюджет города
298848,6
42130,2
52107,50
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
3. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций"
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты"
3.1.
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 4 7211,
04 3 7211)
1118303,4
170517,9
155813,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
3.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону, Центры социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0059
04 3 0059)
107682,1
15978,4
15307,0
14911,9
15371,2
15371,2
15371,2
15371,2
3.3.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0011
04 3 0011)
23096,4
2978,4
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
бюджет города
(04 40019
04 30019)
574,7
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
3.4.
Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0029
04 3 0029)
25316,9
3924,0
4649,4
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3.5.
Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 9999
04 3 9999)
40708,2
5240,9
5484,9
6008,8
5993,4
5993,4
5993,4
5993,4
3.6.
Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 год
областной бюджет
(04 3 9010)
700,0
0
700,0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме, в том числе:
1316 381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
областной бюджет
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
бюджет города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
4. Подпрограмма "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7366
04 4 7366)
665529,7
335462,7
182403,8
80453,0
80453,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7106
04 4 7106)
418563,1
206480,5
121194,3
49519,7
49519,7
0,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
(04 4 6017)
782016,4
390793,2
391223,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2013, 2014 годах (кредиторская задолженность)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
1485,4
59,9
1425,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме, в том числе:
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
бюджет города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по программе, в том числе:
39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3
федеральный бюджет
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
областной бюджет
26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3
бюджет города
3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------