Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 24.03.2015 N 168 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2014 N 1338 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 168
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 27.11.2014 № 1338
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (В РЕД. ОТ 23.12.2014)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 "Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации", утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 (ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, корректировкой значений целевых показателей Программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2014 № 1338 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2014) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 10756054,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 878160,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 1292419,4 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 8585475,0 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год - 2853463,8 тыс. рублей;
2015 год - 2728454,6 тыс. рублей;
2016 год - 1920738,4 тыс. рублей;
2017 год - 1993863,9 тыс. рублей;
2018 год - 1259533,7 тыс. рублей".
1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Программы:
1. По Подпрограмме № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 14992,62 кв. м (при значении базового показателя - 5327,31 кв. м).
1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 451 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 86 человек (при значении базового показателя - 475 человек).
2. По Подпрограмме № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 ед. (при значении базового показателя - 10 ед.).
2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 15 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
2.3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ежегодно на конец 2018 года составит - 0 ед.
2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
3. По Подпрограмме № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону":
3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 892,0 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 227,31 тыс. кв. м).
3.2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 405 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит 147 ед. (при значении базового показателя - 156 ед.).
4. По Подпрограмме № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)":
4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%).
4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 54,4%).
4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 68,2%).
4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 57,2%).
5. По Подпрограмме № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону":
5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2018 года составит 97,6% (при значении базового показателя - 65,9%).
5.2. Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%).
5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит 137 ед. (при значении базового показателя - 845 ед.).
6. По Подпрограмме № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 30,2 км (при значении базового показателя - 6 км).
6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 1,9% от протяженности сетей (при значении базового показателя - 4,5%).
6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1593 шт. (при значении базового показателя - 200 шт.).
7. По Подпрограмме № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону" (на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов):
7.1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт. (при значении базового показателя - 4000 шт.).
7.3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 33 тыс. кв. м).
7.4. Количество созданных объектов озеленения на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.5. Количество реконструированных объектов благоустройства на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7.6. Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит 29 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7.7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 8 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 28 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.10. Количество отловленных животных на конец 2018 года составит 7,1 тыс. ед. (при значении базового показателя - 8 тыс. ед.).
7.11. Количество стерилизованных животных на конец 2018 года составит 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя - 1,6 тыс. ед.).
7.12. Количество вакцинированных животных - 6,0 тыс. ед. на конец 2018 года составит (при значении базового показателя - 1,45 тыс. ед.).
7.13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
7.14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
7.15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
7.16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
8. По Подпрограмме № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности":
8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, на конец 2018 года составит 10 ед. (при значении базового показателя - 15 ед.).
8.2. Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов на конец 2018 года составит 13 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 3 ед.).
8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2018 года составит 1,6 км (при значении базового показателя - 0,3 км).
8.6. Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.)".
1.1.3. В разделе II:
1.1.3.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.1. Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда до 51% (показатель составит 14992,62 кв. м).".
1.1.3.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.2. Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 451 ед.).".
1.1.3.3. Подпункт 3.1.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.3. Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1086 человек).".
1.1.3.4. Подпункт 3.2.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.2.1. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, в тринадцать раз (показатель составит 133 ед.).".
1.1.3.5. Подпункт 3.6.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в пять раз (показатель составит 30,2 км.)".
1.1.3.6. Подпункт 3.6.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,9% от общей протяженности сетей.".
1.1.3.7. Подпункт 3.6.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в восемь раз (показатель составит 1593 шт.)".
1.1.3.8. Подпункт 3.7.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000,0 шт.".
1.1.3.9. Подпункт 3.7.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.7.3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м.".
1.1.3.10. Таблицу № 1 изложить в редакции:
"Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей Программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону
1.
Цели Подпрограммы № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.1.
Площадь расселения аварийного жилищного фонда
кв. м
5327,31
9993,42
3409,6
930,3
659,3
1.2.
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
единиц
155
302
108
20
21
1.3.
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
человек
475
751
243
49
43
2.
Цели Подпрограммы № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;
- снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;
- улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда
2.1.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
единиц
10
26
7
0
0
100
2.2.
Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
2
0
1
0
0
14
2.3.
Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
единиц
0
0
0
0
0
0
2.4.
Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
0
1
0
0
0
0
3.
Цель Подпрограммы № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
тыс. кв. м
227,31
358,3
289,8
159,5
84,4
3.2.
Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
155
159
121
83
42
3.3.
Количество лифтов, подлежащих замене
единиц
156
0
147
0
0
4.
Цель Подпрограммы № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)":
- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в городе Ростове-на-Дону, в том числе за счет сокращения неэффективного энергопотребления потребителями коммунальных ресурсов
4.1.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
%
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
%
54,4
61,2
63,4
63,4
63,4
100
4.3.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
%
68,2
76,1
78,4
78,4
78,4
100
4.4.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
%
57,2
57,2
58,3
58,3
58,3
100
5.
Цели Подпрограммы № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону":
- мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону;
- проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
5.1.
Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону
%
65,9
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
5.2.
Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3
Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
единиц
845
137
0
0
0
0
6.
Цели Подпрограммы № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
- содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;
- восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся
в муниципальной собственности
6.1.
Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
км
6
10,2
20
0
0
0
6.2.
Доля восстановленных сетей наружного освещения
%
4,5
0,6
1,30
0
0
0
6.3.
Количество модернизированных и замененных светоточек
штук
200
267
525
267
267
267
7.
Цели Подпрограммы № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону":
- обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;
- благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- обеспечение условий для осуществления погребения умерших
7.1.
Площадь уборочных работ (ежегодно)
га
500
500
500
500
500
500
7.2.
Количество посаженных деревьев (ежегодно)
штук
4000
4000
2500
4000
4000
4000
7.3.
Площадь посадки цветников (ежегодно)
тыс. м
33
33
28
28
28
28
7.4.
Количество благоустроенных объектов озеленения
единиц
1
-
-
-
26
3
7.5.
Количество реконструированных объектов озеленения
единиц
1
1
-
-
-
3
7.6.
Количество созданных объектов озеленения
единиц
-
-
-
-
-
1
7.7.
Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
2
10
2
8
6
7.8.
Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
2
3
3
7.9.
Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
-
1
-
7.10.
Количество отловленных животных
тыс. единиц
8,0
2,1
3,0
1,2
0,5
0,3
7.11.
Количество стерилизованных животных
тыс. единиц
1,6
2,4
3,9
2,1
1,5
1,3
7.12.
Количество вакцинированных животных
тыс. единиц
1,45
1,2
2,9
1,1
0,5
0,3
7.13.
Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
га
250
250
250
250
250
250
7.14.
Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.15.
Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.16.
Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
единиц
1
-
-
1
-
-
8.
Цели Подпрограммы № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности":
- ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;
- реконструкция и модернизация тепловых сетей
8.1.
Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования
единиц
15
5
0
0
0
5
8.2.
Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция
единиц
0
2
0
0
0
2
8.3.
Количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных
единиц
2
9
0
0
0
4
8.4.
Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям
единиц
3
1
0
0
0
0
8.5.
Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей
км
0,3
1,3
0
0
0
0,3
8.6.
Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения
единиц
1
1
0
0
0
0
".
1.1.4. Таблицу № 2 раздела IV изложить в редакции:
"Таблица № 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.
Средства Фонда
756150,1
445200,3
167454,4
71970,8
71524,6
0,0
1.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
644954,6
227302,0
353715,0
28367,1
35570,5
0,0
Итого по Подпрограмме № 1
1401104,7
672502,3
521169,4
100337,9
107095,1
0,0
2.
Подпрограмма № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону"
2.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
Итого по Подпрограмме № 2
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
3.
Подпрограмма № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону"
3.1.
Средства Фонда
122009,9
14,8
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.2.
Средства областного бюджета
1255334,8
262934,8
390000,0
300000,0
302400,0
0,0
3.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
2156533,6
620185,8
517845,0
508437,9
510064,9
0,0
Итого по Подпрограмме № 3
3533878,3
883135,4
1029840,1
808437,9
812464,9
0,0
4.
Подпрограмма № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)"
4.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
Итого по Подпрограмме № 4
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
5.
Подпрограмма № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону"
5.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Средства областного бюджета
32585,0
32585,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
12068,1
2790,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
Итого по Подпрограмме № 5
44653,1
35375,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
6.
Подпрограмма № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону"
6.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
Итого по Подпрограмме № 6
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
7.
Подпрограмма № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону"
7.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Средства областного бюджета
4499,6
4499,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
4279223,9
934420,7
804186,8
804186,8
862067,7
755493,6
Итого по Подпрограмме № 7
4283723,5
938920,3
804186,8
804186,8
862067,7
755493,6
8.
Подпрограмма № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности"
8.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
Итого по Подпрограмме № 8
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
9.
Программа "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону"
9.1.
Средства Фонда
878160,0
445215,1
249375,4
71970,8
71524,6
0,0
9.2.
Средства областного бюджета
1292419,4
300019,4
390000,0
300000,0
302400,0
0,0
9.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
8585475,0
2108229,3
2049005,1
1548767,6
1619939,3
1259889,6
Итого по Программе
10756054,4
2853463,8
2728454,6
1920738,4
1993863,9
1259889,6".
".
1.1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.7. В приложении 3 к Программе:
1.1.7.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 1401104,7 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) - 756150,1 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 644954,6 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 672502,3 тыс. рублей,
2015 год - 521169,4 тыс. рублей,
2016 год - 100337,9 тыс. рублей,
2017 год - 107095,1 тыс. рублей".
1.1.7.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 14992,62 кв. м (при значении базового показателя - 5327,31 кв. м).
2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 451 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 1086 человек (при значении базового показателя - 475 человек)".
1.1.7.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основными целями Подпрограммы являются:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:
- в срок до 2017 года переселение 1086 граждан из аварийных многоквартирных домов;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в период 2014-2017 годов;
- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах реализации Подпрограммы.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда до 51% (показатель составит 14992,62 кв. м).
2. Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 451 ед.).
3. Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1086 человек).
Общий срок реализации настоящей Подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2017 год. Подпрограммой не предусмотрено выделение этапов.
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цели Подпрограммы № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.
Площадь расселения аварийного жилищного фонда
кв. м
5327,31
9993,42
3409,6
930,3
659,3
2.
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
единиц
155
302
108
20
21
3.
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
человек
475
751
243
49
43
".
1.1.8. В приложении 4 к Программе:
1.1.8.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 206973,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 75986,2 тыс. рублей,
2015 год - 34670,3 тыс. рублей,
2016 год - 16836,1 тыс. рублей,
2017 год - 17309,6 тыс. рублей,
2018 год - 62171,1 тыс. рублей".
1.1.8.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 ед. (при значении базового показателя - 10 ед.).
2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 15 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ежегодно на конец 2018 года составит 0 ед.
4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.)".
1.1.8.3. Пункт 1 раздела II изложить в редакции:
"1. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, в тринадцать раз (показатель составит 133 ед.)."
1.1.8.4. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции:
"Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
Цели Подпрограммы № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;
- снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;
- улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда
1.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
единиц
10
26
7
-
-
100
2.
Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
2
-
1
-
-
14
3.
Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
единиц
0
0
0
0
0
0
4.
Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
0
1
0
0
0
0
".
1.1.9. В приложении 5 к Программе:
1.1.9.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 3533878,3 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) - 122009,9 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 1255334,8 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города - 2156533,6 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 883135,4 тыс. рублей,
2015 год - 1029840,1 тыс. рублей,
2016 год - 808437,9 тыс. рублей,
2017 год - 812464,9 тыс. рублей".
1.1.9.2. Раздел III дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Предельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома составляет 32748,32 рубля/кв. метр общей площади многоквартирного дома.".
1.1.10. В приложении 6 к Программе:
1.1.10.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 103019,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 6100,6 тыс. рублей,
2015 год - 4104,2 тыс. рублей,
2018 год - 92814,8 тыс. рублей".
1.1.11. В приложении 7 к Программе:
1.1.11.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 44653,1 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства областного бюджета - 32585,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 12068,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 35375,1 тыс. рублей,
2015 год - 2378,0 тыс. рублей,
2016 год - 2300,0 тыс. рублей,
2017 год - 2300,0 тыс. рублей,
2018 год - 2300,0 тыс. рублей".
1.1.12. В приложении 8 к Программе:
1.1.12.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1052525,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 218524,7 тыс. рублей,
2015 год - 213237,5 тыс. рублей,
2016 год - 188639,7 тыс. рублей,
2017 год - 192626,6 тыс. рублей,
2018 год - 239496,8 тыс. рублей".
1.1.12.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 30,2 км (при значении базового показателя - 6 км).
2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 1,9% от протяженности сетей (при значении базового показателя - 4,5%).
3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1593 шт. (при значении базового показателя - 200 шт.)".
1.1.12.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма разработана в рамках развития и реализации единой технической политики на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации сетей уличного освещения.
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в уличном освещении города Ростова-на-Дону.
Задачами Программы являются:
1. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.
2. Восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в пять раз (показатель составит 30,2 км).
2. Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,9% от общей протяженности сетей.
3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в восемь раз (показатель составит 1593 шт.).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единицы измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
Цели Подпрограммы № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
- содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;
- восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
1.
Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
км
6
10,2
20
0
0
0
2.
Доля восстановленных сетей наружного освещения
%
0,4
0,6
1,3
0
0
0
3.
Количество модернизированных и замененных светоточек
единиц
200
267
525
267
267
267
".
1.1.13. В приложении 9 к Программе:
1.1.13.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4283723,5 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства областного бюджета - 4499,6 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 4279223,9 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 938920,3 тыс. рублей,
2015 год - 923055,1 тыс. рублей,
2016 год - 804186,8 тыс. рублей,
2017 год - 862067,7 тыс. рублей,
2018 год - 755493,6 тыс. рублей".
1.1.13.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт. (при значении базового показателя - 4000 шт.).
3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 33 тыс. кв. м).
4. Количество созданных объектов озеленения на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
5. Количество реконструированных объектов благоустройства на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
6. Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит 29 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 8 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 28 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
10. Количество отловленных животных на конец 2018 года составит 7,1 тыс. ед. (при значении базового показателя - 8 тыс. ед.)
11. Количество стерилизованных животных на конец 2018 года составит 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя - 1,6 тыс. ед.).
12. Количество вакцинированных животных - 6,0 тыс. ед. на конец 2018 года составит (при значении базового показателя - 1,45 тыс. ед.).
13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.)".
1.1.13.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Целями настоящей Подпрограммы являются:
а) обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения.
Достижение данной цели возможно путем реализации задачи по обеспечению качественного содержания и благоустройства объектов благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону.
На основании муниципального правового акта, определяющего перечень объектов благоустройства и озеленения города Ростова-на-Дону, содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств, установлены территории, подлежащие регулярной уборке за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону. К подобным объектам отнесены парки, скверы, площади и иные объекты общего пользования, улицы, имеющие интенсивное пешеходное и транспортное движение, общей площадью 500 га.
Для поддержания надлежащего состояния озелененных территорий необходимо планомерное обновление зеленого фонда города Ростова-на-Дону за счет удаления опасных, нежизнеспособных и утративших декоративность растений и замены их молодыми саженцами, а также цветочное оформление городских улиц, парков и скверов с применением современных технологий и ландшафтного дизайна.
Для компенсации ежегодно отмирающих зеленых насаждений необходимо предусматривать высадку не менее 2,5 тыс. деревьев на муниципальных территориях, что в совокупности с объемом посадок, ежегодно выполняющихся самостоятельно жителями и предприятиями города Ростова-на-Дону, позволит сохранить баланс зеленых насаждений и не допустить обеднения зеленого фонда города Ростова-на-Дону. Кроме того, на территории города Ростова-на-Дону имеется 28 тыс. кв. м муниципальных цветников различной конфигурации, на которых ежегодно осуществляется высадка до 1,5 млн. цветов;
б) повышение привлекательности территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Достижение данной цели возможно путем решения задачи по созданию, реконструкции и благоустройству объектов благоустройства и озеленения. При этом комплекс мероприятий разделяется по уровню приоритетности на две составные части - создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения без территориального ориентира и аналогичные мероприятия, осуществляющиеся в рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018, имеющие привязку к значимым объектам проведения чемпионата.
На территории города Ростова-на-Дону 47 (с учетом муниципальных пляжей) общедоступных рекреационных территорий. Учитывая, что большая часть объектов озеленения создавалась в 1-й половине XX века, около 30 объектов нуждаются в обновлении и благоустройстве. Проведение работ по созданию новых, а также благоустройству и реконструкции существующих парков и скверов в разных районах города Ростова-на-Дону будет способствовать созданию условий для комфортного отдыха горожан и позволит значительно улучшить облик города Ростова-на-Дону.
Определено, что зоной основной активности в период проведения в городе Ростове-на-Дону игр чемпионата мира будет историческая часть города Ростова-на-Дону - территория в границах пр. Сиверса - ул. М. Горького - пр. Театральный - ул. Береговая, а также городская набережная и левобережная зона. В связи с чем необходимо привести в надлежащее состояние все без исключения объекты благоустройства и озеленения, расположенные в обозначенной зоне. На основании проведенной оценки состояния объектов установлено, что 5 объектов данной категории нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте; 25 объектов подлежат благоустройству. Кроме того, планируется создание 2 новых объектов благоустройства;
в) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды.
Достижение данной цели складывается из следующих задач:
- осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения;
- осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.
Бродячие животные помимо социальной опасности могут представлять и эпидемическую опасность, поскольку являются потенциальными носителями вируса бешенства и других заболеваний. С целью недопущения роста количества бесхозяйных животных на территории города Ростова-на-Дону необходимы целенаправленные мероприятия по контролю над их численностью. Наиболее гуманным и действенным способом контроля численности животных является их стерилизация с возвращением в прежние места обитания. Эта мера предотвращает заполнение освобожденного ареала обитания животными из близлежащих районов Ростовской области. Объемы отлова животных формируются из заявлений граждан и юридических лиц, а также регулярного патрулирования территорий. Среднегодовой объем отлова составит 8,0 тыс. голов, стерилизации необходимо подвергнуть до 1,6 тыс. голов, вакцинации от бешенства - до 1,5 тыс. голов. Данные меры позволят сдерживать рост популяции и снизить вероятность заболевания бешенством.
С целью недопущения возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых кровососущими насекомыми и грызунами, необходима регулярная химическая обработка территорий благоприятных для размножения носителей инфекции. В последние годы ежегодная площадь акарицидной обработки составляла 400 га, площадь дератизации - 400 га, площадь обработки от комаров - 250 га, что позволяло не допускать возникновения эпидемий. В аналогичном объеме должны выполняться работы в течение 2014-2018 годов;
г) обеспечение условий для осуществления погребения умерших.
Данная цель может быть достигнута при реализации задачи по строительству и благоустройству муниципальных кладбищ.
Из 9 муниципальных кладбищ города Ростова-на-Дону открытым для новых захоронений является только Северное кладбище, 8 старых кладбищ открыты только для родственных захоронений. В качестве оперативной меры планируется приобретение земельного участка для размещения нового городского кладбища.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт.
3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м.
4. Количество созданных объектов озеленения - 1 ед.
5. Количество реконструированных объектов благоустройства - 4 ед.
6. Количество благоустроенных объектов - 29 ед.
7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 1 ед.
8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 8 ед.
9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 28 ед.
10. Количество отловленных животных - 7,1 тыс. ед.
11. Увеличение количества стерилизованных животных в семь раз (показатель составит 11,2 тыс. ед.).
12. Увеличение количества вакцинированных животных в четыре раза (показатель составит 6,0 тыс. ед.).
13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ - 1 ед.
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
7.
Цели Подпрограммы № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону":
- обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;
- благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- обеспечение условий для осуществления погребения умерших
7.1.
Площадь уборочных работ (ежегодно)
га
500
500
500
500
500
500
7.2.
Количество посаженных деревьев (ежегодно)
штук
4000
4000
2500
2500
2500
2500
7.3.
Площадь посадки цветников (ежегодно)
тыс. кв. м
33
33
28
28
28
28
7.4.
Количество благоустроенных объектов озеленения
единиц
1
-
-
-
26
3
7.5.
Количество реконструированных объектов озеленения
единиц
1
1
-
-
-
3
7.6.
Количество созданных объектов озеленения
единиц
-
-
-
-
-
1
7.7.
Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
2
10
2
8
6
7.8.
Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
2
3
3
7.9.
Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
-
1
-
7.10.
Количество отловленных животных
тыс. единиц
8,0
2,1
3,0
1,2
0,5
0,3
7.11.
Количество стерилизованных животных
тыс. единиц
1,6
2,4
3,9
2,1
1,5
1,3
7.12.
Количество вакцинированных животных
тыс. единиц
1,45
1,2
2,9
1,1
0,5
0,3
7.13.
Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
га
250
250
250
250
250
250
7.14.
Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.15.
Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.16.
Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
единиц
1
-
-
1
-
-
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам ЖКХ) Арцыбашева В.М.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент ЖКХ
и энергетики
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.03.2015 № 168
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки исполнения
Источник финансирования, КЦСР
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Средства Фонда (0619502) Бюджет города (0619602) Бюджет города (0612030) Областной бюджет (0617316) Бюджет города (0618316)
1392673,0
667354,3
517885,7
100337,9
107095,1
0,0
1.1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Средства Фонда (0619502)
756150,1
445200,3
167454,4
71970,8
71524,6
0,0
1.1.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0619602, 0612030)
636522,9
222154,0
350431,3
28367,1
35570,5
0,0
1.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
8431,7
5148,0
3283,7
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Оформление документов для рассмотрения вопроса о непригодности многоквартирного дома
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
1344,4
1175,6
168,8
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Снос жилых строений, признаных аварийными
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
5988,5
3463,9
2524,6
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
Анализ конъюктуры первичного жилья
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
65,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.
Раздел земельных участков, оформление технической документации
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
94,1
94,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5.
Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых с зачетом в выкупную стоимость
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
748,5
178,5
570,0
0,0
0,0
0,0
1.2.6.
Изготовление справок об отсутсвии (наличии) у граждан иного жилья, о сносе объектов ЖФ, о расчете долей собственников помещений в аварийном ЖФ, оформление технических паспортов
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
34,4
34,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.7.
Выполнение страховочных мероприятий с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, в том числе изготовление технической документации
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
76,6
76,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.8.
Изготовление информационных табличек на дома, подлежащие отселению
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
80,2
59,9
20,3
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 1)
1401104,7
672502,3
521169,4
100337,9
107095,1
0,0
Подпрограмма № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону"
2.1.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622031, 0622042, 0624043)
37881,4
6906,3
1004,0
0,0
0,0
29971,1
2.1.1.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир)
Департамент ЖКХ и энергетики, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2018
Бюджет города (0622031)
29971,1
0,0
0,0
0,0
0,0
29971,1
2.1.2.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015
Бюджет города (0622031)
4943,3
3967,4
975,9
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Инвентаризации объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622042)
410,0
381,9
28,1
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
Мероприятия по реконструкции и ремонту санитарно-технических систем и инженерного оборудования муниципальных квартир
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" Октябрьского района Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0624043)
2557,0
2557,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622032, 0622043)
85283,8
41863,2
11220,6
0,0
0,0
32200,0
2.2.1.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт и обследование нежилых помещений)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622032)
84807,3
41439,8
11167,5
0,0
0,0
32200,0
2.2.2.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за ЖКУ)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622032)
383,2
359,1
24,1
0,0
0,0
0,0
2.2.3.
Инвентаризация объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622043)
93,3
64,3
29,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда, в том числе по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059, 0622031, 0622044)
83808,1
27216,7
22445,7
16836,1
17309,6
0,0
2.3.1.
Мероприятия по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Дома ветеранов
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059)
5985,1
1670,1
1726,0
863,0
1726,0
0,0
2.3.2.
Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
353,6
353,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города (0622031)
501,1
501,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.3.
Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
797,1
797,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города (0622031)
1745,9
1745,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.4.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622044)
1034,8
1034,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015
Бюджет города (0622031)
1435,0
385,0
1050,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.1.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.2.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
185,0
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.3.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир по адресу: бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
1050,0
0,0
1050,0
0,0
0,0
0,0
2.3.6.
Корректировка сметной документации проекта на выполнение аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения о достоверности сметной стоимости
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
125,4
125,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.7.
Монтаж аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
3042,9
0,0
3042,9
0,0
0,0
0,0
2.3.8.
Проведение инженерного и технического обследования, получение технического заключения о несущей способности конструкций жилого дома и его помещений, расположенного по адресу: ул. М. Горького, 270, литер А
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
729,4
729,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.9.
Мероприятия по ремонту электрических кабелей по бул. Комарова, 30/4
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
168,1
0,0
168,1
0,0
0,0
0,0
2.3.10.
Субсидии на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
103,7
103,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.11.
Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МБУ ГЦУСМЖФ)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059)
25495,2
6712,6
6325,0
6228,8
6228,8
0,0
2.3.12.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦУСМЖФ)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0629021)
42290,8
13058,0
10133,7
9744,3
9354,8
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 2)
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
3
Подпрограмма № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону"
3.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного и местного бюджетов на офинансирование данных средств (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Средства Фонда (0639501) Бюджет города (0639601)
122019,2
24,1
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Средства Фонда (0639501)
122009,9
14,8
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.1.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0639601)
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Субсидии некоммерческой организации "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0639601)
176447,3
176447,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Областной бюджет (0637318) Бюджет города (0638318)
1333694,7
424773,5
304521,2
300000,0
302400,0
0,0
3.3.1.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Областной бюджет (0637318)
1165334,8
262934,8
300000,0
300000,0
302400,0
0,0
3.3.2.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0638318)
166359,9
161838,7
4521,2
0,0
0,0
0,0
3.4.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0636002)
17004,8
17004,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015
Областной бюджет (0637317)
Бюджет города (0638317)
90000,0
0,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
3.5.1.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств областного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015
Областной бюджет (0637317)
90000,0
0,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
3.6.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на компенсацию расходов в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0636003)
8061,3
7565,1
496,2
0,0
0,0
0,0
3.7.
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0632033)
230751,7
31068,9
66812,6
66435,1
66435,1
0,0
3.7.1.
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0632033)
225321,9
25955,6
66496,1
66435,1
66435,1
0,0
3.7.2.
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля на капитальный ремонт многоквартирных домов)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0632033)
4669,3
4384,0
285,3
0,0
0,0
0,0
3.7.3.
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципальных квартир
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0632033)
760,5
729,3
31,2
0,0
0,0
0,0
3.8.
Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области ЖКХ
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2017
Бюджет города (0630011)
209459,8
51772,3
52562,5
52562,5
52562,5
0,0
Бюджет города (0630019)
12845,3
3942,2
2967,7
2967,7
2967,7
0,0
Бюджет города (0639999)
354,7
204,7
50,0
50,0
50,0
0,0
3.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0630059)
409457,3
102727,8
102375,3
102177,1
102177,1
0,0
3.10.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0639021, 0639999)
925782,2
67604,7
288059,5
284245,5
285872,5
0,0
3.10.1.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2017
Бюджет города (0639021)
925602,2
67559,7
288014,5
284200,5
285827,5
0,0
3.10.2.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0639999)
180,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 3)
3533878,3
883135,4
1029840,1
808437,9
812464,9
0,0
4
Подпрограмма № 4 "Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов"
4.1.
Мероприятия по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе:
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
4.1.1.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
20921,7
3050,3
1355,9
0,0
0,0
16424,4
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
91,1
4.1.2.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
13676,3
3050,3
1000,0
0,0
0,0
9534,8
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
91,2
4.1.3.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015, 2018
Бюджет города (0642035)
68421,6
0,0
1748,3
0,0
0,0
66424,9
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
248,4
Всего: (по Подпрограмме № 4)
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
5
Подпрограмма № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону"
5.1.
Мероприятия по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения и газоснабжения
УБиЛХ
2014
Бюджет города (0652036)
540,1
540,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Мероприятия по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2018
Бюджет города (0652037)
11450,0
2250,0
2300,0
2300,0
2300,0
2300,0
5.3.
Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
Департамент ЖКХ и энергетики
2014
Областной бюджет (0655013)
25465,5
25465,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "УВКХ"
7119,5
7119,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4.
Мероприятия по приобретению лицензионного продукта для работы с электронной схемой теплоснабжения
Департамент ЖКХ и энергетики
2015
Бюджет города (0659999)
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 5)
44653,1
35375,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
6
Подпрограмма № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону"
6.1.
Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0666004)
1008731,1
214211,6
212626,6
188639,7
192626,6
200626,6
6.1.1.
Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0666004)
970126,9
203607,4
192626,6
188639,7
192626,6
192626,6
6.1.2.
Субсидии муниципальным предприятиям на восстановление сетей наружного освещения
УБиЛХ
2014-2015, 2018
Бюджет города (0666004)
38604,2
10604,2
20000,0
0,0
0,0
8000,0
6.2.
Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации и оценку достоверности сметной стоимости
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0662039)
4924,0
4313,1
610,9
0,0
0,0
0,0
6.3.
Приобретение спецтехники
УБиЛХ
2018
Бюджет города
38870,2
0,0
0,0
0,0
0,0
38870,2
Всего: (по Подпрограмме № 6)
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
7.
Подпрограмма № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону"
7.1.
Мероприятия по содержанию объектов благоустройства и озеления муниципальных территорий
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "ЦБЖ"
2014-2018
Бюджет города (0672038, 0679010)
3077495,7
683964,1
636423,4
576848,8
606964,7
573294,7
7.1.1.
Содержание объектов озеленения и благоустройства (в том числе санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями, обустройтсво и содеражние ДИК, МАФ, содержание пляжей)
МКУ "УБ" районов города г. Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
2625629,7
525663,7
534876,9
521089,1
522000,0
522000,0
Областной бюджет (0679010)
4499,6
4499,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.2.
Содержание объектов озеленения "Парковая зона Набережная", Фонтанная площадь
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
122511,2
26081,7
28929,5
13500,0
27000,0
27000,0
7.1.3.
Содержание и текущий ремонт городских фонтанов
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
34578,6
6428,6
6000,0
4430,0
8860,0
8860,0
7.1.4.
Капитальный ремонт фонтанов (в т.ч. разработка ПСД)
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
89726,7
83409,7
6317,0
0,0
0,0
0,0
7.1.5.
Охрана несанкционированных свалок
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
11079,6
5875,5
5204,1
0,0
0,0
0,0
7.1.6.
Проведение работ по благоустройтсву, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов (включая ПСД)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
56609,4
17106,8
39502,6
0,0
0,0
0,0
7.1.7.
Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году (включая ПСД)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
88886,9
11119,1
2725,9
36237,3
36237,3
2567,3
7.1.8.
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2018
Бюджет города (0672038)
34525,4
1680,8
10767,4
542,4
10767,4
10767,4
7.1.9.
Выполнение профилактических противоэпидемических мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация и пр.)
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
9448,6
2098,6
2100,0
1050,0
2100,0
2100,0
7.2.
Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан
МКУ "СГК", УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672040)
150506,0
25793,7
53712,3
13000,0
26000,0
32000,0
7.2.1.
Благоустройство мест погребения
МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0672040)
124506,0
25793,7
33712,3
13000,0
26000,0
26000,0
7.2.2.
Капитальный ремонт и реконструкция дорог территории мест погребения
МКУ "СГК"
2018
Бюджет города (0672040)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
7.2.3.
Обустройство нового муниципального кладбища
УБиЛХ
2015
Бюджет города (0672040)
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672041)
122949,4
27535,0
26214,4
13000,0
26000,0
30200,0
7.4.
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0676005)
12057,8
3464,6
2456,0
1227,4
2454,9
2454,9
7.5.
Мероприятия по предоставлению услуг о состоянии окружающей среды в целях выполнения мероприятий по благоустройству и содержанию территории города
Департамент ЖКХ и энергетики
2015
Бюджет города (0672038)
1188,0
0,0
1188,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "ЦБЖ", МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0670059, 0679021)
633819,8
131921,5
128943,1
127547,3
129170,4
116237,5
7.6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ УБ районов города, МКУ СГК, УБиЛХ)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0670059)
583439,6
118716,9
116010,2
116237,5
116237,5
116237,5
7.6.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2017
Бюджет города (0670059)
50364,2
13200,6
12928,9
11305,8
12928,9
0,0
Бюджет города (0679021)
16,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,0
7.7.
Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций в области ЖКХ
Руководитель УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0670011)
6710,6
1484,6
1306,5
1306,5
1306,5
1306,5
7.8.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0679021)
278996,2
64756,8
72811,4
71256,8
70171,2
0,0
7.8.1.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ "УБ" районов города)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону УБиЛХ, МКУ "СГК"
2014-2017
Бюджет города (0679021)
277832,5
64340,3
72511,7
71109,0
69871,5
0,0
7.8.2.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2017
Бюджет города (0679021)
1163,7
416,5
299,7
147,8
299,7
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 7)
4283723,5
938920,3
923055,1
804186,8
862067,7
755493,6
8
Подпрограмма № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности"
8.1.
Мероприятия по ликвидации и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, в том числе:
МУП "Теплокоммун энерго", МКУ "УЖКХ Первомайского района" города Ростова-на-Дону
2014, 2018
бюджет города
112173,8
17216,4
0,0
0,0
0,0
94957,4
8.1.1.
Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
39300,0
<*>
0,0
0,0
0,0
39300,0
8.1.2.
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов в подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
28157,4
<*>
0,0
0,0
0,0
28157,4
8.1.3.
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
27500,0
<*>
0,0
0,0
0,0
27500,0
8.1.4.
Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных
МКУ "УЖКХ Первомайского района" города Ростова-на-Дону
2014
бюджет города (0684042)
17216,4
17216,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я Линия, ул. Комсомольской, ул. 27-я Линия, ул. Сарьяна
МКУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
2018
бюджет города
12300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12300,0
8.3.
Приобретение передвижной блочно-модульной котельной в целях предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, в том числе оказание экспертных услуг по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям и нормам
Департамент ЖКХ и энергетики
2014
бюджет города (0682065)
5640,4
5640,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4.
Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунального хозяйства
МКУ "УЖКХ Октябрьского района" города Ростова-на-Дону
2014
бюджет города (0682045)
62,4
62,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 8)
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
ИТОГО:
10756054,4
2853463,8
2728454,6
1920738,4
1993863,9
1259533,7
--------------------------------
<*> Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в приложении № 2.
Начальник Общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.03.2015 № 168
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Реконструкция
27048,4
17176,4
0,0
9872,0
0,0
0,0
1.
Реконструкция пр. Стачки
МКУ "УБ Советского района" города Ростова-на-Дону
городской бюджет
7872,0
0,0
0,0
7872,0
0,0
0,0
2.
Реконструкция пл. Ленина
МКУ "УБ Октябрьского района" города Ростова-на-Дону
городской бюджет
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
3.
Модернизация тепловых сетей и котельных
Департамент ЖКХ и энергетики
городской бюджет
17176,4
17176,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение основных средств
616435,7
321288,1
87714,6
100337,9
107095,1
0,0
1.
Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УВКХ"
областной бюджет
32585,0
32585,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем износа
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
средства Фонда, городской бюджет
561586,5
274382,0
79771,5
100337,9
107095,1
0,0
3.
Обустройство детских игровых и спортивных комплексов на территории муниципального образования города Ростова-на-Дону
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону
городской бюджет, областной бюджет
16764,2
8821,1
7943,1
0,0
0,0
0,0
4.
Приобретение передвижной блочно-модульной котельной для предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций
Департамент ЖКХ и энергетики
городской бюджет
5500,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
643484,1
338464,5
87714,6
110209,9
107095,1
0,0
Начальник Общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 168
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 27.11.2014 № 1338
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (В РЕД. ОТ 23.12.2014)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 "Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации", утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 (ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, корректировкой значений целевых показателей Программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2014 № 1338 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2014) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 10756054,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 878160,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 1292419,4 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 8585475,0 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год - 2853463,8 тыс. рублей;
2015 год - 2728454,6 тыс. рублей;
2016 год - 1920738,4 тыс. рублей;
2017 год - 1993863,9 тыс. рублей;
2018 год - 1259533,7 тыс. рублей".
1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Программы:
1. По Подпрограмме № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 14992,62 кв. м (при значении базового показателя - 5327,31 кв. м).
1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 451 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 86 человек (при значении базового показателя - 475 человек).
2. По Подпрограмме № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 ед. (при значении базового показателя - 10 ед.).
2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 15 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
2.3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ежегодно на конец 2018 года составит - 0 ед.
2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
3. По Подпрограмме № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону":
3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 892,0 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 227,31 тыс. кв. м).
3.2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 405 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит 147 ед. (при значении базового показателя - 156 ед.).
4. По Подпрограмме № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)":
4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%).
4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 54,4%).
4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 68,2%).
4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 57,2%).
5. По Подпрограмме № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону":
5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2018 года составит 97,6% (при значении базового показателя - 65,9%).
5.2. Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя - 100%).
5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит 137 ед. (при значении базового показателя - 845 ед.).
6. По Подпрограмме № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 30,2 км (при значении базового показателя - 6 км).
6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 1,9% от протяженности сетей (при значении базового показателя - 4,5%).
6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1593 шт. (при значении базового показателя - 200 шт.).
7. По Подпрограмме № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону" (на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов):
7.1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт. (при значении базового показателя - 4000 шт.).
7.3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 33 тыс. кв. м).
7.4. Количество созданных объектов озеленения на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.5. Количество реконструированных объектов благоустройства на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7.6. Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит 29 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7.7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 8 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 28 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
7.10. Количество отловленных животных на конец 2018 года составит 7,1 тыс. ед. (при значении базового показателя - 8 тыс. ед.).
7.11. Количество стерилизованных животных на конец 2018 года составит 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя - 1,6 тыс. ед.).
7.12. Количество вакцинированных животных - 6,0 тыс. ед. на конец 2018 года составит (при значении базового показателя - 1,45 тыс. ед.).
7.13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
7.14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
7.15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
7.16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
8. По Подпрограмме № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности":
8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, на конец 2018 года составит 10 ед. (при значении базового показателя - 15 ед.).
8.2. Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов на конец 2018 года составит 13 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 3 ед.).
8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2018 года составит 1,6 км (при значении базового показателя - 0,3 км).
8.6. Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.)".
1.1.3. В разделе II:
1.1.3.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.1. Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда до 51% (показатель составит 14992,62 кв. м).".
1.1.3.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.2. Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 451 ед.).".
1.1.3.3. Подпункт 3.1.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1.3. Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1086 человек).".
1.1.3.4. Подпункт 3.2.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.2.1. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, в тринадцать раз (показатель составит 133 ед.).".
1.1.3.5. Подпункт 3.6.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в пять раз (показатель составит 30,2 км.)".
1.1.3.6. Подпункт 3.6.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,9% от общей протяженности сетей.".
1.1.3.7. Подпункт 3.6.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.6.3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в восемь раз (показатель составит 1593 шт.)".
1.1.3.8. Подпункт 3.7.2 пункта 3 изложить в редакции:
"3.7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000,0 шт.".
1.1.3.9. Подпункт 3.7.3 пункта 3 изложить в редакции:
"3.7.3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м.".
1.1.3.10. Таблицу № 1 изложить в редакции:
"Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей и целевых показателей Программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону
1.
Цели Подпрограммы № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.1.
Площадь расселения аварийного жилищного фонда
кв. м
5327,31
9993,42
3409,6
930,3
659,3
1.2.
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
единиц
155
302
108
20
21
1.3.
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
человек
475
751
243
49
43
2.
Цели Подпрограммы № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;
- снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;
- улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда
2.1.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
единиц
10
26
7
0
0
100
2.2.
Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
2
0
1
0
0
14
2.3.
Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
единиц
0
0
0
0
0
0
2.4.
Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
0
1
0
0
0
0
3.
Цель Подпрограммы № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
тыс. кв. м
227,31
358,3
289,8
159,5
84,4
3.2.
Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
155
159
121
83
42
3.3.
Количество лифтов, подлежащих замене
единиц
156
0
147
0
0
4.
Цель Подпрограммы № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)":
- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в городе Ростове-на-Дону, в том числе за счет сокращения неэффективного энергопотребления потребителями коммунальных ресурсов
4.1.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
%
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
%
54,4
61,2
63,4
63,4
63,4
100
4.3.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
%
68,2
76,1
78,4
78,4
78,4
100
4.4.
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
%
57,2
57,2
58,3
58,3
58,3
100
5.
Цели Подпрограммы № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону":
- мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону;
- проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
5.1.
Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону
%
65,9
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
5.2.
Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3
Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
единиц
845
137
0
0
0
0
6.
Цели Подпрограммы № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
- содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;
- восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся
в муниципальной собственности
6.1.
Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
км
6
10,2
20
0
0
0
6.2.
Доля восстановленных сетей наружного освещения
%
4,5
0,6
1,30
0
0
0
6.3.
Количество модернизированных и замененных светоточек
штук
200
267
525
267
267
267
7.
Цели Подпрограммы № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону":
- обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;
- благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- обеспечение условий для осуществления погребения умерших
7.1.
Площадь уборочных работ (ежегодно)
га
500
500
500
500
500
500
7.2.
Количество посаженных деревьев (ежегодно)
штук
4000
4000
2500
4000
4000
4000
7.3.
Площадь посадки цветников (ежегодно)
тыс. м
33
33
28
28
28
28
7.4.
Количество благоустроенных объектов озеленения
единиц
1
-
-
-
26
3
7.5.
Количество реконструированных объектов озеленения
единиц
1
1
-
-
-
3
7.6.
Количество созданных объектов озеленения
единиц
-
-
-
-
-
1
7.7.
Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
2
10
2
8
6
7.8.
Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
2
3
3
7.9.
Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
-
1
-
7.10.
Количество отловленных животных
тыс. единиц
8,0
2,1
3,0
1,2
0,5
0,3
7.11.
Количество стерилизованных животных
тыс. единиц
1,6
2,4
3,9
2,1
1,5
1,3
7.12.
Количество вакцинированных животных
тыс. единиц
1,45
1,2
2,9
1,1
0,5
0,3
7.13.
Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
га
250
250
250
250
250
250
7.14.
Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.15.
Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.16.
Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
единиц
1
-
-
1
-
-
8.
Цели Подпрограммы № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности":
- ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;
- реконструкция и модернизация тепловых сетей
8.1.
Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования
единиц
15
5
0
0
0
5
8.2.
Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция
единиц
0
2
0
0
0
2
8.3.
Количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных
единиц
2
9
0
0
0
4
8.4.
Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям
единиц
3
1
0
0
0
0
8.5.
Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей
км
0,3
1,3
0
0
0
0,3
8.6.
Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения
единиц
1
1
0
0
0
0
".
1.1.4. Таблицу № 2 раздела IV изложить в редакции:
"Таблица № 2
(тыс. руб.)
№ п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.
Средства Фонда
756150,1
445200,3
167454,4
71970,8
71524,6
0,0
1.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
644954,6
227302,0
353715,0
28367,1
35570,5
0,0
Итого по Подпрограмме № 1
1401104,7
672502,3
521169,4
100337,9
107095,1
0,0
2.
Подпрограмма № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону"
2.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
Итого по Подпрограмме № 2
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
3.
Подпрограмма № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону"
3.1.
Средства Фонда
122009,9
14,8
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.2.
Средства областного бюджета
1255334,8
262934,8
390000,0
300000,0
302400,0
0,0
3.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
2156533,6
620185,8
517845,0
508437,9
510064,9
0,0
Итого по Подпрограмме № 3
3533878,3
883135,4
1029840,1
808437,9
812464,9
0,0
4.
Подпрограмма № 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)"
4.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
Итого по Подпрограмме № 4
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
5.
Подпрограмма № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону"
5.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Средства областного бюджета
32585,0
32585,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
12068,1
2790,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
Итого по Подпрограмме № 5
44653,1
35375,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
6.
Подпрограмма № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону"
6.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
Итого по Подпрограмме № 6
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
7.
Подпрограмма № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону"
7.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Средства областного бюджета
4499,6
4499,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
4279223,9
934420,7
804186,8
804186,8
862067,7
755493,6
Итого по Подпрограмме № 7
4283723,5
938920,3
804186,8
804186,8
862067,7
755493,6
8.
Подпрограмма № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности"
8.1.
Средства Фонда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
Итого по Подпрограмме № 8
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
9.
Программа "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону"
9.1.
Средства Фонда
878160,0
445215,1
249375,4
71970,8
71524,6
0,0
9.2.
Средства областного бюджета
1292419,4
300019,4
390000,0
300000,0
302400,0
0,0
9.3.
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
8585475,0
2108229,3
2049005,1
1548767,6
1619939,3
1259889,6
Итого по Программе
10756054,4
2853463,8
2728454,6
1920738,4
1993863,9
1259889,6".
".
1.1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.7. В приложении 3 к Программе:
1.1.7.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 1401104,7 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) - 756150,1 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 644954,6 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 672502,3 тыс. рублей,
2015 год - 521169,4 тыс. рублей,
2016 год - 100337,9 тыс. рублей,
2017 год - 107095,1 тыс. рублей".
1.1.7.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 14992,62 кв. м (при значении базового показателя - 5327,31 кв. м).
2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 451 ед. (при значении базового показателя - 155 ед.).
3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 1086 человек (при значении базового показателя - 475 человек)".
1.1.7.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основными целями Подпрограммы являются:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:
- в срок до 2017 года переселение 1086 граждан из аварийных многоквартирных домов;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в период 2014-2017 годов;
- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах реализации Подпрограммы.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда до 51% (показатель составит 14992,62 кв. м).
2. Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 451 ед.).
3. Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1086 человек).
Общий срок реализации настоящей Подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2017 год. Подпрограммой не предусмотрено выделение этапов.
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цели Подпрограммы № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда":
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
1.
Площадь расселения аварийного жилищного фонда
кв. м
5327,31
9993,42
3409,6
930,3
659,3
2.
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
единиц
155
302
108
20
21
3.
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
человек
475
751
243
49
43
".
1.1.8. В приложении 4 к Программе:
1.1.8.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 206973,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 75986,2 тыс. рублей,
2015 год - 34670,3 тыс. рублей,
2016 год - 16836,1 тыс. рублей,
2017 год - 17309,6 тыс. рублей,
2018 год - 62171,1 тыс. рублей".
1.1.8.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 ед. (при значении базового показателя - 10 ед.).
2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 15 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).
3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ежегодно на конец 2018 года составит 0 ед.
4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.)".
1.1.8.3. Пункт 1 раздела II изложить в редакции:
"1. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, в тринадцать раз (показатель составит 133 ед.)."
1.1.8.4. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции:
"Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
Цели Подпрограммы № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону":
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;
- снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;
- улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда
1.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
единиц
10
26
7
-
-
100
2.
Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
2
-
1
-
-
14
3.
Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
единиц
0
0
0
0
0
0
4.
Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт
единиц
0
1
0
0
0
0
".
1.1.9. В приложении 5 к Программе:
1.1.9.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 3533878,3 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) - 122009,9 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 1255334,8 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города - 2156533,6 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 883135,4 тыс. рублей,
2015 год - 1029840,1 тыс. рублей,
2016 год - 808437,9 тыс. рублей,
2017 год - 812464,9 тыс. рублей".
1.1.9.2. Раздел III дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Предельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома составляет 32748,32 рубля/кв. метр общей площади многоквартирного дома.".
1.1.10. В приложении 6 к Программе:
1.1.10.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 103019,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 6100,6 тыс. рублей,
2015 год - 4104,2 тыс. рублей,
2018 год - 92814,8 тыс. рублей".
1.1.11. В приложении 7 к Программе:
1.1.11.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 44653,1 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства областного бюджета - 32585,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 12068,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 35375,1 тыс. рублей,
2015 год - 2378,0 тыс. рублей,
2016 год - 2300,0 тыс. рублей,
2017 год - 2300,0 тыс. рублей,
2018 год - 2300,0 тыс. рублей".
1.1.12. В приложении 8 к Программе:
1.1.12.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1052525,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
В том числе по годам:
2014 год - 218524,7 тыс. рублей,
2015 год - 213237,5 тыс. рублей,
2016 год - 188639,7 тыс. рублей,
2017 год - 192626,6 тыс. рублей,
2018 год - 239496,8 тыс. рублей".
1.1.12.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 30,2 км (при значении базового показателя - 6 км).
2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 1,9% от протяженности сетей (при значении базового показателя - 4,5%).
3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1593 шт. (при значении базового показателя - 200 шт.)".
1.1.12.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма разработана в рамках развития и реализации единой технической политики на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации сетей уличного освещения.
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в уличном освещении города Ростова-на-Дону.
Задачами Программы являются:
1. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.
2. Восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в пять раз (показатель составит 30,2 км).
2. Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,9% от общей протяженности сетей.
3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в восемь раз (показатель составит 1593 шт.).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единицы измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
Цели Подпрограммы № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону":
- содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;
- восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
1.
Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
км
6
10,2
20
0
0
0
2.
Доля восстановленных сетей наружного освещения
%
0,4
0,6
1,3
0
0
0
3.
Количество модернизированных и замененных светоточек
единиц
200
267
525
267
267
267
".
1.1.13. В приложении 9 к Программе:
1.1.13.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4283723,5 тыс. рублей, в том числе по источникам:
1. Средства областного бюджета - 4499,6 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города - 4279223,9 тыс. рублей.
В том числе по годам (за счет всех источников):
2014 год - 938920,3 тыс. рублей,
2015 год - 923055,1 тыс. рублей,
2016 год - 804186,8 тыс. рублей,
2017 год - 862067,7 тыс. рублей,
2018 год - 755493,6 тыс. рублей".
1.1.13.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт. (при значении базового показателя - 4000 шт.).
3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м (при значении базового показателя - 33 тыс. кв. м).
4. Количество созданных объектов озеленения на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
5. Количество реконструированных объектов благоустройства на конец 2018 года составит 4 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
6. Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит 29 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.).
7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 8 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 на конец 2018 года составит 28 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.).
10. Количество отловленных животных на конец 2018 года составит 7,1 тыс. ед. (при значении базового показателя - 8 тыс. ед.)
11. Количество стерилизованных животных на конец 2018 года составит 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя - 1,6 тыс. ед.).
12. Количество вакцинированных животных - 6,0 тыс. ед. на конец 2018 года составит (при значении базового показателя - 1,45 тыс. ед.).
13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит 1 ед. (при значении базового показателя - 1 ед.)".
1.1.13.3. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Целями настоящей Подпрограммы являются:
а) обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения.
Достижение данной цели возможно путем реализации задачи по обеспечению качественного содержания и благоустройства объектов благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону.
На основании муниципального правового акта, определяющего перечень объектов благоустройства и озеленения города Ростова-на-Дону, содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств, установлены территории, подлежащие регулярной уборке за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону. К подобным объектам отнесены парки, скверы, площади и иные объекты общего пользования, улицы, имеющие интенсивное пешеходное и транспортное движение, общей площадью 500 га.
Для поддержания надлежащего состояния озелененных территорий необходимо планомерное обновление зеленого фонда города Ростова-на-Дону за счет удаления опасных, нежизнеспособных и утративших декоративность растений и замены их молодыми саженцами, а также цветочное оформление городских улиц, парков и скверов с применением современных технологий и ландшафтного дизайна.
Для компенсации ежегодно отмирающих зеленых насаждений необходимо предусматривать высадку не менее 2,5 тыс. деревьев на муниципальных территориях, что в совокупности с объемом посадок, ежегодно выполняющихся самостоятельно жителями и предприятиями города Ростова-на-Дону, позволит сохранить баланс зеленых насаждений и не допустить обеднения зеленого фонда города Ростова-на-Дону. Кроме того, на территории города Ростова-на-Дону имеется 28 тыс. кв. м муниципальных цветников различной конфигурации, на которых ежегодно осуществляется высадка до 1,5 млн. цветов;
б) повышение привлекательности территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Достижение данной цели возможно путем решения задачи по созданию, реконструкции и благоустройству объектов благоустройства и озеленения. При этом комплекс мероприятий разделяется по уровню приоритетности на две составные части - создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения без территориального ориентира и аналогичные мероприятия, осуществляющиеся в рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018, имеющие привязку к значимым объектам проведения чемпионата.
На территории города Ростова-на-Дону 47 (с учетом муниципальных пляжей) общедоступных рекреационных территорий. Учитывая, что большая часть объектов озеленения создавалась в 1-й половине XX века, около 30 объектов нуждаются в обновлении и благоустройстве. Проведение работ по созданию новых, а также благоустройству и реконструкции существующих парков и скверов в разных районах города Ростова-на-Дону будет способствовать созданию условий для комфортного отдыха горожан и позволит значительно улучшить облик города Ростова-на-Дону.
Определено, что зоной основной активности в период проведения в городе Ростове-на-Дону игр чемпионата мира будет историческая часть города Ростова-на-Дону - территория в границах пр. Сиверса - ул. М. Горького - пр. Театральный - ул. Береговая, а также городская набережная и левобережная зона. В связи с чем необходимо привести в надлежащее состояние все без исключения объекты благоустройства и озеленения, расположенные в обозначенной зоне. На основании проведенной оценки состояния объектов установлено, что 5 объектов данной категории нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте; 25 объектов подлежат благоустройству. Кроме того, планируется создание 2 новых объектов благоустройства;
в) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды.
Достижение данной цели складывается из следующих задач:
- осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения;
- осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.
Бродячие животные помимо социальной опасности могут представлять и эпидемическую опасность, поскольку являются потенциальными носителями вируса бешенства и других заболеваний. С целью недопущения роста количества бесхозяйных животных на территории города Ростова-на-Дону необходимы целенаправленные мероприятия по контролю над их численностью. Наиболее гуманным и действенным способом контроля численности животных является их стерилизация с возвращением в прежние места обитания. Эта мера предотвращает заполнение освобожденного ареала обитания животными из близлежащих районов Ростовской области. Объемы отлова животных формируются из заявлений граждан и юридических лиц, а также регулярного патрулирования территорий. Среднегодовой объем отлова составит 8,0 тыс. голов, стерилизации необходимо подвергнуть до 1,6 тыс. голов, вакцинации от бешенства - до 1,5 тыс. голов. Данные меры позволят сдерживать рост популяции и снизить вероятность заболевания бешенством.
С целью недопущения возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых кровососущими насекомыми и грызунами, необходима регулярная химическая обработка территорий благоприятных для размножения носителей инфекции. В последние годы ежегодная площадь акарицидной обработки составляла 400 га, площадь дератизации - 400 га, площадь обработки от комаров - 250 га, что позволяло не допускать возникновения эпидемий. В аналогичном объеме должны выполняться работы в течение 2014-2018 годов;
г) обеспечение условий для осуществления погребения умерших.
Данная цель может быть достигнута при реализации задачи по строительству и благоустройству муниципальных кладбищ.
Из 9 муниципальных кладбищ города Ростова-на-Дону открытым для новых захоронений является только Северное кладбище, 8 старых кладбищ открыты только для родственных захоронений. В качестве оперативной меры планируется приобретение земельного участка для размещения нового городского кладбища.
По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. Площадь уборочных работ ежегодно - 500 га.
2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит 14000 шт.
3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит 145 тыс. кв. м.
4. Количество созданных объектов озеленения - 1 ед.
5. Количество реконструированных объектов благоустройства - 4 ед.
6. Количество благоустроенных объектов - 29 ед.
7. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 1 ед.
8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 8 ед.
9. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 28 ед.
10. Количество отловленных животных - 7,1 тыс. ед.
11. Увеличение количества стерилизованных животных в семь раз (показатель составит 11,2 тыс. ед.).
12. Увеличение количества вакцинированных животных в четыре раза (показатель составит 6,0 тыс. ед.).
13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно - 250 га.
14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно - 400 га.
15. Площадь акарицидной обработки ежегодно - 400 га.
16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ - 1 ед.
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).
Таблица № 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целей, целевых показателей
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
7.
Цели Подпрограммы № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону":
- обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;
- благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- обеспечение условий для осуществления погребения умерших
7.1.
Площадь уборочных работ (ежегодно)
га
500
500
500
500
500
500
7.2.
Количество посаженных деревьев (ежегодно)
штук
4000
4000
2500
2500
2500
2500
7.3.
Площадь посадки цветников (ежегодно)
тыс. кв. м
33
33
28
28
28
28
7.4.
Количество благоустроенных объектов озеленения
единиц
1
-
-
-
26
3
7.5.
Количество реконструированных объектов озеленения
единиц
1
1
-
-
-
3
7.6.
Количество созданных объектов озеленения
единиц
-
-
-
-
-
1
7.7.
Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
2
10
2
8
6
7.8.
Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
2
3
3
7.9.
Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
единиц
-
-
-
-
1
-
7.10.
Количество отловленных животных
тыс. единиц
8,0
2,1
3,0
1,2
0,5
0,3
7.11.
Количество стерилизованных животных
тыс. единиц
1,6
2,4
3,9
2,1
1,5
1,3
7.12.
Количество вакцинированных животных
тыс. единиц
1,45
1,2
2,9
1,1
0,5
0,3
7.13.
Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
га
250
250
250
250
250
250
7.14.
Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.15.
Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
га
400
400
400
400
400
400
7.16.
Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
единиц
1
-
-
1
-
-
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам ЖКХ) Арцыбашева В.М.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент ЖКХ
и энергетики
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.03.2015 № 168
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки исполнения
Источник финансирования, КЦСР
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Средства Фонда (0619502) Бюджет города (0619602) Бюджет города (0612030) Областной бюджет (0617316) Бюджет города (0618316)
1392673,0
667354,3
517885,7
100337,9
107095,1
0,0
1.1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Средства Фонда (0619502)
756150,1
445200,3
167454,4
71970,8
71524,6
0,0
1.1.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0619602, 0612030)
636522,9
222154,0
350431,3
28367,1
35570,5
0,0
1.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
8431,7
5148,0
3283,7
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Оформление документов для рассмотрения вопроса о непригодности многоквартирного дома
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
1344,4
1175,6
168,8
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Снос жилых строений, признаных аварийными
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
5988,5
3463,9
2524,6
0,0
0,0
0,0
1.2.3.
Анализ конъюктуры первичного жилья
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
65,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.
Раздел земельных участков, оформление технической документации
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
94,1
94,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5.
Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых с зачетом в выкупную стоимость
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
748,5
178,5
570,0
0,0
0,0
0,0
1.2.6.
Изготовление справок об отсутсвии (наличии) у граждан иного жилья, о сносе объектов ЖФ, о расчете долей собственников помещений в аварийном ЖФ, оформление технических паспортов
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
34,4
34,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.7.
Выполнение страховочных мероприятий с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, в том числе изготовление технической документации
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0612030)
76,6
76,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.8.
Изготовление информационных табличек на дома, подлежащие отселению
Департамент ЖКХ и энергетики МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0612030)
80,2
59,9
20,3
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 1)
1401104,7
672502,3
521169,4
100337,9
107095,1
0,0
Подпрограмма № 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону"
2.1.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622031, 0622042, 0624043)
37881,4
6906,3
1004,0
0,0
0,0
29971,1
2.1.1.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир)
Департамент ЖКХ и энергетики, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2018
Бюджет города (0622031)
29971,1
0,0
0,0
0,0
0,0
29971,1
2.1.2.
Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015
Бюджет города (0622031)
4943,3
3967,4
975,9
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Инвентаризации объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622042)
410,0
381,9
28,1
0,0
0,0
0,0
2.1.4.
Мероприятия по реконструкции и ремонту санитарно-технических систем и инженерного оборудования муниципальных квартир
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" Октябрьского района Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0624043)
2557,0
2557,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622032, 0622043)
85283,8
41863,2
11220,6
0,0
0,0
32200,0
2.2.1.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт и обследование нежилых помещений)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0622032)
84807,3
41439,8
11167,5
0,0
0,0
32200,0
2.2.2.
Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за ЖКУ)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622032)
383,2
359,1
24,1
0,0
0,0
0,0
2.2.3.
Инвентаризация объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0622043)
93,3
64,3
29,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда, в том числе по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059, 0622031, 0622044)
83808,1
27216,7
22445,7
16836,1
17309,6
0,0
2.3.1.
Мероприятия по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Дома ветеранов
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059)
5985,1
1670,1
1726,0
863,0
1726,0
0,0
2.3.2.
Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
353,6
353,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города (0622031)
501,1
501,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.3.
Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
797,1
797,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города (0622031)
1745,9
1745,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.4.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622044)
1034,8
1034,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015
Бюджет города (0622031)
1435,0
385,0
1050,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.1.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.2.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
185,0
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.5.3.
Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир по адресу: бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии на иные цели)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
1050,0
0,0
1050,0
0,0
0,0
0,0
2.3.6.
Корректировка сметной документации проекта на выполнение аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения о достоверности сметной стоимости
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
125,4
125,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.7.
Монтаж аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
3042,9
0,0
3042,9
0,0
0,0
0,0
2.3.8.
Проведение инженерного и технического обследования, получение технического заключения о несущей способности конструкций жилого дома и его помещений, расположенного по адресу: ул. М. Горького, 270, литер А
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0622031)
729,4
729,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.9.
Мероприятия по ремонту электрических кабелей по бул. Комарова, 30/4
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2015
Бюджет города (0622031)
168,1
0,0
168,1
0,0
0,0
0,0
2.3.10.
Субсидии на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014
Бюджет города (0620059)
103,7
103,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.11.
Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МБУ ГЦУСМЖФ)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0620059)
25495,2
6712,6
6325,0
6228,8
6228,8
0,0
2.3.12.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦУСМЖФ)
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2017
Бюджет города (0629021)
42290,8
13058,0
10133,7
9744,3
9354,8
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 2)
206973,3
75986,2
34670,3
16836,1
17309,6
62171,1
3
Подпрограмма № 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону"
3.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного и местного бюджетов на офинансирование данных средств (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Средства Фонда (0639501) Бюджет города (0639601)
122019,2
24,1
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Средства Фонда (0639501)
122009,9
14,8
121995,1
0,0
0,0
0,0
3.1.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0639601)
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Субсидии некоммерческой организации "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0639601)
176447,3
176447,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Областной бюджет (0637318) Бюджет города (0638318)
1333694,7
424773,5
304521,2
300000,0
302400,0
0,0
3.3.1.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Областной бюджет (0637318)
1165334,8
262934,8
300000,0
300000,0
302400,0
0,0
3.3.2.
Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0638318)
166359,9
161838,7
4521,2
0,0
0,0
0,0
3.4.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014
Бюджет города (0636002)
17004,8
17004,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (всего)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015
Областной бюджет (0637317)
Бюджет города (0638317)
90000,0
0,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
3.5.1.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств областного бюджета)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015
Областной бюджет (0637317)
90000,0
0,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
3.6.
Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на компенсацию расходов в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0636003)
8061,3
7565,1
496,2
0,0
0,0
0,0
3.7.
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0632033)
230751,7
31068,9
66812,6
66435,1
66435,1
0,0
3.7.1.
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0632033)
225321,9
25955,6
66496,1
66435,1
66435,1
0,0
3.7.2.
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля на капитальный ремонт многоквартирных домов)
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0632033)
4669,3
4384,0
285,3
0,0
0,0
0,0
3.7.3.
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципальных квартир
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015
Бюджет города (0632033)
760,5
729,3
31,2
0,0
0,0
0,0
3.8.
Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области ЖКХ
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2017
Бюджет города (0630011)
209459,8
51772,3
52562,5
52562,5
52562,5
0,0
Бюджет города (0630019)
12845,3
3942,2
2967,7
2967,7
2967,7
0,0
Бюджет города (0639999)
354,7
204,7
50,0
50,0
50,0
0,0
3.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0630059)
409457,3
102727,8
102375,3
102177,1
102177,1
0,0
3.10.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0639021, 0639999)
925782,2
67604,7
288059,5
284245,5
285872,5
0,0
3.10.1.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2017
Бюджет города (0639021)
925602,2
67559,7
288014,5
284200,5
285827,5
0,0
3.10.2.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0639999)
180,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 3)
3533878,3
883135,4
1029840,1
808437,9
812464,9
0,0
4
Подпрограмма № 4 "Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов"
4.1.
Мероприятия по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе:
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону, МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
4.1.1.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
20921,7
3050,3
1355,9
0,0
0,0
16424,4
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
91,1
4.1.2.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2015, 2018
Бюджет города (0642035)
13676,3
3050,3
1000,0
0,0
0,0
9534,8
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
91,2
4.1.3.
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
2015, 2018
Бюджет города (0642035)
68421,6
0,0
1748,3
0,0
0,0
66424,9
МБУ "ГЦ по УСМЖФ"
0,0
0,0
0,0
0,0
248,4
Всего: (по Подпрограмме № 4)
103019,6
6100,6
4104,2
0,0
0,0
92814,8
5
Подпрограмма № 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону"
5.1.
Мероприятия по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения и газоснабжения
УБиЛХ
2014
Бюджет города (0652036)
540,1
540,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Мероприятия по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению
Департамент ЖКХ и энергетики
2014-2018
Бюджет города (0652037)
11450,0
2250,0
2300,0
2300,0
2300,0
2300,0
5.3.
Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
Департамент ЖКХ и энергетики
2014
Областной бюджет (0655013)
25465,5
25465,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "УВКХ"
7119,5
7119,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4.
Мероприятия по приобретению лицензионного продукта для работы с электронной схемой теплоснабжения
Департамент ЖКХ и энергетики
2015
Бюджет города (0659999)
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 5)
44653,1
35375,1
2378,0
2300,0
2300,0
2300,0
6
Подпрограмма № 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону"
6.1.
Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0666004)
1008731,1
214211,6
212626,6
188639,7
192626,6
200626,6
6.1.1.
Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0666004)
970126,9
203607,4
192626,6
188639,7
192626,6
192626,6
6.1.2.
Субсидии муниципальным предприятиям на восстановление сетей наружного освещения
УБиЛХ
2014-2015, 2018
Бюджет города (0666004)
38604,2
10604,2
20000,0
0,0
0,0
8000,0
6.2.
Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации и оценку достоверности сметной стоимости
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0662039)
4924,0
4313,1
610,9
0,0
0,0
0,0
6.3.
Приобретение спецтехники
УБиЛХ
2018
Бюджет города
38870,2
0,0
0,0
0,0
0,0
38870,2
Всего: (по Подпрограмме № 6)
1052525,3
218524,7
213237,5
188639,7
192626,6
239496,8
7.
Подпрограмма № 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону"
7.1.
Мероприятия по содержанию объектов благоустройства и озеления муниципальных территорий
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "ЦБЖ"
2014-2018
Бюджет города (0672038, 0679010)
3077495,7
683964,1
636423,4
576848,8
606964,7
573294,7
7.1.1.
Содержание объектов озеленения и благоустройства (в том числе санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями, обустройтсво и содеражние ДИК, МАФ, содержание пляжей)
МКУ "УБ" районов города г. Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
2625629,7
525663,7
534876,9
521089,1
522000,0
522000,0
Областной бюджет (0679010)
4499,6
4499,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.2.
Содержание объектов озеленения "Парковая зона Набережная", Фонтанная площадь
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
122511,2
26081,7
28929,5
13500,0
27000,0
27000,0
7.1.3.
Содержание и текущий ремонт городских фонтанов
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
34578,6
6428,6
6000,0
4430,0
8860,0
8860,0
7.1.4.
Капитальный ремонт фонтанов (в т.ч. разработка ПСД)
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
89726,7
83409,7
6317,0
0,0
0,0
0,0
7.1.5.
Охрана несанкционированных свалок
УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
11079,6
5875,5
5204,1
0,0
0,0
0,0
7.1.6.
Проведение работ по благоустройтсву, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов (включая ПСД)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2015
Бюджет города (0672038)
56609,4
17106,8
39502,6
0,0
0,0
0,0
7.1.7.
Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году (включая ПСД)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
88886,9
11119,1
2725,9
36237,3
36237,3
2567,3
7.1.8.
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2018
Бюджет города (0672038)
34525,4
1680,8
10767,4
542,4
10767,4
10767,4
7.1.9.
Выполнение профилактических противоэпидемических мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация и пр.)
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672038)
9448,6
2098,6
2100,0
1050,0
2100,0
2100,0
7.2.
Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан
МКУ "СГК", УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672040)
150506,0
25793,7
53712,3
13000,0
26000,0
32000,0
7.2.1.
Благоустройство мест погребения
МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0672040)
124506,0
25793,7
33712,3
13000,0
26000,0
26000,0
7.2.2.
Капитальный ремонт и реконструкция дорог территории мест погребения
МКУ "СГК"
2018
Бюджет города (0672040)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
7.2.3.
Обустройство нового муниципального кладбища
УБиЛХ
2015
Бюджет города (0672040)
20000,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0672041)
122949,4
27535,0
26214,4
13000,0
26000,0
30200,0
7.4.
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения
УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0676005)
12057,8
3464,6
2456,0
1227,4
2454,9
2454,9
7.5.
Мероприятия по предоставлению услуг о состоянии окружающей среды в целях выполнения мероприятий по благоустройству и содержанию территории города
Департамент ЖКХ и энергетики
2015
Бюджет города (0672038)
1188,0
0,0
1188,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "ЦБЖ", МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0670059, 0679021)
633819,8
131921,5
128943,1
127547,3
129170,4
116237,5
7.6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ УБ районов города, МКУ СГК, УБиЛХ)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону, УБиЛХ, МКУ "СГК"
2014-2018
Бюджет города (0670059)
583439,6
118716,9
116010,2
116237,5
116237,5
116237,5
7.6.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2017
Бюджет города (0670059)
50364,2
13200,6
12928,9
11305,8
12928,9
0,0
Бюджет города (0679021)
16,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,0
7.7.
Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций в области ЖКХ
Руководитель УБиЛХ
2014-2018
Бюджет города (0670011)
6710,6
1484,6
1306,5
1306,5
1306,5
1306,5
7.8.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону
2014-2017
Бюджет города (0679021)
278996,2
64756,8
72811,4
71256,8
70171,2
0,0
7.8.1.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ "УБ" районов города)
МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону УБиЛХ, МКУ "СГК"
2014-2017
Бюджет города (0679021)
277832,5
64340,3
72511,7
71109,0
69871,5
0,0
7.8.2.
Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ)
МКУ "ЦБЖ"
2014-2017
Бюджет города (0679021)
1163,7
416,5
299,7
147,8
299,7
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 7)
4283723,5
938920,3
923055,1
804186,8
862067,7
755493,6
8
Подпрограмма № 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности"
8.1.
Мероприятия по ликвидации и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, в том числе:
МУП "Теплокоммун энерго", МКУ "УЖКХ Первомайского района" города Ростова-на-Дону
2014, 2018
бюджет города
112173,8
17216,4
0,0
0,0
0,0
94957,4
8.1.1.
Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
39300,0
<*>
0,0
0,0
0,0
39300,0
8.1.2.
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов в подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
28157,4
<*>
0,0
0,0
0,0
28157,4
8.1.3.
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
МУП "Теплокоммунэнерго"
2014, 2018
бюджет города
27500,0
<*>
0,0
0,0
0,0
27500,0
8.1.4.
Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных
МКУ "УЖКХ Первомайского района" города Ростова-на-Дону
2014
бюджет города (0684042)
17216,4
17216,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я Линия, ул. Комсомольской, ул. 27-я Линия, ул. Сарьяна
МКУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону"
2018
бюджет города
12300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12300,0
8.3.
Приобретение передвижной блочно-модульной котельной в целях предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, в том числе оказание экспертных услуг по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям и нормам
Департамент ЖКХ и энергетики
2014
бюджет города (0682065)
5640,4
5640,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4.
Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунального хозяйства
МКУ "УЖКХ Октябрьского района" города Ростова-на-Дону
2014
бюджет города (0682045)
62,4
62,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего: (по Подпрограмме № 8)
130176,6
22919,2
0,0
0,0
0,0
107257,4
ИТОГО:
10756054,4
2853463,8
2728454,6
1920738,4
1993863,9
1259533,7
--------------------------------
<*> Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в приложении № 2.
Начальник Общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.03.2015 № 168
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Реконструкция
27048,4
17176,4
0,0
9872,0
0,0
0,0
1.
Реконструкция пр. Стачки
МКУ "УБ Советского района" города Ростова-на-Дону
городской бюджет
7872,0
0,0
0,0
7872,0
0,0
0,0
2.
Реконструкция пл. Ленина
МКУ "УБ Октябрьского района" города Ростова-на-Дону
городской бюджет
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
3.
Модернизация тепловых сетей и котельных
Департамент ЖКХ и энергетики
городской бюджет
17176,4
17176,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение основных средств
616435,7
321288,1
87714,6
100337,9
107095,1
0,0
1.
Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УВКХ"
областной бюджет
32585,0
32585,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем износа
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону
средства Фонда, городской бюджет
561586,5
274382,0
79771,5
100337,9
107095,1
0,0
3.
Обустройство детских игровых и спортивных комплексов на территории муниципального образования города Ростова-на-Дону
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ "УБ" районов города Ростова-на-Дону
городской бюджет, областной бюджет
16764,2
8821,1
7943,1
0,0
0,0
0,0
4.
Приобретение передвижной блочно-модульной котельной для предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций
Департамент ЖКХ и энергетики
городской бюджет
5500,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
643484,1
338464,5
87714,6
110209,9
107095,1
0,0
Начальник Общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА
------------------------------------------------------------------